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老師,麻煩問下,這個第一問為什么不乘以50。不太理解
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2021-05-13
問題1:消費稅只在一個環節征稅 委托加工收回的材料是應稅消費品,直接出售的話受托方繳納的消費稅是是直接計入成本嗎? 如果收回的材料繼續加工應稅消費品的話,那收回材料的消費稅就計入“應交稅費——應交消費稅“科目了是嗎?那產品銷售的時候消費稅的計稅依據變成產成品的售價,那意思是產成品在銷售環節繳納消費稅了是嗎?那收回的材料委托方收回的時候已經繳納了消費稅了,這個應該怎么辦呢?
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2016-12-17
進口應稅消費品和進口非應稅消費品 怎么理解?怎么區分? 非應稅是不交稅的意思麼?既然不交稅?為何還算應納稅額???
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2020-02-07
新會計準則取消了待攤費用科目?對于發生的待攤費用可以直接計入費用?例如房租待攤
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2018-07-16
是不是待攤費用科目取消了,一年以下的待攤費用入預付賬款,一年以上的入長期待攤費用
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2017-08-23
外購一批實木素板,取得增值稅專用發票注明的金額是50萬元,稅額是8.5,取得運輸專用發票運費金額是1萬元,稅額是0.9元,本月全部領用,那么計算外購已稅消費稅需要扣除的消費稅額是多少?運費1萬元需要計入實木地板的成本作為已稅消費稅的扣除金額嗎?
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2021-02-24
企業將自產的一批應稅消費品(非金銀)用于在建工程(廠房)。該批消費品成本80萬元,計稅價格100萬元,增值稅稅率13%消費稅稅率10%,講一批用于產品生產的材料用于工程,實際成本10萬元,計稅價格12萬元,增值稅稅率13%,在建工程成本應增加的金額為多少?求解
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2019-11-02
15、甲化妝品生產企業2018年7月從另一化妝品生產企業購進高檔保濕精華一批,取得增值稅專用發票上注明價款為100萬元;當月領用其中的40%用于生產高檔保濕粉底液并全部銷售,取得不含增值稅銷售收入500萬元。已知高檔化妝品適用消費稅稅率為15%。有關甲化妝品生產企業上述業務應當繳納的消費稅,下列計算列式正確的是( )。 A. 500×15%=75萬元 B. 500×15%-100×15%×60%=66萬元 C. 500×15%-100×15%=60萬元 D. 500×15%-100×15%×40%=69萬元 老師你好,這里已經告訴我們收入了,為什么還要乘以40%呢
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2020-08-28
其他支出(比如公司裝修費)作為長期待攤費用,一般攤消多久??
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2018-11-16
韓國的消費發票可以在國內報銷嗎,是否可以作為抵稅使用
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2021-10-20
想問下,小規模納稅人,平時消耗的費用沒有發票,怎么解決呢
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2022-01-11
老板個人消費計入什么科目,修理汽車的費用計入哪個科目?
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2018-06-07
用友反結賬,操作步驟是怎樣的,取消按哪三個鍵?ctril+shft+F多少…
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2023-03-25
我給我朋友公司開普通發票可以嗎 我自己用平時消費抵扣
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2021-12-08
消費1000元,人家給我們開2000元,說下次就不用開了,帳怎么做呢?
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2017-06-08
小規模餐飲業消費者不票發票會計作收入憑證用什么附件?
1/2019
2019-03-22
計算該廠5月應納的增值稅(適應稅率13%)和消費稅(適用率5%)
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2022-10-30
小規模是不是季報?這月不用申報吧?顯示沒有申報清冊消息
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2019-02-12
根據現行稅法規定,下列消費品既征收增值稅又征收消費稅的是( )。 A、外貿公司進口的啤酒 B、卷煙廠用生產出的煙絲連續生產卷煙 C、汽車廠銷售自產電動汽車 D、珠寶批發公司批發外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
老師 進口一個應稅消費品 完稅價 100 關稅 13 消費稅 10 增值稅=(100+13+10)*13% 這樣嗎?
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2023-05-13
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