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甲、乙兩個企業均為工業企業簡易計稅方法納稅人,它們都加工生產機械配件。甲企業的年銷售額為400萬元,年可抵扣購進貨物金額,350萬元;乙企業的年銷售額為430萬元,年可抵扣購進貨物金額375萬元(以.上金額均為不含稅金額,可取得增值稅專用發票)。由于兩個企業的年銷售額均達不到一般計稅方 法納稅人標準,稅務機關對兩個企業均按簡易計稅方法納稅人的簡易計稅方法征稅,征收率為3%。如何籌劃可降低稅負?
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2021-09-22
老師,請問一下,我勞務派遣的差額征稅報企業所得稅的時候主營業務收入要怎么算,差額確認收入和全額確認收入,是兩種不同的嗎?我第6欄報錯了,過來改,稅務讓我按票面不含稅金額合計填上去,那12366又說第六欄是含稅金額÷1.05 ,到底誰是對的,差額征收的,因為有扣除額。票面不含稅的和應收/1.05不相等
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2019-10-24
我,我是小規模納稅人,2020年第四季度開的不含稅金額是595114456,如何填納稅申報表?
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2021-01-16
公司是一般納稅人有專票普票,12月第一次開普票給客戶,請問申報增值稅附表一,填寫普票金額,在(開具其他發票)填寫不含稅金額?
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2022-01-08
旅行社的增值稅不是差額征收的嗎?為什么真帳實操里直接是不含稅銷售額*3%
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2017-08-15
我這里1-10月應納稅額總額是1140335.74元,1-10月份不含稅銷售額是83017883.98元,那我的年平均稅負率是不是=1140335.74/83017883.98=1.37%呢 那以上我這樣計算是沒問題的嘍(特別說明下,我們是內銷企業,沒涉及到抵退稅的)
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2016-11-24
我這里1-10月應納稅額總額是1140335.74元,1-10月份不含稅銷售額是83017883.98元,那我的年平均稅負率是不是=1140335.74/83017883.98=1.37%呢 那以上我這樣計算是沒問題的嘍(特別說明下,我們是內銷企業,沒涉及到抵退稅的)
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2016-11-24
印花稅的計稅依據是不含稅銷售額收入?還是含稅銷售額收入?
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2021-07-07
2月份專票銷項正廢金額699.02,銷項正數金額18958.24,銷項負數金額金額-193.20,實際銷售金額18765.04,銷項正廢稅額20.98,銷項正數稅額568.78,銷項負數稅額-5.8,實際銷項稅額562.96。填申報單的時候“應征增值稅不含稅銷售額”應該填哪個?
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2020-03-02
老師不含稅銷售額的確認中,什么是普通發票價
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2020-07-05
當月不含稅銷售收入大于10萬,增值稅有抵扣可以不交的情況下,水利建設需要交嗎?
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2020-06-03
價稅合計是206000征收率是3%不含稅銷售額是多少?稅額是多少?
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2017-09-08
3、某稅務事務所對一家筷子生產企業進行審計,發現該企業 2019 年5 月取得不含稅銷售額 如下:銷售燙花木質會計 15 萬元;銷售竹制筷子 18 萬元;銷售木質一次性筷子12 萬元。 另外沒收預期未退還的木質一次性筷子包裝物押金 0.23萬元,該押金于2018年5月5日收 取。經查,該企業已經將燙花木質會計、竹制筷子、木質一次性筷子和包裝物押金全部繳納 消費稅,下列說法正確的是() A、該企業對消費稅的計算完全正確 B、計算不正確,應該繳納消費稅 0.6102 萬元 C、計算不正確,應該繳納消費稅 1.3598 萬元 D、計算不正確,應該繳納消費稅 2.2615 萬元
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2022-06-22
小規模的銷售成本為什么是這樣算的:小規模的銷售成本=(17%-3)/17%*不含稅銷售收入;小規模的稅不就涉及3%嗎,為什么這個公式有17%?(講義課件里的疑問)
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2015-10-13
老師,請問,9月份開了紅沖發票,那我申報印花稅是要減掉紅沖的不含稅銷售額申報還是怎么樣啊?
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2019-10-14
將以前月份購入的10噸玉米渣對外銷售9噸,取得不含稅銷售額21000元,將1噸玉米渣無償贈送給客戶;的銷項稅額怎么算
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2021-10-03
水費簡易征收怎么計算,收取的自來水水費與支付的自來水水費用含稅銷售額還是不含稅銷售額?
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2018-09-01
在,企業(1-10月份累計應納稅額是57萬,累計應稅銷售額是2062萬),(11月份不含稅銷售額674萬,稅額87萬),如果我保持企業稅負在2.7,這個月勾選多少稅額的發票呢
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2021-12-08
在,企業(1-10月份累計應納稅額是57萬,累計應稅銷售額是2062萬),(11月份不含稅銷售額674萬,稅額87萬),如果我保持企業稅負在2.7,這個月勾選多少稅額的發票呢
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2021-12-08
我這里1-10月應納稅額總額是1140335.74元,1-10月份不含稅銷售額是83017883.98元,那我的年平均稅負率是不是=1140335.74/83017883.98=1.37%呢 那以上我這樣計算是沒問題的嘍(特別說明下,我們是內銷企業,沒涉及到抵退稅的)
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2016-11-24
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