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老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人,銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項(xiàng)目,這個(gè)是必須要選擇簡易辦法征收么
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2019-04-26
我在自然人稅收管理系統(tǒng)里面進(jìn)行個(gè)人所得稅零申報(bào) 里面顯示當(dāng)月不存在沒有工資信息的員工是為什么
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2019-09-05
增值稅匯算清繳填入稅金里還是管理費(fèi)用
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2020-03-26
增值稅普通發(fā)票的開票人可以是管理員嗎
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2023-03-27
小規(guī)模專票和開超的普票附加按照之后的計(jì)提 未超過45萬的普票 免征增值稅計(jì)入營業(yè)外收入 附加什么都不用做對吧?
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2021-05-07
你好,現(xiàn)在小規(guī)模的月收入不超10萬的免征增值稅
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2019-06-11
小規(guī)模差額征稅的企業(yè) 申報(bào)增值稅填附表一時(shí) 應(yīng)稅行為扣除額計(jì)算和應(yīng)稅行為計(jì)稅銷售額計(jì)算兩個(gè)都是含稅價(jià)對嗎
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2018-06-20
2. 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營二手車交易,2019年5月取得含稅銷售額206萬元;除上述收入外,該企業(yè)當(dāng)月又將本企業(yè)于2007年6月購入自用的一輛貨車和2010年10月購入自用的一輛貨車分別以10.3萬元和33.9萬元的價(jià)格出售,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅為( )萬元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案:B 我的答案:C: 一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷(1+3%)×2%=4萬元; 一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后?
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2020-03-17
請問營業(yè)范圍有企業(yè)管理咨詢、信息咨詢服務(wù)、餐飲服務(wù)、食品加工及包裝設(shè)計(jì)、餐飲企業(yè)管理咨詢等,發(fā)票能開成現(xiàn)代服務(wù).推廣服務(wù)費(fèi)嗎?
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2019-11-01
出口退稅管理申報(bào)中征收率是指出口貨物對應(yīng)的商品代碼的征收率還是指開出的普通發(fā)票上寫的0稅率
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2021-04-24
建筑勞務(wù)公司收到包工頭或班組長代開的發(fā)票時(shí),按照差額征稅的規(guī)定,全額給承包單位開具增值稅發(fā)票,按照“(勞務(wù)公司收取承包單位的所有款項(xiàng)價(jià)外費(fèi)用—包工頭或班組長的專業(yè)作業(yè)分包額)÷(1+3%)×3%”計(jì)征增值稅 不太理解意思,可否舉例說明?怎么是3%的稅率? 公司稅率是9% ,在這塊要怎么進(jìn)行差額征收?
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2019-12-26
企業(yè)賬面92200.銀行對賬92800 1.3日銷售商品,價(jià)20000元,增值稅2600商品發(fā)出,購貨方未付 2.9日,企業(yè)存入銀行一張轉(zhuǎn)賬支票,20000銀行未入賬 3采購材料,銀行轉(zhuǎn)賬支付貨款5000,銀,企均已入賬 4.銀行收取利息400企業(yè)未收到通知 5銀行代企業(yè)收到應(yīng)收款19000企業(yè)尚未收到入賬 6企業(yè)開轉(zhuǎn)賬支票金額2000.持票單位尚未到銀行辦理手續(xù)
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2023-04-17
老師,您好!我想問下下列問題: 1、增值稅普票的話,不適用差額征稅是嗎?適用于增值稅專用發(fā)票開具差額票?可以自行在開票系統(tǒng)中自己開具嗎? 2、可以簡易計(jì)稅和差額征稅同時(shí)使用嗎? 3、申報(bào)的具體操作是怎樣子的呢? 4、發(fā)票的貨物...名稱的管理需要填寫稅率嗎?
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2019-08-05
老師您好!安置殘疾人即征即退的企業(yè),退稅是按月退增值稅,還是按季度退增值稅有規(guī)定嗎?
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2020-03-29
3萬元以下免征增值稅,附征要交嗎?
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2019-04-07
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費(fèi),并開了發(fā)票,增值稅本月要確認(rèn)稅費(fèi),企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-18
請問老師,稅控維護(hù)年費(fèi)可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 4.扣繳稅時(shí),借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
老師,我問下,去年原來的同事收到租賃費(fèi),她是借銀行存款,貸管理費(fèi)用-租賃費(fèi),沒有走應(yīng)收賬款,今年我怎么調(diào)整她這筆賬?應(yīng)該是我調(diào)整這筆調(diào)增錯(cuò)了,導(dǎo)致余額對不上
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2023-07-31
公司繳納社保后借:管理費(fèi)用-員工社保費(fèi) 銷售費(fèi)用-員工社保費(fèi) 其它應(yīng)收款-XXX 貸:銀行存款發(fā)工資時(shí)借:管理費(fèi)用-工貿(mào) 銷售費(fèi)用-工資貸:其它應(yīng)收款-XXX 現(xiàn)金工資不計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放現(xiàn)金的話,這樣做有沒有問題
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2018-10-07
新企業(yè) 股東購買了家具,如辦公桌,應(yīng)該怎么做憑證?是借固定資產(chǎn)貸銀行存款 還是借固定資產(chǎn)貸實(shí)收資本 那管理費(fèi)用開辦費(fèi)跟這個(gè)有關(guān)系嗎?
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2016-08-22
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