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如果我們給小規(guī)模納稅人開具了增值稅專票,是不是這發(fā)票就是不合規(guī)的,需要發(fā)票追回來重開?
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2016-07-26
我想請問一下,開的發(fā)票忘記備注了,可以讓供應(yīng)商出具一個情況說明嗎?材料成本票(增值稅專票)
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2022-04-01
?發(fā)票認證有沒有時間規(guī)定?還有就是我開具了增值發(fā)票出去了,那抵扣票的話是必須當月抵扣嗎?
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2023-11-27
老師,我們是建筑公司,把業(yè)務(wù)分包給個人,個人開具的材料票和勞務(wù)票的普票能不能抵扣增值稅
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2020-07-14
對方給我們開具的增值稅專用發(fā)票上,收款人和復核人信息都沒有,只有開票人名字,這票可以用嗎
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2021-06-16
小規(guī)模納稅人開具的增值稅普通發(fā)票在開票系統(tǒng)中作廢后,沒有去稅務(wù)局驗票可以嗎?會怎么樣
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2020-09-23
開具的負數(shù)增值稅普票,做賬時要把原來的發(fā)票第二聯(lián)粘貼上,新開的負數(shù)發(fā)票兩聯(lián)都要粘貼上嗎
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2015-12-16
分公司簽訂合同,但不具備開票資格,用總公司開票可以嗎?這樣取得的增值稅發(fā)票可以正常抵扣嗎?
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2019-08-28
老師,防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅發(fā)票是從稅務(wù)局領(lǐng)購的空白發(fā)票還是從稅務(wù)局領(lǐng)購的電子發(fā)票?
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2016-06-24
您好老師,咨詢一個問題,補繳增值稅附加稅了,然后對方又開具紅票跟藍票,那個紅票怎么做賬啊
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2021-04-09
!某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.52萬元;當月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。(2)購進另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價款 50萬元;支付不含稅運費10萬元,運費取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(3)與某商場簽訂2 000套廚具A銷售合同,約定商場與2020年1月提貨,2020年2月春節(jié)后商場再付款。當月給商場開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款100萬元 4)銷售庫存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè),開具增值稅普通發(fā)票注明含稅價款6萬
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2022-04-13
1、某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)購進一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.52萬元;當月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。 (2)購進另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價款50萬元;支付不含稅運費10萬元,運費取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 (3)與某商場簽訂2000套廚具A銷售合同,約定商場與2020年1月提貨,2020年2月春節(jié)后商場再付款。當月給商場開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款100萬元。 (4)銷售庫存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè),開具增值稅普通發(fā)票注明含稅價款6萬元
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2022-04-04
企業(yè)已經(jīng)交了進口增值稅,那么進口增值稅認證抵扣的流程怎樣的?具體在哪操作。
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2019-01-04
請問當月的發(fā)票當月直接就點“作廢”,對嗎?還需要其他操作嗎?跨月的發(fā)票作廢,跨年的發(fā)票怎么操作呢?求具體操作流程?增值稅普通發(fā)票與增值稅專用發(fā)票是一樣的操作嗎?
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2016-05-27
提問,我是建筑行業(yè),外賬。10月公司開具發(fā)票銷售發(fā)票24815元,借:應(yīng)收賬款24815 貸:主營業(yè)收入24092.23 應(yīng)交稅費-增值稅722.77 。去稅務(wù)局開具的 成本發(fā)票材料費及勞務(wù)發(fā)票 ,所交的稅款(增值稅、個稅、城建稅)這些要不要做分錄。 內(nèi)賬該如何做出
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2019-11-08
老師你好,公司自有車賣出,繳納的保險費對方發(fā)開具銷項負數(shù)發(fā)票,實際消費的另開具增值稅發(fā)票,未消費的退銀行存款,該如何做賬
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2020-06-07
老師,我公司開出的增值稅專用發(fā)票對方已經(jīng)認證,現(xiàn)想退回重開,必須先由購方發(fā)起申請,填開紅字信息表,我方才能開具紅字發(fā)票么?未認證的則我方可直接開具紅字專用發(fā)票,是這個樣子么?
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2021-02-26
上月收到一份專用發(fā)票,沒入賬,這月對方開具紅字發(fā)票后重新開一份,這樣申報增值稅的時候還需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
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2021-05-27
本月報稅上月開具紅字發(fā)票并且上月沒有收入申報增值稅時主表第一欄銷售額填0還是填負數(shù),還有需把進項稅轉(zhuǎn)出嗎
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2017-06-08
4S店從廠家購買一批車,廠家給4S店開具了增值稅專用發(fā)票,商品車不慎水淹,要折價給拍賣公司進行拍賣,后續(xù)4S店要給購買者開具發(fā)票,但是商品車沒有增值,反而貶值了,這種情況4S店還要繳稅嗎?要繳多少稅呢?
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2018-06-07
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