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老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超10萬(wàn)免增值稅,超過(guò)了是對(duì)超過(guò)部分征收增值稅還是全額增收
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2021-06-23
保本的理財(cái)收入要繳納增值稅嘛?企業(yè)所得稅也繳嘛?
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2020-07-03
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2019年7月開始自行建造管理房屋一幢,購(gòu)入所需各種物資100000元,支付增值稅稅額13000元,全部用于建造廠房。另支付工程人員工資20000元,提取工程人員的福利費(fèi)2800元,支付其他費(fèi)用3755元。該管理用房的入賬價(jià)值為()元 A 113000 B 126555 C 122800 D 139555
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2020-06-27
老師,交了電費(fèi)的,前期借管理費(fèi)用,貸銀行存款,后期發(fā)票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師我看完了憑證,我看余額表中的現(xiàn)金和銀行存款對(duì)上,管理費(fèi)用對(duì)上,但是期末余額貸方合計(jì)有15652.23這個(gè)是不是不用管了,接下來(lái)我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
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2021-07-14
這個(gè)是購(gòu)買對(duì)方給的發(fā)票,審批一共是這么多錢,現(xiàn)在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個(gè)錢呢,一開始是我們經(jīng)理墊資出去的錢,今天剛給他報(bào)銷完,現(xiàn)在這個(gè)分錄,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是借管理費(fèi)用 -報(bào)銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒(méi)有預(yù)提年終獎(jiǎng),發(fā)放時(shí)是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付工資-年終,再借應(yīng)付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎 如不對(duì)該怎么改正
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2023-02-03
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎
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2023-02-03
師我單位2021年11月計(jì)提的工資是6萬(wàn)元,借:管理費(fèi)用-工資6萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工工資6萬(wàn),月底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,12月實(shí)際發(fā)放工資5萬(wàn)元,借應(yīng)付職工工資5萬(wàn) 貸:銀行存款5萬(wàn),之后會(huì)計(jì)沒(méi)在進(jìn)行賬務(wù)處理,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工工資貸方1萬(wàn),這怎么做調(diào)整分錄呢?已經(jīng)跨年度了
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2022-05-20
老師 您好 我們公司12月份的 汽車裝潢款是45000 結(jié)果對(duì)方開不了發(fā)票 只能明天也就是1月1號(hào)開發(fā)票 我們今天付款 我今天做賬時(shí)候 直接 借管理費(fèi)用45000貸 銀行存款 明天發(fā)票來(lái)了后直接放到這個(gè)憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
老師,我7000元購(gòu)買了辦公電腦,我做得借管理費(fèi)用7000,貸銀行存款7000對(duì)不對(duì)
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2022-01-21
老師,收到管理費(fèi)用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費(fèi)用250 對(duì)嗎 還是用做負(fù)數(shù)?
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2020-12-08
老師,下午好!公司員工休產(chǎn)假,每個(gè)月都是正常發(fā)工資。比如收到生育津貼12000 借:銀行存款 12000 借:管理費(fèi)用-工資薪酬 -12000 這樣做分錄合理嗎?
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2023-07-18
老師,能不能只做一個(gè)分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
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2021-12-10
老師,公司給其他公司支付房租是屬于借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎
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2020-09-24
老師請(qǐng)問(wèn)公司辭退了一位員工,然后支付了賠償金會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用一賠償金貸銀行存款嗎?
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2022-12-01
老師我問(wèn)下4月份的銀行流水單子上面余3月分的員工工資那我這筆分錄應(yīng)該怎么去弄?因?yàn)槲矣?jì)提的我每個(gè)月的工資都是實(shí)際發(fā)生的金額數(shù)都是不一樣的,那我可以直接寫到借管理費(fèi)用-員工工資 貸銀行存款,就不做計(jì)提的分錄了
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2022-05-20
老師好,我有一管理費(fèi)用忘提稅費(fèi),但是上月已關(guān)賬,這月調(diào)整怎么調(diào)? 借:管理費(fèi)用600 貸:銀行存款600 33.96的稅忘做了
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2022-05-16
老師,公司因?yàn)橘?gòu)買配件金額少,想走費(fèi)用化。那分錄是借:管理費(fèi)用 貸銀行存款?
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2022-10-10
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