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現在傳年報的時候發現,之前有一筆費用坐在貸方了,導致利潤表結轉錯誤,年報是按以前的傳,還是正確的傳,
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2017-05-10
老師好,我做的利潤表,最后的本年總的凈利潤的數,不平,就是用利潤總額乘以稅率得出的凈利潤數和,用本月該交的所得稅加以前交的,這樣的得出的凈利潤不一樣,怎么辦呢?
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2016-10-04
被投資企業宣告發放歷史累計股利(以前沒有宣告發放股利),本次是宣告發放自投資以來的股利,股利發放額超過股東會年度可分配利潤總額,投資方應當如何進行賬務處理?
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2019-04-26
老師,2021年累計利潤是13217.86. 2020年年末,以前年度虧損累計余額為220000左右,企業所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計余額也就是最終余額是200000.請問這個季度這個報表需要改動嗎,意思是本季度利潤不超過以前的總虧損的金額,都可以當時彌補以前的年度虧損,不用繳納企業所得稅,就是本季度的利潤自動彌補以前年度虧損嗎,這個表,都填完了,最后利潤是對的,就這樣全申報,不用改什么嗎?所交企業所得稅為0對嗎?
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2021-07-12
(1)公司當前銀行借款利率是9%,明年將下降為8.93%。 (2)公司債券面值為1元,票面利率為8%,期限為10年,分期付息,當前市價為0.85元;如果按公司債券當前市價發行新的債券,發行費用為市價的4%。 (3)公司普通股面值為1元,當前每股市價為5.5元,本年派發每股現金股利0.35元,預計股利增長率維持7%。 (4)公司當前(本年)的資本結構為: 銀行借款150萬元; 長期債券650萬元; 普通股400萬元; 留存收益869.4萬元。 (5)公司適用的所得稅稅率為25%。
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2022-04-20
(1)公司當前銀行借款利率是9%,明年將下降為8.93%。 (2)公司債券面值為1元,票面利率為8%,期限為10年,分期付息,當前市價為0.85元;如果按公司債券當前市價發行新的債券,發行費用為市價的4%。 (3)公司普通股面值為1元,當前每股市價為5.5元,本年派發每股現金股利0.35元,預計股利增長率維持7%。 (4)公司當前(本年)的資本結構為: 銀行借款150萬元; 長期債券650萬元; 普通股400萬元; 留存收益869.4萬元。 (5)公司適用的所得稅稅率為25%。
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2022-06-17
這個月發工資后看到個稅按年預繳了,我的個稅按月算只要不到一百元,按年后變成了二百八十多了,總體多了二百元的個稅了,問一下按年預繳是怎么算出來的
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2019-05-08
如果伺服放在香港,但也會接收內地會員,入會要收費,根據國家現行標準,需如何交稅?這是香港同學問的,你問一下收會員費,國內給會員開票能開什么票稅怎么收
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2017-01-10
九月份開票301000元,印花稅:292233.01*0.03%=87.67元,城建稅:292233.01*7%=20456.31元,教育經費:292233.01*3%=8766.99元,地方教育292233.01*2%=5844.66元,所得稅:292233.01*4%*25%=2922.33元,增值稅:292233.01*3%=8766.99元,共計:46844.95。是小規模納稅人,核定稅率4%
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2018-10-16
老師您好,請問從哪里可以查到自己企業是重點稅源戶呢,還是那個聲規定不一樣,我們18年是重點稅源戶,那19年怎么知道是不是呢,還是等稅管員通知呢
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2020-05-08
請問老師我們是建筑企業收到一筆50萬的工程預收款,付給了勞務公司50萬,我做的預收預付分錄,勞務公司又給我開了50萬的專票來,我現在想拿來抵稅可以嗎?
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2020-11-02
昌盛公司為一家自營生產企業,某年 9月份的資料如下表,該公司生產的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項選擇題,
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2022-11-19
去年第四季度所得稅忘記計提了,今年做的以前年度損益調整科目,匯算清繳凈利潤和未分配利潤變了,這種需要調整今年的資產負債表未分配利潤年初金額嗎?
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2021-05-11
在匯算清繳表里如果調整了去年未入賬的,利潤分配-未分配利潤和相關損益類科目的年初數據要修改嗎?我們公司去年10月,12月交電費的收據,沒有發票老板昨天才給我,我是入賬在今年1月份直接入管理費用-電費,還是通過以前年度損益調整科目,去匯算清繳表里調整,只有1500元,金額不大?
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2018-03-25
老師,我們是一般納稅人企業會計準則,20年的第四季度所得稅和印花稅沒有計提,21年1月調賬以前年度損益調整1.8萬,當年未分配利潤減少相應的金額,匯算清繳需要調整嗎
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2021-02-22
鄒老師,請問算年末算未分配利潤,請問老師還要減去其他的嗎?除了減去前年匯算清繳,本年做的賬務處理。有關以前年度損益調整科目。
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2015-11-06
老師,我是建筑公司,有19年的費用票和材料票忘記下賬,費用票有幾萬,材料票有幾十萬,現在可以入賬么,用以前年度損益調整科目的話,可以沖減未分配利潤吧,到時后匯算清繳還需調增么?調增的話調費用這塊,還是材料都得調增
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2021-01-29
如果現在做了以前年度損益調整或利潤分配-未分配利潤會計科目進行調賬,對以后的匯算清繳填表會有影響嗎?
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2019-07-17
12月報表中的應交稅金顯負數。應從哪方面檢查?若是少計提了稅金,則要補計提,具體賬務處理1)借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 2)借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 是這樣處理嗎。在下一年1月再做分錄嗎?
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2019-02-13
老師收到上年度的業務招待費餐費這些發票,現在入賬的分錄這樣寫對嗎:借:以前年度損益調整 貸:其他應付款—XX 借:其他應付款XX 貸:庫存現金 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
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2024-04-15
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