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我公司房地產開發企業,以前拆遷,對方單位會開具拆遷補償費發票,現在營改增后,對方單位開具的不動產發票,我們怎么入賬
1/1387
2018-01-11
營改增后,一般納稅人企業采用一般計稅方法那么繳納增值稅是不是,按照對方公司開具的增值稅發票含稅價100萬除以1+6%*6%為應納增值稅
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2019-03-22
建筑業營改增小規模納稅人升一般納稅人是從2016年5月開始連續滾動十二個月的收入額超過500萬嗎
1/1106
2017-01-13
請問建筑安裝企業的小規模沒有達到500萬就不會升級為一般納稅人,具體是怎么樣的,比如營改增后2016.6-2016.12月開了27萬,2017.1-5月開了51萬,2017.7.-2017.11月開了205萬,請問連續12個月開票不超過500萬,2016.6-2017.5月是連續的是嗎,沒有超過,那么從2017.7月開始又重新計算是嗎,請問是這樣理解的嗎
1/521
2017-11-30
我們是房地產企業,營改增后,11月我們收了第一次首付款大概1000萬,然后11月也有進項稅發票認證進去了大概20萬,請問這個月報稅我要怎么報?
2/563
2016-12-14
我們是房地產行業.今年才開始開發新項目,前期沒有達到一般納稅人的要求,營改增以后發現一般計稅方法更好一點,可以申請一般納稅人么
2/509
2016-04-03
營改增以前,如果交營業稅的話,那稅率按行業選擇還是按小規模納稅人的稅率,如果是一般納稅人,行業稅率和一般納稅人稅率又怎么選擇
1/1182
2017-08-06
營改增建筑業中范例中的工程施工,工程結算最后如何結轉,工程施工不就是主營業務成本嗎
3/1180
2016-12-15
營改增一般納稅人轉登記日前連續12個月(以1個月為1個納稅期)或者連續4個季度(以1個季度為1個納稅期)累計銷售額未超過500萬元的,在2019年12月31日前,是否可選擇轉登記為小規模納稅人?
1/2662
2019-03-11
請問老師,我們是建筑施工企業,營改增之前提前開了營業稅的發票,但工程還沒有做,當時因為開了票就做了收入,暫估了材料成本和人工費。后面每次收到款時,付材料款的時候都先紅沖暫估的材料,再做筆實際的材料,那人工費這塊是不是也每個月都要先紅沖,再計提當月的人工費?求老師解答。謝謝!
2/1123
2016-08-15
房地產企業為一般納稅人,銷售營改增前自建的商品房取得預收款5450元,按一般計稅方法計稅,會計分錄怎么寫?
1/1432
2020-08-04
我們單位部分員工是委托人力資源公司代發工資的,他們開過來的發票分為(代發工資,代交社保,收取的服務費),舉個例子,一共加起來假如是一萬元,其中服務費200元,原來他們是繳納營業稅的,只對他們的200元服務費交稅,所以稅額很少,現在營改增了,他們開過來的一萬元是不含稅金額,他們要另外收10000*6%=600元的稅額,這樣合理嗎?這個本來就是我們打過去讓他們代發給我們員工和代交給社保的錢,也要交稅嗎?
2/3114
2016-05-04
江西省上饒 向個體工商戶買了一批鋼材,對方手工寫了國家稅務局通用手工發票,是今年領的。 不是說營改增以后就沒有手工發票了嗎? 這個發票還能用嗎?
3/4356
2017-03-19
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯誤 正確 【52】 企業將非流動資產或處置組首次劃分為持有待售類別前,應當按照相關會計準則規定計量非流動資產或處置組中各項資產和負債的賬面價值。( ) 正確 錯誤 【53】 營改增后,餐飲行業可以向國稅部門申請領取農副產品收購發票,在收購農副產品時由餐飲企業自行開具。( ) 正確 錯誤 【54】 企業G與企業H簽訂了辦公大樓轉讓合同,附帶的約定條款為企業G會在正常且符合交易慣例的時間內交付大樓,則此時滿足在當前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯誤 正確 【55】 扣繳義務人應扣未扣、應收而不收稅款的,由
1/1947
2021-11-23
建筑行業在營改增之前、省外開外經證需要收費嗎?國家稅務總局有出具相關的文件嗎?
1/2228
2020-01-03
老師,我們公司賬,之前都是記借已交稅金 貸銀行存款,我想改改,月末的時候就做了借應交稅費轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅,在下月交了后,做的借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款,但是轉出未交增值稅是不是一直有余額
1/805
2020-03-22
您好 我們公司是建筑業,經營范圍內有財務咨詢服務,可以開具咨詢費發票嗎?咨詢服務需要什么咨詢方面的資質嗎
1/3025
2019-10-25
老師,我們是做造價咨詢和招標代理服務的,稅收分類編碼怎么選擇?是其他鑒證咨詢服務下的咨詢費還是咨詢服務
1/6019
2016-12-02
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務,甲公司支付境外公司咨詢服務費折合人民幣100萬元。境外公司在境內未設有經營機構。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務費收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務要求】計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務費可以抵扣的進項稅額。
1/847
2021-10-28
老師,我想咨詢您關于公司車處理了,收到了錢,對方不要發票,我該怎么報增值稅了
1/218
2019-05-22
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