老師,我們公司賬,之前都是記借已交稅金 貸銀行存款,我想改改,月末的時(shí)候就做了借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,在下月交了后,做的借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是一直有余額
鈺翎
于2020-03-22 17:24 發(fā)布 ??812次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計(jì)師
2020-03-22 17:29
你好,不會啊,你月末的時(shí)候就做了借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,在這之前你要把所有子目的余額轉(zhuǎn)到貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣才知道多少金額,才能轉(zhuǎn)到 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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3是你預(yù)交了稅金,4、是預(yù)交的稅金抵減要繳納的增值稅
2019-09-05 16:09:03

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-27 18:10:23

您好對的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10

學(xué)員你好,借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12

這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
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