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老師,2019年虧損,2020年盈利,所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,所得稅彌補(bǔ)虧損表顯示的當(dāng)年利潤(rùn)是調(diào)增前的,主表計(jì)算所得額時(shí)招待費(fèi)調(diào)增部分不能彌補(bǔ),變成當(dāng)年所得額,計(jì)算應(yīng)交所得稅,這是怎么回事?
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2021-04-18
什么事小微企業(yè),小微企業(yè)是可以享受10%的所得稅稅率嗎,小微企業(yè)在所得稅匯算清繳時(shí)直接按百分之十申報(bào),還是需要備案一下
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2017-04-20
@郭老師公司所得稅匯算清繳后,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-05-26
2021年預(yù)繳的第四季度所得稅享受了50%稅額延緩到2022年10月份繳納的政策,但是2022年申報(bào)了2021年所得稅匯算清繳后有退稅款,退稅款大于延緩繳納的稅款,這個(gè)是要選擇申請(qǐng)退稅還是先抵后退,申請(qǐng)有沒(méi)有時(shí)間限制?
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2022-04-13
我家是小微企業(yè),所得稅匯算清繳已經(jīng)申報(bào)成功了,但是我發(fā)現(xiàn)我本來(lái)要申報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表來(lái),結(jié)果就點(diǎn)成了所得減免優(yōu)惠明細(xì)表,不影響結(jié)果的情況下,需要重新申報(bào)嗎?
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2018-04-26
個(gè)人給我們提供勞務(wù),沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票,支付勞務(wù)費(fèi)時(shí),個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),這樣做合理嗎?另外這個(gè)勞務(wù)費(fèi)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
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2018-11-23
各位老師,下午好,銀行扣2018年度匯算清繳企業(yè)所得稅費(fèi)用。怎么做分錄
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2019-06-04
您好,咨詢(xún)您:年度所得稅匯算清繳申報(bào)需交稅,是否一定在五月底之前繳納稅費(fèi)?謝謝
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2022-05-23
您好老師,企業(yè)所得稅年度匯算清繳,2019年一季度有預(yù)交所得稅1886.26元,現(xiàn)在年度匯算清繳時(shí)可以退稅,但是專(zhuān)管員說(shuō)退稅很麻煩建議不退,調(diào)整一下數(shù)據(jù),我把費(fèi)用調(diào)低了,但是在填報(bào)的時(shí)候贏利直接彌補(bǔ)了上年的虧損,老師怎么處理沖減這筆稅額呢。
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2020-05-23
老師,我想問(wèn)下,我們員工在個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候,沒(méi)有獎(jiǎng)金計(jì)算方式的選擇,是跟單位企業(yè)財(cái)務(wù)申報(bào)個(gè)稅有關(guān)系?財(cái)務(wù)沒(méi)有申報(bào)獎(jiǎng)金,所以沒(méi)有這個(gè)選擇方式? 另外,我們每個(gè)月都正常計(jì)算繳納個(gè)稅了,其他地方也沒(méi)有申報(bào)工資,為什么還需要補(bǔ)稅?公司每個(gè)月都正常繳納個(gè)稅了的
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2023-05-26
企業(yè)所得稅年度匯算清繳,所得稅減免明細(xì)表不能填提示填主表,沒(méi)找到?。磕囊粡堉鞅戆??季度交所得稅時(shí)有主表,這個(gè)月沒(méi)有,是不是這個(gè)月還不能填??
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2017-03-10
老師我問(wèn)一下,年度所得稅匯算清繳,也是用利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算嗎,那第四季度的所得稅用的就是全年累計(jì)的利潤(rùn)總額了,匯算清繳是主要把不能扣除的費(fèi)用調(diào)增,然后再交一次差額是嗎?那比如我利潤(rùn)調(diào)增了1000塊錢(qián),那我匯算清繳交的所得稅就是這1000算出來(lái)的嗎
1/1800
2019-12-17
小微企業(yè)申報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)是所有可以勾選的表都勾選,沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)的空保存還是只勾選我們需要的那幾張表呢?
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2022-03-29
年度所得稅匯算清繳利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),匯算清繳之前已預(yù)交稅款2000元,這次匯算清繳是否要交稅
1/1664
2017-05-10
老師,員工2020年度沒(méi)有報(bào)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,現(xiàn)在個(gè)人所得稅匯算清繳可以補(bǔ)報(bào)2020專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,然后申請(qǐng)退稅嗎?
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2021-03-06
公司有一些業(yè)務(wù)是沒(méi)有發(fā)票的也入帳了,以前財(cái)務(wù)直接把沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用在所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,這樣子除了多交企業(yè)所得稅以外,還有沒(méi)有其它法律風(fēng)險(xiǎn)
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2019-10-29
研發(fā)費(fèi)用形成商品賣(mài)出去了,在年度所得稅匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除時(shí)還算這部分研發(fā)費(fèi)用嗎
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2019-10-05
老師公司所得稅匯算清繳中提示財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)與匯算利潤(rùn)不一致怎么辦?本來(lái)就是調(diào)整嘛,最終怎么可能一致呢?不是說(shuō)調(diào)表不調(diào)賬嗎,這樣的提示怎么處理?
1/1774
2021-04-20
老師,年度匯算清繳是年度所得稅報(bào)表里弄的嗎?
1/570
2020-05-30
2019年由于前任會(huì)計(jì)多交了所得稅,后期發(fā)現(xiàn)了又做了憑證調(diào)整,就是應(yīng)交所得稅是借方余額,19年所得稅匯算清繳我給納稅調(diào)增了,就不退稅了,那賬上的應(yīng)交所得稅余額怎么平呀,目前公司還是虧損沒(méi)有盈利狀態(tài)
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2020-06-02
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