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資料中手工帳的金馬商貿(mào)2016年1月的第36-1業(yè)務(wù),給的原始憑證和網(wǎng)頁學(xué)堂的不太一樣。我這樣寫對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 261441.6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 304.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 249606.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 1050 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 /借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47希望老師幫忙解答,謝謝
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2016-09-22
老師我們本月的進(jìn)項(xiàng)是134,銷項(xiàng)是140,月末我首先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 134,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 134,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 140,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 140,那么借下來的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)那個(gè)會(huì)計(jì)分錄我應(yīng)該怎么做呢 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 6嗎
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2018-12-04
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)時(shí)下月需要繳納增值稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)。下月繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款。2分錄對(duì)抵,繳納完成后,實(shí)際未借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸銀行存款。我想問下如果一般納稅人企業(yè)有繳稅,這個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”一直有數(shù)據(jù)有余額無法為0是嗎
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2018-09-21
調(diào)增應(yīng)交增值稅分錄怎么做
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2020-09-24
土地增值稅的預(yù)增率是多少?
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2020-03-24
三月份開始小規(guī)模增值稅按1%開具,而我們5月份按3%開一回,6月按1%開的,怎么填增值稅申報(bào)表
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2020-07-11
1月份增值稅專票稅率16%錯(cuò)開成3%了,現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表1上銷售額 及稅額該怎樣填報(bào)啊?
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2019-02-18
老師,8月份有一份火車票報(bào)銷計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,8月未抵扣。現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表附表2還需要填寫這一筆嗎?還是等要抵扣那個(gè)月再填寫申報(bào)
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2023-09-05
賣的是鮮活肉蛋類的產(chǎn)品,免征增值稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫。怎么計(jì)算,那個(gè)免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么算,
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2018-08-20
交增增值稅46000怎么算出收入
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2019-04-10
增值稅發(fā)票可以增加多少行
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2019-06-05
一般納稅人的固定資產(chǎn)取得增值稅專票,入賬原值是不是不含增值稅部分
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2018-09-20
請(qǐng)問 個(gè)體戶增值稅免稅 老板去稅務(wù)局代開了增值稅專用發(fā)票 我給他報(bào)增值稅時(shí)把這個(gè)專票報(bào)上嗎
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2020-01-03
你好,老師,有沒有一套從收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅、月末計(jì)提增值稅、下月初繳納增值稅的分錄流程。
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2020-04-20
購稅控機(jī)的款抵增值稅,原先是進(jìn)管理費(fèi)用的,因當(dāng)時(shí)沒有增值稅,后來有增值稅時(shí),我是這樣做的,對(duì)嗎?
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2014-09-27
預(yù)交增值稅分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸銀行存款,老師這個(gè)科目最后清算再?zèng)_平嗎?預(yù)交的增值稅
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2021-01-13
月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 下個(gè)月如何做賬
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2019-05-23
上月有進(jìn)項(xiàng)、減免稅額,無銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅;本月接著上月的有進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)要交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
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2018-09-20
老師:項(xiàng)目地預(yù)交的增值稅,比稅控盤計(jì)算出來的增值稅多一分錢,申報(bào)時(shí)按稅控盤計(jì)算的增值稅預(yù)交嗎
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2019-08-27
小規(guī)模納稅人,季報(bào)增值稅,季度末達(dá)30萬,另優(yōu)惠的增值稅2%需要填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》里嗎
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2020-07-03
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