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甲公司建造一條生產線,該工程預計工期為兩年,建造活動自20×4年7月1日開始,當日預付承包商建造工程款3 000萬元。9月30日,追加支付工程進度款2 000萬元。甲公司該生產線建造工程占用借款包括:(1)20×4年6月1日借入的三年期專門借款4 000萬元,年利率6%;(2)20×4年1月1日借入的兩年期一般借款3 000萬元,年利率7%,甲公司將閑置部分專門借款投資貨幣市場基金,月收益率為0.6%,不考慮其他因素。20×4年甲公司該生產線建造工程應予資本化的利息費用是(  )。(2013年) A.119.50萬元 B.122.50萬元 C.137.50萬元 D.139.50萬元
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2023-06-17
文化傳媒公司,主播和策劃,運營的工資記成本,他們報銷的費用也做成本對嗎?
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2018-01-18
老師,成本實操 日化用品-品種法,業務16-歸集產品成本,期初余額是從哪里來的?
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2019-12-16
行政單位財務會計中 借:業務活動費用 貸:銀行存款。收入費用報表中本期支出大于本期收入,造成本期盈余負數,如何調賬。
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2020-01-04
老師,您好!代供應商銷售貨品,銷售時結轉成本,借:主營業務成本4000,貸:庫存商品4000;現結算供應商貨款5000(含1000的直播抽獎損耗成本),分錄能不能這樣做,借:庫存商品4000,借:銷售費用-業務宣傳費1000,貸:銀行存款5000
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2021-04-29
老師您好!我想問一下用等額本息計算利息,比如100萬,年化18%,貸款8個月,我需要支付利息一共是多少?怎么算呢?每個月還款多少?有多少是利息?多少是本金?
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2020-07-20
你好,公司用對外投資的股權抵押以法人名義向銀行貸款,本貸款也是公司經營使用,以公司向法人借款借入公司,合理嗎?貸款利息由公司向法人支付,法人向銀行還息,這筆款可以這樣處理嗎?
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2022-05-23
計提工資、成本可以這樣做分錄嗎?借管理費用-職工工資8萬,主營業務成本5萬,貸應付職工薪酬5萬,,下個月支付工資,借應付職工工資6..5萬,銀行存款6.5萬,借主營業務成本4.7萬貸銀行存款4.8萬這樣可以嗎
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2020-04-06
財務費用資本化,計入在建工程科目,下面明細科目怎么記呢?
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2018-12-21
小規模商貿公司2016年向微粒貸借入18000,10期,已還本付息16172.1(共9期)。 2016年借入款10萬,36期,每期4660.01,已還本付息37280.08元。 2017年借入款2萬,7月已還本金2萬,利息1000.已還完。 2017年借入款10萬,期限1年,不計利息。2017年借入款2.1萬,12期,每期還款1750,每期手續費136.5 給正確完整的分錄入賬
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2018-01-13
老師您好,是一家出口公司,收到貨款 借:應收賬款 (外幣 和本位幣)貸:銀行存款(外幣和本位幣),月末時調整匯兌損益,借:財務費用 銀行存款 貸:應收賬款。但是現在發現去年有幾筆收到貨款時,應收賬款只記了本位幣,沒有記外幣。所以財務費用匯兌損益肯定是不對的?,F在如何更正
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2023-06-15
我做了筆借銀行存款5.05貸財務費用-利息5.05,這個結轉借財務費用5.05,貸本年利潤5.05,我填利潤表時那有個財務費用的,我是填負5.05嗎,
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2017-03-31
無形資產研究過程中,發生的材料費和人工費為什么借記無形資產-費用化支出,貸記銀行存款,沒有支付為什么計入銀行存款?什么時候計入應付職工薪酬?
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2019-03-03
公司與個人簽訂借款合同,個人借給公司30萬,合同中承諾歸還本金時給借款人按市場行情付一定的利息。借款時與還款時的會計分錄怎么做
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2017-10-18
老師您好,要注銷公司(小規模),現在賬上有銀行存款借方32萬,應收賬款借方22萬,應交稅費借方0.78萬,其他應付款貸方1.8萬,剩下的是實收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業,這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實收資本嗎2、應收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?分錄是什么3、企業要注銷,賬務上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-13
本題 調賬:不應該用“應收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預計負債呢? 借:預計負債—應付退貨款200 ???貸:以前年度損益調整——主營業收入200 借:以前年度損益調整——主營業成本160 ???貸:應收退貨成本160 借:以前年度損益調整——所得稅費用10 ???貸:應交稅費——應交所得稅10
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2020-02-05
公司有個工程五十幾萬,對方不想開發票,用借款的方式借出去,然后再用借款抵我們公司工程款,這種做法危險么
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2019-08-27
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應付款房租10月 管理費用房租11月 預付賬款12-3月 貸銀行存款
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2020-11-25
你好。我們是非盈利的幼兒園。教育局規定收的伙食費只能代付(支付給食材供應商)不能做成本; 做伙食賬的時候分錄如下 借:銀行存款 貸:預收費用-伙食費 確認款項 借:預收費用-伙食費 貸:其他應付款-伙食費(付給供應商的食材款) 付款給供應商時 借:其他應付款-伙食費(付給供應商的食材款) 貸:銀行存款? 但是之前的會計做錯賬了 他做成了以下 并且結轉了成本 借:保教活動成本-膳食服務成本-膳食材料-主食 貸:銀行存款 并且已經操作每月的結轉成本(系統一鍵結轉)結轉成本 分錄如下 借:非限定性凈資產 貸:保教活動成本-膳食服務成本-膳食材料-主食 現在教育局規定幼兒伙食費只能用于采購食材,不能構成幼兒園的成本。現在我需要調賬,幼兒園食材的費用不計入膳食成本。作為其他應付款。分錄如下 借:保教活動成本-膳食服務成本-膳食材料-主食 負數 借:其他應付款-幼兒伙食費 直接沖抵膳食成本 但是膳食成本最后的余額為-97187.58元。請問以上正確嗎?怎樣修改呢
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2019-11-14
出資時A出100,后來股權20原價轉給B,是不是這樣分錄? 借:實收資本A 20 貸:其他應付款A 20 借:銀行存款B 20 貸:實收資本B 20 借:其他應付款A 20 貸:銀行存款 20
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2020-02-19
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