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急!急!老師,餐飲公司A中標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目,后將這個(gè)項(xiàng)目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開“餐飲管理費(fèi)”發(fā)票給A公司,A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司,每月大概20萬(wàn),而項(xiàng)目方的款是直接打給A公司的,請(qǐng)問(wèn):這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅?(A、B兩家公司沒有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系)
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2022-06-30
請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲(chǔ)備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫(kù)房管理費(fèi)和儲(chǔ)備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費(fèi)用, 1、管理費(fèi) 2、開票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經(jīng)提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
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2023-12-27
凈利潤(rùn)(扣除了所得稅費(fèi)用后)才能轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)中,假如它前期有虧損,先彌補(bǔ)虧損后在進(jìn)行分配 那那經(jīng)濟(jì)法企業(yè)所得稅那,怎么先彌補(bǔ)虧損,之后可以算所得稅嗎,, 不應(yīng)該是算完了所得稅,剩下的凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配后才能彌補(bǔ)嗎
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2020-03-23
開票日期2020年5月,發(fā)票備注欄:所屬期2016年5月,那進(jìn)項(xiàng)稅能在2020年抵扣?所得稅能在2020年稅前扣除?
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2020-05-28
(1)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額=1590(萬(wàn)元) (2)工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=5(萬(wàn)元) 職工福利費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=10(萬(wàn)元) 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=80(萬(wàn)元),實(shí)際發(fā)生30萬(wàn)元,可以據(jù)實(shí)扣除,無(wú)需調(diào)整。 工資和三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=15(萬(wàn)元) (3)廣告費(fèi)扣除限額=900(萬(wàn)元) 廣告費(fèi)調(diào)增所得額=150(萬(wàn)元) (4)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額=30(萬(wàn)元)>15(萬(wàn)元) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所得額=10(萬(wàn)元) (5)公益性捐贈(zèng)扣除限額=190.8(萬(wàn)元),實(shí)際發(fā)生的公益性捐贈(zèng)100萬(wàn)元,可以據(jù)實(shí)扣除,無(wú)需調(diào)整。直接捐贈(zèng)和稅收滯納金,不得稅前扣除。 應(yīng)調(diào)增所得額=11(萬(wàn)元) (6)可以扣除的利息費(fèi)用=30(萬(wàn)元),應(yīng)納稅調(diào)增=22.5(萬(wàn)元)。 (7)相當(dāng)于被投資企業(yè)累計(jì)未分配利潤(rùn)和累計(jì)盈余公積按減少實(shí)收資本的比例計(jì)算的部分是免稅的,因此納稅調(diào)減15萬(wàn)元。 (8)2019年應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額0萬(wàn)元。 理由:企業(yè)在2018
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2021-12-19
商業(yè)零售企業(yè)存貨因零星失竊(管理不善造成被盜,丟失)、報(bào)廢、廢棄、過(guò)期、破損、腐敗、鼠咬、顧客退換貨等正常因素形成的損失,,,。以及被執(zhí)法部門依法沒收或者強(qiáng)令自行銷 毀的貨物,請(qǐng)問(wèn)這些稅法上是正常損失是嗎?要做清單申報(bào)嗎?
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2016-06-18
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的會(huì)計(jì)處理方法
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2019-04-09
企業(yè)法人一定要辦理個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
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2020-06-29
我國(guó)居民個(gè)人張某為獨(dú)生子女,就職于我國(guó)的甲公司。每月稅前工資、薪金收入為30000元,每月減除費(fèi)用為5000元。張某個(gè)人每月負(fù)擔(dān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2400元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)600元、失業(yè)保險(xiǎn)150元、住房公積金2400元(三險(xiǎn)一金”合計(jì)5550元)。假設(shè)贍養(yǎng)老人每月專項(xiàng)附加扣除金額為2000元,張某沒有其專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。 計(jì)算張某2019年1月和2月工資、薪金所得應(yīng)有甲公司分別預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅
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2019-12-27
本月申報(bào)企業(yè)所得稅,因?yàn)槔麧?rùn)總額為負(fù)數(shù),那這個(gè)加計(jì)扣除可以刪除不填嗎
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2022-10-17
老師,我想問(wèn)一下,對(duì)外支付特許權(quán)使用費(fèi)所代扣代繳稅金在所得稅匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?
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2020-05-07
老師我還有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。就是工程在外地施工的時(shí)候預(yù)交了個(gè)人所得稅嗎?那這個(gè)個(gè)人所得稅月未轉(zhuǎn)入成本、還是管理費(fèi)用還是稅費(fèi)呀。
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2021-08-20
員工經(jīng)常在外面跑業(yè)務(wù)的,餐費(fèi)及電話費(fèi),在工資里面補(bǔ)貼的。是要員工交個(gè)人所得稅?還是另外做管理費(fèi)用嗎?公司要多交稅不?
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2021-03-12
老師,計(jì)提管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 金額是不是應(yīng)該加上公司代繳的個(gè)人所得稅呢?如:實(shí)際公司需要發(fā)放的工資是25萬(wàn)元,個(gè)稅是1萬(wàn)元,那我計(jì)提管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 26萬(wàn)對(duì)嗎?
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2022-04-06
企業(yè)代扣代繳的應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅,有計(jì)提說(shuō)法嗎?
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2020-02-15
我單位是電力建筑安裝企業(yè),每年都是在各農(nóng)村施工,雇用當(dāng)?shù)匕傩兆雠R時(shí)工,這部分工資能直接做表進(jìn)工資,稅前扣除嗎
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2021-03-22
老師好,企業(yè)用國(guó)外的商標(biāo)需要付商標(biāo)使用權(quán),給國(guó)外付款時(shí),需要代扣代繳10%的企業(yè)所得稅,這個(gè)企業(yè)所得稅可以做企業(yè)的成本嘛 二是,除了代扣代繳企業(yè)所得稅外,需要代扣代繳相應(yīng)的增值稅嘛
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2021-05-18
老師,我們掛靠別人的資質(zhì)做項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方收取,管理費(fèi)打包價(jià)25萬(wàn)/年,企業(yè)所得稅收入的1%,請(qǐng)問(wèn)我怎么去計(jì)算和評(píng)估這個(gè)稅和管理費(fèi)收取的合不合理?
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2022-01-14
我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費(fèi)和百分之二的企業(yè)所得稅,但是我們每次有收入進(jìn)賬的時(shí)候都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳,為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅,那也是利潤(rùn)部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?
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2020-06-10
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