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增值稅小規(guī)模納稅人和營業(yè)稅納稅人,月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元(含3萬元,下同)的,按照上述文件規(guī)定免征增值稅或營業(yè)稅。其中,以1個季度為納稅期限的增值稅小規(guī)模納稅人和營業(yè)稅納稅人,季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元的,按照上述文件規(guī)定免征增值稅或營業(yè)稅。,公司營業(yè)額不超3萬,怎么處理,可以直接免稅嗎
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2016-02-19
請問物流自查報告上的稅,增值稅怎么做賬申報上,交稅也是在申報時在表上填上交嗎?
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2021-09-06
某生活服務企業(yè)(一般納稅人),2018年4月 至2019年3月期間的生活服務銷售額2000萬元,銷售 貨物的銷售額400萬元。2019年6月份生活服務銷售 額200萬元,銷售貨物銷售額30萬元,進項稅額為10 萬元。(以上銷售額均不含增值稅) 要求:計算2019年6月份應納增值稅(無上期結轉的 加計抵減額)
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2022-11-19
收入法包括本期生產(chǎn)的成品價值、對外加工費收入和自制半成品在制品期限期末期初差額價值。 公式:工業(yè)增加值 = 勞動者報酬 + 折舊 + 稅金 + 利潤 “這個勞動者報酬是只看生產(chǎn)成本嗎”
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2020-01-08
借:銀存(紅字)貸:擔保費收入(紅字)應交增值稅銷項稅(紅字),政策規(guī)定不能沖減增值稅,要把增值稅的部門也沖到擔保費收入里,后期帳務處理怎么做?
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2016-10-09
?老師,截圖里面有要交的增值稅嗎?金馬商貿公司的籌建期最后結轉增值稅那個業(yè)務,只有進項呀,還有一個進項稅額轉出,這里面有要交的的增值稅嗎?
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2016-10-15
14、期末結轉增值稅(進、銷差額) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出應交稅金) 貸:應交稅費-未交增值稅 就是進項金額大,銷項金額小的話分錄怎么寫,反之怎么寫
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2019-06-03
老師您好,請問一下,每個月交增值稅時,借應交增值稅,貸銀行存款,年末增稅稅借方有數(shù)值,下一年賬套期初就變成了平的,這是為什么呀謝謝老師
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2022-03-18
企業(yè)之前年份用的是,應交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開始用 應交稅金——應交增值稅-已交稅金,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
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2024-03-23
減免增值稅的賬務處理。對于當期直接減免的增值稅,借記“應交稅金——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關科目。 這個減免稅款是三級明細科目?
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2019-06-17
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,繳納本期應繳納的增值稅額為13000元,則正確的會計處理為( ????)。 A.借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 B.借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) C.借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 D.借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
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2020-02-05
甘老師,我有一筆進項稅額轉出200.98元 我用的分錄是 借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸 應交稅費-未交增值稅 可是期末應交增值稅 進項稅額轉出這個科目一直有余額,這個科目不能結轉掉嗎?
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2020-07-25
甲公司2010年10月1日購入不需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款600萬元,增值稅稅額 102萬元。同時甲公司開出銀行承兌匯票一張,面值702萬元,期限3個月,交納銀行承兌匯票手續(xù)費3萬元
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2022-12-20
老師,本公司每月結轉銷項,進項,轉出未交增值稅三級科目,本月銷項5萬,無進項,之前有留底進項20萬,本月無需交稅,本月結轉銷項分錄:借銷項5萬,貸轉出未交增值稅,5萬,銷項被結轉到轉出未交了,那我的轉出未交不是要結轉到未交增值稅稅:借轉出未交,貸未交,那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎?這筆結轉轉出未交如何處理
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2022-01-10
比如,上個月主卡上9000元,這個月充值又余額增加了1000元,怎么做賬
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2017-02-10
老師增值稅申報表上留底稅額,我賬上怎么轉出來啊?怎么做分錄
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2019-11-14
開增值稅普通發(fā)票開成上家單位的了,會不會對上家單位有影響
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2019-09-19
增值稅發(fā)票發(fā)票上的二維碼掃不出來可以在認證平臺上勾選嗎?
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2019-03-28
這個月紅沖上個季度的增值稅專用發(fā)票對上個月有什么影響啊
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2018-01-13
小規(guī)模納稅人發(fā)票,網(wǎng)上報稅系統(tǒng)增值稅比賬上多0.02元,怎么處理
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2018-01-04
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