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微信、支付寶綁定企業(yè),進(jìn)行日常資金往來(lái),應(yīng)該怎樣處理?
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2021-08-26
查賬征收的個(gè)體戶,約銷售額不超幾萬(wàn)必用納增值稅?
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2020-03-10
如果公司差額征稅收入低于成本,公司增值稅要怎么交
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2018-09-10
出口退稅管理申報(bào)中征收率是指出口貨物對(duì)應(yīng)的商品代碼的征收率還是指開(kāi)出的普通發(fā)票上寫的0稅率
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2021-04-24
(多選)根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的有() A 將自產(chǎn)貨物用于集體福利 B 將外購(gòu)貨物用于個(gè)人消費(fèi) C 將自產(chǎn)貨物無(wú)償贈(zèng)送他人 D 將外購(gòu)貨物分配給股東
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2020-05-21
辦理已使用固定資產(chǎn)減征增值稅備案登記需要什么資料
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2019-01-11
我司參加了中行的日積月累的理財(cái)產(chǎn)品,本月收入了172.61的理財(cái)分紅,請(qǐng)問(wèn)是否需要繳納增值稅, 是否需要開(kāi)票,怎樣進(jìn)行增值稅申報(bào)
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2017-11-01
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司委托別的公司出口貨物,然后開(kāi)了一份增值稅發(fā)票和電子普通發(fā)票,那我確認(rèn)收入應(yīng)該按那份發(fā)票入賬?
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2018-06-06
老師好,麻煩問(wèn)一下,增值稅專票的購(gòu)貨方或銷售方信息開(kāi)戶行信息可以是一般戶賬戶信息嗎?謝謝老師!
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2021-10-08
化肥銷售企業(yè),小規(guī)模的,季度不超過(guò)30萬(wàn)的可以免征增值稅?
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2020-04-15
一般納稅人自產(chǎn)自銷的苗木 增值稅和企業(yè)所得稅都免征嗎
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2024-02-21
根據(jù)下列資料計(jì)算增值稅相關(guān)稅額(注意:小規(guī)模納稅人征收率3%,一般納稅人適用稅率17%) 1、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,8月取得銷售收入總額(含稅)10.3萬(wàn)元。計(jì)算該生產(chǎn)企業(yè)8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-04-11
小微企業(yè)增值稅稅收優(yōu)惠政策,小規(guī)模納稅人月銷售額2-3萬(wàn)元,季度不超過(guò)9萬(wàn)元,免征增值稅,有沒(méi)有年度的額度,一年下來(lái)要是超過(guò)某金額是不是要交增值稅?
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2018-02-10
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起非正常損失: (5月由于管理不善,造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2018年5月購(gòu)進(jìn)投入用,票注明該樓房金額1000萬(wàn)元,增值稅稅額為90萬(wàn)元已經(jīng)過(guò)認(rèn)證。假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊使用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,殘值。 (2)6月某批次在產(chǎn)品的60%因違反國(guó)家法律法規(guī)被依法沒(méi)收,該批次在產(chǎn)品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物成本為10元,1,增值稅專發(fā)票已于進(jìn)當(dāng)月認(rèn)證抵扣。 要求: (1)請(qǐng)考慮食品廠發(fā)生上述“非正常損失”后增值稅會(huì)計(jì)處理的方法; (2)逐筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)處理。
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2022-05-29
你好,老師,對(duì)方給我公司開(kāi)具的專票已經(jīng)認(rèn)證成功,次月需要退這張發(fā)票,我開(kāi)了紅字。會(huì)計(jì)分錄怎么寫。收到發(fā)票時(shí): 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行存款 開(kāi)具紅字信息表后 應(yīng)該怎么做分錄。 報(bào)稅的時(shí)候這里怎么處理
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2018-11-28
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計(jì)提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營(yíng)業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費(fèi)附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營(yíng)業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會(huì)計(jì)上入賬“營(yíng)業(yè)外收入”,“營(yíng)業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時(shí)稅前調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么解決比較好? ?有沒(méi)有更好的建議?或者說(shuō)現(xiàn)在這個(gè)分錄的處理方法就是理解錯(cuò)誤 ,做得不合理,請(qǐng)給出建議方法PS:目前沒(méi)有做按實(shí)際繳納增值稅進(jìn)分錄(就是一季度按實(shí)繳增值稅直接入賬的方式),是因?yàn)槿绻麊卧聽(tīng)I(yíng)收不計(jì)提增值稅,無(wú)法直觀統(tǒng)計(jì)銀行實(shí)收的款項(xiàng)里,未稅營(yíng)收和稅款占多少,造成營(yíng)收虛增啊。(銀行收到的款項(xiàng)是含稅營(yíng)業(yè)收入,做分錄時(shí),不能把含稅收入直接進(jìn)營(yíng)收) ?
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2019-03-19
小規(guī)模納稅人普票免征增值稅分錄怎么做?銷項(xiàng)怎么處理
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2023-03-01
小規(guī)模免征增值稅,一個(gè)季度開(kāi)了11800元的發(fā)票,賬務(wù)處理是?
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2019-07-13
我在自然人稅收管理系統(tǒng)里面進(jìn)行個(gè)人所得稅零申報(bào) 里面顯示當(dāng)月不存在沒(méi)有工資信息的員工是為什么
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2019-09-05
預(yù)繳增值稅如果是工程施工就按2%預(yù)繳,如果是簡(jiǎn)易征收的工程勞務(wù)就按3%預(yù)繳呢?是不是這樣理解
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2021-10-12
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