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如果公司差額征稅收入低于成本,公司增值稅要怎么交
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2018-09-10
老師好,麻煩問(wèn)一下,增值稅專票的購(gòu)貨方或銷售方信息開戶行信息可以是一般戶賬戶信息嗎?謝謝老師!
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2021-10-08
你好,老師,對(duì)方給我公司開具的專票已經(jīng)認(rèn)證成功,次月需要退這張發(fā)票,我開了紅字。會(huì)計(jì)分錄怎么寫。收到發(fā)票時(shí): 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行存款 開具紅字信息表后 應(yīng)該怎么做分錄。 報(bào)稅的時(shí)候這里怎么處理
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2018-11-28
挖機(jī)個(gè)體工商戶查賬征收每月每季度免征額度?是增值稅和附加稅都免嗎?
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2020-01-07
老師:法人從公戶提備用金,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,開工資時(shí),可以直接做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款嗎?
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2023-03-13
老師,你好!我司是增值稅一般納稅人企業(yè),主營(yíng)批發(fā)零售生鐵,有再生資源回收資質(zhì),想發(fā)展廢鋼廢鐵業(yè)務(wù),從個(gè)人手中收購(gòu)廢鐵廢鋼。看到財(cái)稅2021年第40號(hào)公告,可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅。這個(gè)可以理解能開具稅率是3%的增值稅專用發(fā)票嗎?銷售額和銷項(xiàng)稅額填寫在納稅申報(bào)表11欄?
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2022-02-21
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)范圍有企業(yè)管理咨詢、信息咨詢服務(wù)、餐飲服務(wù)、食品加工及包裝設(shè)計(jì)、餐飲企業(yè)管理咨詢等,發(fā)票能開成現(xiàn)代服務(wù).推廣服務(wù)費(fèi)嗎?
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2019-11-01
增值稅普通發(fā)票上的收款人 復(fù)核人 空白的沒有名字可以收嗎? 而且 開票人:管理員1 可以收嗎?
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2019-08-19
老師好,請(qǐng)問(wèn)法人物業(yè)管理費(fèi),停車費(fèi)可以做進(jìn)公司費(fèi)用嗎
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2020-04-12
老師,我們法律顧問(wèn)費(fèi)用是一年付,合同時(shí)間是2023.10-2024.9月,那我10月付了一年付費(fèi)用,對(duì)方也全額開發(fā)票來(lái)了,這個(gè)費(fèi)錢是一次都做到管理費(fèi)用,還是先掛在預(yù)付款里,按月分?jǐn)偅?/span>
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2023-11-01
法律顧問(wèn)費(fèi)記入管理費(fèi)用中的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)還是服務(wù)費(fèi)
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2021-03-03
我司參加了中行的日積月累的理財(cái)產(chǎn)品,本月收入了172.61的理財(cái)分紅,請(qǐng)問(wèn)是否需要繳納增值稅, 是否需要開票,怎樣進(jìn)行增值稅申報(bào)
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2017-11-01
小微企業(yè) 單筆收入140000借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅請(qǐng)問(wèn)月底如何結(jié)轉(zhuǎn) 這筆增值稅
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2018-11-07
小規(guī)模納稅人普票免征增值稅分錄怎么做?銷項(xiàng)怎么處理
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2023-03-01
小規(guī)模免征增值稅,一個(gè)季度開了11800元的發(fā)票,賬務(wù)處理是?
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2019-07-13
2. 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營(yíng)二手車交易,2019年5月取得含稅銷售額206萬(wàn)元;除上述收入外,該企業(yè)當(dāng)月又將本企業(yè)于2007年6月購(gòu)入自用的一輛貨車和2010年10月購(gòu)入自用的一輛貨車分別以10.3萬(wàn)元和33.9萬(wàn)元的價(jià)格出售,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅為( )萬(wàn)元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案:B 我的答案:C: 一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷(1+3%)×2%=4萬(wàn)元; 一般納稅人銷售自己使用過(guò)的2009年1月1日以前購(gòu)入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后?
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2020-03-17
外貿(mào)出口企業(yè)如何填寫增值稅附表2呢?第25行一直有余額是怎么回事?另外出口退稅的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)要如何處理?收到退稅后如何處理?
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2019-06-29
出口退稅管理申報(bào)中征收率是指出口貨物對(duì)應(yīng)的商品代碼的征收率還是指開出的普通發(fā)票上寫的0稅率
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2021-04-24
某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)有出口經(jīng)營(yíng)權(quán),20× 年8月外銷貨收入100萬(wàn)美元,當(dāng)月內(nèi)銷收入150萬(wàn)元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額70萬(wàn)元,通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。美元與人民幣的比價(jià)為1:6.9,該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,出口退稅稅率為13%。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
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2023-05-16
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起非正常損失: (5月由于管理不善,造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2018年5月購(gòu)進(jìn)投入用,票注明該樓房金額1000萬(wàn)元,增值稅稅額為90萬(wàn)元已經(jīng)過(guò)認(rèn)證。假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊使用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,殘值。 (2)6月某批次在產(chǎn)品的60%因違反國(guó)家法律法規(guī)被依法沒收,該批次在產(chǎn)品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物成本為10元,1,增值稅專發(fā)票已于進(jìn)當(dāng)月認(rèn)證抵扣。 要求: (1)請(qǐng)考慮食品廠發(fā)生上述“非正常損失”后增值稅會(huì)計(jì)處理的方法; (2)逐筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)處理。
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2022-05-29
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