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關(guān)于增值稅這塊開(kāi)具發(fā)票時(shí)借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 次月借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金 繳納時(shí)借:應(yīng)交增值稅 -已交稅金 貸:銀行存款這樣對(duì)不對(duì)?
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2018-07-05
勞務(wù)派遣如果選擇差額征稅的話(huà),只有兩種方法開(kāi)票,一種是直接全額開(kāi)具5%普通發(fā)票,第二種是自己收入部分開(kāi)具5%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用開(kāi)具5%增值稅普通發(fā)票
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2018-08-30
疫情期間符合免稅政策,增值稅專(zhuān)用能否開(kāi)具免稅標(biāo)識(shí)的?
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2020-07-25
勞務(wù)外包的增值稅必須在勞務(wù)所在地開(kāi)具嗎
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2017-02-26
如果我有280的稅盤(pán)可以減增值稅,又有開(kāi)具百分之一減征額,那我怎么填報(bào)表
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2020-07-02
我 給客戶(hù) 開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票,他們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在 不付錢(qián),我想撤回發(fā)票,具體怎么處理,聽(tīng)說(shuō) 搞一個(gè)什么紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票表?具體如何操作?
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2018-03-17
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度專(zhuān)票開(kāi)具55533.99應(yīng)交增值稅1666.02普通發(fā)票開(kāi)具1258.24未達(dá)起征點(diǎn),填寫(xiě)地方水利建設(shè)基金應(yīng)稅項(xiàng)目填哪個(gè)數(shù)?
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2019-07-05
已經(jīng)開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票的記賬聯(lián)丟失了怎么辦?我們?cè)麻_(kāi)具的發(fā)票全丟失了??梢詮?fù)印存根聯(lián)做賬嗎?還是要到稅務(wù)局處理
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2018-02-27
開(kāi)具普通發(fā)票,怎么記賬,借 應(yīng)收賬款 貸 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎? 開(kāi)具普通發(fā)票 用記 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
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2020-05-07
一般納稅人企業(yè)(制造業(yè)),營(yíng)業(yè)范圍有技術(shù)推廣及技術(shù)咨詢(xún),開(kāi)具增值稅專(zhuān)票只能開(kāi)具16%的稅率嗎?能不能開(kāi) 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 6%的專(zhuān)票?
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2019-04-20
公司是小規(guī)模納稅人,但是季度開(kāi)具了27萬(wàn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。不屬于免稅的范圍吧免稅的只是針對(duì)開(kāi)具普通發(fā)票的部分嗎
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2019-03-19
老師,增值稅普通發(fā)票上只開(kāi)具購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)及納稅識(shí)別號(hào),沒(méi)有開(kāi)具地址電話(huà)及開(kāi)戶(hù)行賬號(hào),請(qǐng)問(wèn)發(fā)票可以用嗎?開(kāi)的材料,10萬(wàn)
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2020-01-17
3.某企業(yè)為增值稅一般納稅人蒹營(yíng)增值稅應(yīng)稅 項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目。2020年12月應(yīng)稅項(xiàng)目取 得不含稅銷(xiāo)售額1200萬(wàn)元免稅項(xiàng)目取得銷(xiāo)售 額1000萬(wàn)元當(dāng)月購(gòu)進(jìn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目的材料支 付價(jià)款700萬(wàn)元購(gòu)進(jìn)用于免稅項(xiàng)目的材料支付 價(jià)款400萬(wàn)元當(dāng)月購(gòu)進(jìn)應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目共 用的自來(lái)水支付進(jìn)項(xiàng)稅額0.6萬(wàn)元、購(gòu)進(jìn)共用 的電力支付價(jià)款8萬(wàn)元上述進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法在應(yīng) 稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目之間準(zhǔn)確劃分當(dāng)月購(gòu)進(jìn)項(xiàng)目 均取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票井在當(dāng)月申報(bào)抵扣。當(dāng) 月該企業(yè)應(yīng)納增值稅(萬(wàn)元。 78.12 78.97 D)8367
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2021-10-30
電費(fèi)增值稅發(fā)票在電力局根據(jù)消費(fèi)金額開(kāi)具,但是找到了個(gè)充值有優(yōu)惠的渠道,這種如何賬務(wù)處理?比如本次消費(fèi)金額10000元,電力局開(kāi)具了發(fā)票,但是我充值只花了9500,這種怎么弄
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2022-02-18
我是銷(xiāo)售方,之前開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購(gòu)買(mǎi)方提供紅字信息表,我們開(kāi)具紅字發(fā)票,但是在這個(gè)期間銷(xiāo)售方公司抬頭名稱(chēng)發(fā)生改變,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷(xiāo)售方抬頭應(yīng)該寫(xiě)新的還是舊的?已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷(xiāo)售方信息為舊信息
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2024-01-21
我是銷(xiāo)售方(在退款處理期間企業(yè)名稱(chēng)發(fā)生更改),之前開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(銷(xiāo)售方信息為舊信息)購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購(gòu)買(mǎi)方提供紅字信息表,我們開(kāi)具紅字發(fā)票,但是在這個(gè)期間銷(xiāo)售方公司抬頭名稱(chēng)發(fā)生改變,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷(xiāo)售方抬頭應(yīng)該寫(xiě)新的還是舊的?開(kāi)票系統(tǒng)銷(xiāo)售方信息已更新,已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷(xiāo)售方信息為舊信息
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2024-01-21
1 某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年 12 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元,增值稅 稅額 0. 52 萬(wàn)元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了 120 套廚具 A 作為福利發(fā)放給本 單位職工。 (2)購(gòu)進(jìn)另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明不 含稅價(jià)款 50 萬(wàn)元;支付不含稅運(yùn)費(fèi) 10 萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù) 機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (3)與某商場(chǎng)簽訂 2 000 套廚具 A 銷(xiāo)售合同,約定商場(chǎng)與 2020 年 1 月提貨, 2020年2月春節(jié)后商場(chǎng)再付款。當(dāng)月給商場(chǎng)開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注 明價(jià)款 100 萬(wàn)元。 (4)銷(xiāo)售庫(kù)存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè),開(kāi)具增值稅普通 發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬(wàn)元;
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2022-04-13
增值稅一般納稅人企業(yè),收到老板拿來(lái)的公司抬頭餐飲發(fā)票,住宿發(fā)票,汽油票,都開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,如果不想抵扣增值稅就直接做管理費(fèi)用,如果要抵扣增值稅只能按60%計(jì)算,這兩種方法都是不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入的15%,對(duì)么?銷(xiāo)售收入就是指我開(kāi)票金額吧?
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2019-09-17
2021年A公司是小規(guī)模納稅人,1月開(kāi)具普通發(fā)票含稅銷(xiāo)售額10萬(wàn),2月開(kāi)具普通發(fā)票含稅銷(xiāo)售額8萬(wàn),3月開(kāi)具普通發(fā)票含稅銷(xiāo)售額12萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)A公司第一季度開(kāi)具了多少增值稅稅額?
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2021-06-13
請(qǐng)問(wèn)老師,我司向個(gè)人租用的辦公房,我們到稅務(wù)局申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票,可以開(kāi)具增值專(zhuān)票還是普票呢?
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2019-11-04
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