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這個是購買對方給的發票,審批一共是這么多錢,現在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個錢呢,一開始是我們經理墊資出去的錢,今天剛給他報銷完,現在這個分錄,我的會計分錄應該是借管理費用 -報銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒有預提年終獎,發放時是借管理費用,貸應付工資-年終,再借應付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎 如不對該怎么改正
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2023-02-03
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎
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2023-02-03
師我單位2021年11月計提的工資是6萬元,借:管理費用-工資6萬 貸:應付職工工資6萬,月底結轉期間損益,12月實際發放工資5萬元,借應付職工工資5萬 貸:銀行存款5萬,之后會計沒在進行賬務處理,今年發現應付職工工資貸方1萬,這怎么做調整分錄呢?已經跨年度了
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2022-05-20
老師 您好 我們公司12月份的 汽車裝潢款是45000 結果對方開不了發票 只能明天也就是1月1號開發票 我們今天付款 我今天做賬時候 直接 借管理費用45000貸 銀行存款 明天發票來了后直接放到這個憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
老師,我7000元購買了辦公電腦,我做得借管理費用7000,貸銀行存款7000對不對
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2022-01-21
老師,收到管理費用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費用250 對嗎 還是用做負數?
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2020-12-08
老師,下午好!公司員工休產假,每個月都是正常發工資。比如收到生育津貼12000 借:銀行存款 12000 借:管理費用-工資薪酬 -12000 這樣做分錄合理嗎?
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2023-07-18
老師,能不能只做一個分錄,借:管理費用,貸:銀行存款
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2021-12-10
老師,公司給其他公司支付房租是屬于借管理費用貸銀行存款嗎
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2020-09-24
老師請問公司辭退了一位員工,然后支付了賠償金會計分錄是借管理費用一賠償金貸銀行存款嗎?
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2022-12-01
老師我問下4月份的銀行流水單子上面余3月分的員工工資那我這筆分錄應該怎么去弄?因為我計提的我每個月的工資都是實際發生的金額數都是不一樣的,那我可以直接寫到借管理費用-員工工資 貸銀行存款,就不做計提的分錄了
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2022-05-20
老師好,我有一管理費用忘提稅費,但是上月已關賬,這月調整怎么調? 借:管理費用600 貸:銀行存款600 33.96的稅忘做了
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2022-05-16
老師,公司因為購買配件金額少,想走費用化。那分錄是借:管理費用 貸銀行存款?
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2022-10-10
支付招聘平臺的服務費是借:管理費用——服務費 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2023-09-07
借管理費用貸銀行存款可以嗎
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2020-12-04
行政部購買一批福利用品,價款共計8160元,以銀行存款付訖,該批福利用品已發放給職工 這筆會計分錄是不是這樣寫:借:管理費用-員工福利 貸:銀行存款?
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2023-08-10
法人拿了發票來公司報銷,做借:管理費用,貸:其它應付款,后面公司再支付給法人的時候做借:其它應付款,貸:銀行存款。可以這樣做嗎?
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2022-01-28
中秋購入的月餅 開的普票 做賬 是 借 管理費用 貸 銀行存款么
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2020-12-06
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