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那增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的 情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬(wàn) 成本是100萬(wàn) 這些稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
老師你好:小規(guī)模企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票怎么處理?
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2020-05-29
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)填的是增值稅表未達(dá)起征點(diǎn)免稅稅額嗎?
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2019-10-15
老師,招收退伍軍人享受增值稅減免政策,減兔的增值稅額,怎么做分錄
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2020-04-20
開票軟件年服務(wù)費(fèi)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,故由管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款科目。 借;管理費(fèi)用 (紅字)和貸:管理費(fèi)用 有什么區(qū)別?
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2020-04-22
一居民企業(yè)投資于另一居民企業(yè),從其所分回的股息紅利所得,按現(xiàn)行稅法,是免征企所稅的?
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2019-06-14
小規(guī)模納稅人免增值稅記到營(yíng)業(yè)外收入里,在企業(yè)匯算清繳的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助利得?
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2020-05-22
4.辦公室購(gòu)買辦公用品收到的增值稅專用發(fā)票上注 明:價(jià)款8100元,稅額377元,價(jià)稅合計(jì)9477元 開出轉(zhuǎn)貼支票支付。編制“辦公用品領(lǐng)用分配 表”,生產(chǎn)車間、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)、行政管理部門各 負(fù)擔(dān)1/3
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2022-11-22
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2019年7月開始自行建造管理房屋一幢,購(gòu)入所需各種物資100000元,支付增值稅稅額13000元,全部用于建造廠房。另支付工程人員工資20000元,提取工程人員的福利費(fèi)2800元,支付其他費(fèi)用3755元。該管理用房的入賬價(jià)值為()元 A 113000 B 126555 C 122800 D 139555
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2020-06-27
一般納稅人,有簡(jiǎn)易征收時(shí),增值稅是進(jìn)入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅嗎?謝謝
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2016-08-22
安達(dá)有限責(zé)任公司本月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生如下根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)憑證 (1)1日,收到信華公司投入資金300000其中200000屬注冊(cè)資本 (2)從銀行借入短期借款100000元已存入銀行 (3)2日從星光工購(gòu)入A材料,增值稅專用發(fā)票上列示,A材料的買價(jià)計(jì)100000元 增值稅為1300元,款項(xiàng)尚未支付材料已驗(yàn)收入庫(kù) (4)4日采購(gòu)員王平出差,以現(xiàn)金支付預(yù)借差旅費(fèi)3000元 (5)車間和行政管理部門領(lǐng)用A材料,車間5000元,管理部門3000元
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2021-06-24
是不是所有的行業(yè)都能辦理核定征收,上午服務(wù)業(yè)核定征收的稅率是多少呢?
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2016-12-13
根據(jù)最新政策,小規(guī)模納稅人征收率3%降到1%,從3月份開始增值稅發(fā)票上開1%的稅率咯?我是賓館酒店小規(guī)模納稅人
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2020-02-28
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額792.08的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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2024-01-11
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額97029.7的2,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2022-04-03
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額9504.95的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-10-07
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額79207.92的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-03-13
我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,法人的社保費(fèi)可以直接入管理費(fèi)用里嗎?如果不是,分錄怎么寫?
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2016-11-11
一月有兩張發(fā)票是做了抵扣認(rèn)證,同時(shí)賬務(wù)也做了:借:管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款,但是我那個(gè)月給稅務(wù)局申報(bào)時(shí)忘記申報(bào)了,我又不想跑稅務(wù)局去申報(bào),想把這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該做:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 嗎?還是貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 呢?
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2017-06-05
老師您好,我是一般納稅人,報(bào)差旅費(fèi)418(票面金額)借-管理費(fèi)用-差旅費(fèi)383.49 借-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)34.51 貸-銀行存款 418 老師,請(qǐng)問我這樣做對(duì)嗎?
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2020-07-01
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