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財稅〔2016) 12號 月銷售額不超過10萬元免征教育費附加、 地方教育附加、 水利建設(shè)基金的規(guī)定; 深圳一般納稅人適用嗎?
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2018-06-07
15年月申報時應征增值稅不含稅銷售額填成了含稅銷售額,導致增值稅城市建設(shè)維護稅教育費附加地方性教育費附加都交多了稅金,有什么辦法改正嗎?
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2015-03-03
您好,我想問一下,我公司剛出售2010年買的轎車,已經(jīng)申請增值稅征收率簡易辦法繳納增值稅,我想問,這部分的增值稅還交城建稅,教育費附加,地方教育費附加嗎?
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2016-04-11
想再請教一下:備用金取款可以直接轉(zhuǎn)到法人私卡上嗎,還是取備用金必須要去銀行提現(xiàn)金呢
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2022-05-25
請教一下個人獨資企業(yè),注冊資本200萬,實繳17.7萬,公司欠法人70萬,現(xiàn)在要注銷這個怎么處理啊
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2019-04-25
你好,請教個問題,部隊退休人員開公司當法人,在公積金、社保、稅務等方面都有什么優(yōu)惠政策啊?
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2019-08-02
事情是怎樣的:某項建筑工程在項目所在地預繳增值稅時,營業(yè)額不足10萬元,免繳了教育費附加和地方教育附加;在企業(yè)注冊地申報時,加上其他項目營業(yè)額遠超過10萬元,這時不需要補繳育費附加和地方教育附加嗎?
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2021-12-13
2×19年7月10日,甲公司從二公司購買一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 000元,增值稅稅額為26 C00元。甲公司因財務因難而無力付款,2x20年2月1日,與C公司協(xié)商達成債務重組協(xié)議。 協(xié)議內(nèi)容如下: (1)甲公司還款50 000元。 (2)其余假務以一批原材料消償。該批材科實際成本為100 000元,計稅價格為120 000元,適用的增值稅稅常為13%,甲公司對該批材料計提的躍價誰備 732 00076? 乙公司對該項應收賬款己經(jīng)計提了10%的壞賬準備。 要求:分別編制甲、乙公司在貨務重組日的會計分錄。
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2023-11-05
甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2021年12月31日甲公司庫仔商品3000臺,均無合同,市場價格為1.3萬元/臺,銷售稅費為0.05萬元/臺,該商品單位成本為1.41萬元,存貨跌價準備期初余額為0。甲公司于2022年3月6日向乙公司銷告該商品100臺,銷售價格為每臺1.2萬元,價稅款均已收到。 (1)計算2021年年末甲公司庫存商品的可變現(xiàn)凈值與成本,并確認當年應該計提的存貨跌價準備 (2)編制甲公司2021年年末計提存貨跌價準備的會計分錄(單位:萬元
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2022-12-19
老師你好:我司是工程總包方,勞務分包方在施工過程中損壞了不是他們公司承包范圍的部分施工區(qū)域,我司要罰款,他們承包總價5.2萬,我司罰款800元,對方開了5.2萬的發(fā)票,我司可以直接在5.2萬工程里面扣除他的工程款嗎?付5.12萬,這樣合操作合法嗎?如不合法該怎么做,會計分錄怎么做賬?
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2020-04-23
老師,我們是建筑公司,公司的對公賬戶轉(zhuǎn)賬到法人私人賬戶支付工程款,和直接從公賬支付工程款那個保險些(前提是這些工程款都是不能開具發(fā)票的,是項目班組,項目成本人或者個體工商,對方是沒有公賬的只能轉(zhuǎn)入私人賬戶)支付工程款通過轉(zhuǎn)讓法人私賬是否可以。
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2020-04-24
老師,我企業(yè)是一般納稅人,取得了房費的專票,是住宿酒店的費用,上面寫著房費,但我企業(yè)從未從該地區(qū)購貨,可以認證抵扣么
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2018-12-14
客戶來開發(fā)票,本來是13%的稅率,我開成了9%,過了幾天我才發(fā)現(xiàn),經(jīng)理讓我把發(fā)票作廢,等著顧客來重開,但顧客已經(jīng)把發(fā)票上交了
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2019-10-30
是購買方,發(fā)票已抵扣,要退貨,申請紅字發(fā)票。銷售方開具紅字發(fā)票,這個紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要給作進項稅轉(zhuǎn)出的憑證嗎?
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2018-09-27
建筑工程公司。成本核算方法怎么計算,好多工人干活,工資十幾萬,都計入成本核算嗎。有沒有更合適的核算成本方法
2/1370
2019-11-30
老師,工程項目現(xiàn)在要以投入法確認收入,但是投入法算出來的收入金額和結(jié)算單金額還有發(fā)票金額不一致怎么處理
1/2126
2019-09-27
老師好: 請教您:法人或股東以房產(chǎn)和機器設(shè)備注資需要履行什么手續(xù)?具體怎么操作?謝謝老師!
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2020-04-05
請教老師,12000元洗車機算不動產(chǎn)嗎?幾年攤銷? 只有向法人簽訂租車的能報銷非營業(yè)用洗車機嗎?
1/1265
2019-11-10
老師,我公司屬于在建期間,用在建工程科目核算發(fā)生的業(yè)務,在建工程未列支工資(工資在另一個公司賬上),但是每月列支了福利費-食堂費用,合計24000元,所得稅匯算清繳如何進行納稅調(diào)整呢? 同時還列支了職工教育經(jīng)費,就是員工出差培訓的費用。在建工程-職工教育經(jīng)費 21943.96 進項稅 586.04 應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費22530 賬上沒有列支工資,這塊應該怎么做所得稅匯算清繳呢。謝謝老師
2/993
2022-04-26
有個電子科技公司承包了個法院給我司裝修,抬頭可以是電子公司,備注可以是廣州市越秀區(qū)寶華路法院裝修工程嗎
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2020-06-24
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