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21年9月開票銷項抵扣的進項票開票日期能否是21年10月?
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2021-09-26
某市級玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元,本月有如下業(yè)務(wù): 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進的自用設(shè)備一臺,取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進工具件,支付價稅總計 金額為90000元,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請計算該企業(yè)本月可抵扣的進項稅額、銷項稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進項稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報表中的固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表的全年累計數(shù)填進去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護費抵減增值稅時:是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費—增值稅(減免稅款)貸管理費用 借應(yīng)交稅費—增值稅(銷項稅額)貸應(yīng)交稅費—增值稅(減免稅款),這個循序?qū)幔恐x謝!
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2022-02-16
#提問#小規(guī)模家具廠,把一張銷售普通發(fā)票開成了免稅,開票日期7.30,稅盤已經(jīng)清稅,8月需要沖紅重開,請問應(yīng)該如何操作?
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2019-08-03
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎?
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2018-07-07
籌建期買的稅控盤的稅可以抵么?怎么做分錄?是但是就做還是后面抵扣了再做。
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2020-03-03
老師,非本單位員工在本單位可以報銷嗎?就是公司屬于籌建期,沒有工資表,所有費用都是打給法人,但是報銷單上是別人的名字,還有火車票可以抵扣進項嗎?
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2020-07-31
老師!我們公司現(xiàn)在在籌建期,2月份注冊的新公司,但是公司的員工外出辦事開的發(fā)票的抬頭不是這個新注冊的公司的抬頭,開的抬頭是給這個公司投資的一個公司的名字,也都已經(jīng)報銷完畢了,這種情況下是不是能作為本公司的費用處理,但是專票肯定不能抵扣對嗎?是不是有營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)不管是不是籌建期都應(yīng)該開本公司的抬頭的發(fā)票才算數(shù)?那前期已經(jīng)報銷入賬的怎么弄?實際錢也花了
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2021-07-16
勾選發(fā)票日期是截止到今天 但報稅期是到2月22號 那收進來的進項票日期是2月份的 可以抵扣1月份嗎
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2019-02-15
老師,進項發(fā)票不抵扣,公司現(xiàn)在籌建期,該怎么處理?
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2021-12-10
自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務(wù)購進原材料專用發(fā)票上金額400萬元,稅率,13%進項稅額52萬元,,當月進料加工免稅進口料件到岸價折合人民幣100萬元,關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬元,本月內(nèi)銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元,請計算當期的免抵退稅額
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2021-10-18
老師,我現(xiàn)在補申報8月份認證過的一張進項稅發(fā)票,沒有抵扣過的,請問我該如何填主標和附表二,沒有銷項,主標填進項稅額行,應(yīng)抵扣稅額合計,期末留抵稅額,附表二填哪里?應(yīng)該填申報抵扣的進項稅額還是帶抵扣進項稅額
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2016-10-28
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當期的1.5呢,,還是期初抵減額+當前計提加計抵減-當前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)??;到底是那個
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2020-01-03
五、自2019年4月1日起,《營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)事項的規(guī)定》(財稅〔2016〕36號印發(fā))第一條第(四)項第1點、第二條第(一)項第1點停止執(zhí)行,納稅人取得不動產(chǎn)或者不動產(chǎn)在建工程的進項稅額不再分2年抵扣。此前按照上述規(guī)定尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。 說的是圖片里的內(nèi)容么
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2020-03-26
單位2018年6月購入一層寫字樓,取得專用發(fā)票,購入寫字樓的不動產(chǎn)進項稅額在2018年7月申報抵扣了60%,在今年哪個月份就能夠申報抵扣剩下的40%?答:尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。這句話中可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣 是什么意思?不是說可以在購進不動產(chǎn)的當期一次性抵扣進項嗎?是不是6月進項大于銷項,剩下40%未抵扣的稅額要在什么時候抵扣?
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2019-04-01
增值稅本期不需要繳增值稅,副表4中的上期有余額,本期實際抵減稅額還是不填嗎?
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2018-08-07
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當期的1.5呢,,還是期初抵減額+當前計提加計抵減-當前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)??;到底是那個
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2020-01-06
水利建設(shè)基金分錄?是用稅金及附加還是用管理費用?為什么同一個問題,會計問的老師兩種答案都有?
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2022-04-07
請根據(jù)目前稅制,論達我國對小型微利企業(yè)在增值稅、金業(yè)所得稅方面,都有哪些主要的稅收優(yōu)惠政策。
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2022-12-07
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