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一般納稅人生產(chǎn)鉛筆出口愛爾蘭,通過義烏服務(wù)公司境內(nèi)發(fā)貨,申報(bào)單位是寧波順佳報(bào)關(guān)公司,出口金額是7726美元問:我先要開具一張電子普票嗎?然后再申請(qǐng)出口退稅嗎
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2020-04-30
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1購(gòu)入不需要安裝的機(jī)床一合,不含稅價(jià)款 99450 元,含稅運(yùn)費(fèi) 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項(xiàng)己文付,機(jī)場(chǎng)已交付生產(chǎn)車間使用。(2),企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備,不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi) 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi)為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(15分)
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2022-04-09
這樣理解的,不知道對(duì)不對(duì)?我上個(gè)月的收入總的是94406,借:銀行存款94406 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 91656.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2749.69,月底了,就該計(jì)提稅金:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2749.69 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?還有一個(gè)問題就是城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個(gè)月才打印出來的,那么上個(gè)月是否也要計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅呢?如果在下個(gè)月城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來后,我就直接交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額27
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2017-09-13
上期留抵 235.86 本月進(jìn)項(xiàng)28797.28 銷項(xiàng)89903.46 購(gòu)買稅控盤480 增值稅計(jì)提分錄怎么做 用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2018-07-10
老師,如果銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額為負(fù)數(shù),代表不用繳納增值稅,那么還有做轉(zhuǎn)出未交增值稅這步嗎
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2019-05-07
老項(xiàng)目未評(píng)審、未開發(fā)票,但上月已先按合同一半價(jià)款交了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
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2019-07-07
1329.36的應(yīng)交增值稅是多少
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2024-04-09
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)年底都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額在會(huì)計(jì)處理中,確實(shí)會(huì)出現(xiàn)在年終結(jié)轉(zhuǎn)的情況,但具體操作要根據(jù)實(shí)際情況來進(jìn)行,這里簡(jiǎn)單說明一下: 1. **增值稅銷項(xiàng)稅額**,是指企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)或無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)等應(yīng)稅行為收取的稅額,會(huì)在企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”科目。 2. **增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額**,是指企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)等支付的稅額,會(huì)在企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目。 到了年底,需對(duì)這些稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理: - 如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,多出來的部分為應(yīng)納稅額,會(huì)計(jì)分錄通常是借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”、貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”; - 如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,多出來的部分可以抵扣以后期間的銷項(xiàng)稅額,如果相關(guān)稅法允許退稅,也可以辦理退稅手續(xù)。 平時(shí)我們每個(gè)月的銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大的,已經(jīng)通過借: 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅處理
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2024-02-26
老師你好,請(qǐng)問現(xiàn)在那些行業(yè)小規(guī)模可以開具增值稅專用發(fā)票,是不是小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票都要交納增值稅呢,如果月度不含稅收入未超過3萬元,季度未超過9萬元也要交納是嗎?
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2018-12-20
小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅問題的處理;如果季度開的普通發(fā)票超過9萬,增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅;如果季度不超過9萬,增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn);如果是代開的增值稅專用發(fā)票,在繳納增值稅的時(shí)候,不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接繳納增值稅;上面的處理有問題嗎?
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2019-01-08
既然已交稅金和未交稅金都沒有余額,那應(yīng)該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢?
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2019-01-31
2019年1月份購(gòu)進(jìn)材料,沒有認(rèn)證!分錄:借:原材料31474.23 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 5035.88貸:銀行存款36510.112月份專票認(rèn)證!分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5035.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額5035.882月份銷售材料!分錄:借:銀行存款50552.46 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入43579.69 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6972.77結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6972.77 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5035.88 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1936.89
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2019-02-19
一般納稅人。因?yàn)槠綍r(shí)賬務(wù)比較簡(jiǎn)單,所以在處理增值稅相關(guān)問題的時(shí)候我沒用太多二級(jí)科目。平時(shí)收到專票以后,我會(huì)根據(jù)勾選后的數(shù)據(jù)做賬,就直接借:管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀存等。有收入時(shí),借:銀存 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。現(xiàn)在要報(bào)稅,我的進(jìn)項(xiàng)票比較充足,是不是不要做任何會(huì)計(jì)處理啊?如果進(jìn)項(xiàng)不足,需要補(bǔ)交一部分銷項(xiàng)稅對(duì)吧。是直接進(jìn)行繳納時(shí)做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀存嗎?還是需要未交增值稅科目轉(zhuǎn)一下?
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2017-10-24
會(huì)計(jì)之前做賬,沒有將進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,月底轉(zhuǎn)出至未交增值稅,長(zhǎng)此以往,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)堆了一堆數(shù)。請(qǐng)問:1,是不是應(yīng)該月末將進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出至未交增值稅?問題2,長(zhǎng)此以往,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)都有數(shù),而且銷項(xiàng)數(shù)多。怎么寫分錄能降銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)都為0,而且不影響未交增值稅數(shù)額
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2019-02-12
小規(guī)模納稅人出售未開票的廢料未達(dá)到起征點(diǎn)要交增值稅?計(jì)稅依據(jù)是收入÷(丨十3%)
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2021-04-11
我們家現(xiàn)在的賬務(wù)比較少,在想可以不設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目嗎?月底結(jié)轉(zhuǎn)的話,直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。因?yàn)槲覀兗沂莿趧?wù)公司,進(jìn)項(xiàng)很少,幾乎沒有
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2018-10-16
未達(dá)起征點(diǎn)小規(guī)模納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 是公司的,等到申報(bào)年度企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入要填那個(gè)附表,附表中哪一行
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2020-04-27
請(qǐng)問現(xiàn)在有未交增值稅16.69,我需要計(jì)提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎 請(qǐng)問這是業(yè)務(wù)外收入產(chǎn)生的未交增值稅16.69,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加可以計(jì)提嗎,計(jì)提的分錄是怎樣的呢
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2022-04-06
將預(yù)付款100萬,轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,按60個(gè)月來攤,分錄點(diǎn)做
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2017-12-21
老師,我想請(qǐng)問下進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的做賬過程,我現(xiàn)在是這樣做,老師您看是不是錯(cuò)了,認(rèn)證以后就是做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的我是余額在借方就不管了,是這樣嗎,還是也要轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2018-12-29
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