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小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1購入不需要安裝的機(jī)床一合,不含稅價款 99450 元,含稅運費 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項己文付,機(jī)場已交付生產(chǎn)車間使用。(2),企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅運費 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會計分錄。(15分)
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2022-04-09
A公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2023年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(月初應(yīng)交稅費-未賬戶貸方余額25000元): (1) 購入原材料 10萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元,貨款已付,材料已驗收入庫,增值稅專用過認(rèn)證。 (2)銷售商品 40萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元,貨已發(fā)出,款未收到。(3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬元,交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業(yè)務(wù)的會計分錄。(2)月末計算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額,并作出會計分錄。(金額單位用元表示)
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2024-06-12
這樣理解的,不知道對不對?我上個月的收入總的是94406,借:銀行存款94406 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91656.31 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2749.69,月底了,就該計提稅金:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2749.69 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?還有一個問題就是城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個月才打印出來的,那么上個月是否也要計提城市維護(hù)建設(shè)稅呢?如果在下個月城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來后,我就直接交增值稅:借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額27
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2017-09-13
老師,請問我企業(yè)是一般納稅人,2018年6月的買車發(fā)票今年3月才到,2018年租房的發(fā)票今年3月才到,租房的屬期2018.9月到2019.4月,這些發(fā)票我該怎么入賬,怎么填匯算清繳報表?
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2019-05-24
現(xiàn)在在一家建筑公司 是個小規(guī)模納稅人 季度申報國稅 他們在1月份開了40萬的票 是4月份申報的時候繳稅嗎 需要繳多少稅 地稅是每月申報 這個月要繳多少地稅
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2017-03-03
一般納稅人生產(chǎn)鉛筆出口愛爾蘭,通過義烏服務(wù)公司境內(nèi)發(fā)貨,申報單位是寧波順佳報關(guān)公司,出口金額是7726美元問:我先要開具一張電子普票嗎?然后再申請出口退稅嗎
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2020-04-30
小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅問題的處理;如果季度開的普通發(fā)票超過9萬,增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅;如果季度不超過9萬,增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn);如果是代開的增值稅專用發(fā)票,在繳納增值稅的時候,不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接繳納增值稅;上面的處理有問題嗎?
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2019-01-08
老師你好,請問現(xiàn)在那些行業(yè)小規(guī)模可以開具增值稅專用發(fā)票,是不是小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票都要交納增值稅呢,如果月度不含稅收入未超過3萬元,季度未超過9萬元也要交納是嗎?
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2018-12-20
小規(guī)模納稅人出售未開票的廢料未達(dá)到起征點要交增值稅?計稅依據(jù)是收入÷(丨十3%)
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2021-04-11
老師,增值稅進(jìn)項和銷項年底都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 增值稅進(jìn)項稅額和銷項稅額在會計處理中,確實會出現(xiàn)在年終結(jié)轉(zhuǎn)的情況,但具體操作要根據(jù)實際情況來進(jìn)行,這里簡單說明一下: 1. **增值稅銷項稅額**,是指企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)或無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)等應(yīng)稅行為收取的稅額,會在企業(yè)的財務(wù)會計中記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”科目。 2. **增值稅進(jìn)項稅額**,是指企業(yè)購進(jìn)貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)等支付的稅額,會在企業(yè)的財務(wù)會計中記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”科目。 到了年底,需對這些稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理: - 如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額,多出來的部分為應(yīng)納稅額,會計分錄通常是借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”、貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”和“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”; - 如果進(jìn)項稅額大于銷項稅額,多出來的部分可以抵扣以后期間的銷項稅額,如果相關(guān)稅法允許退稅,也可以辦理退稅手續(xù)。 平時我們每個月的銷項比進(jìn)項大的,已經(jīng)通過借: 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅處理
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2024-02-26
1329.36的應(yīng)交增值稅是多少
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2024-04-09
一般納稅人。因為平時賬務(wù)比較簡單,所以在處理增值稅相關(guān)問題的時候我沒用太多二級科目。平時收到專票以后,我會根據(jù)勾選后的數(shù)據(jù)做賬,就直接借:管理費用等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:銀存等。有收入時,借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額。現(xiàn)在要報稅,我的進(jìn)項票比較充足,是不是不要做任何會計處理啊?如果進(jìn)項不足,需要補(bǔ)交一部分銷項稅對吧。是直接進(jìn)行繳納時做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:銀存嗎?還是需要未交增值稅科目轉(zhuǎn)一下?
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2017-10-24
2019年1月份購進(jìn)材料,沒有認(rèn)證!分錄:借:原材料31474.23 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 5035.88貸:銀行存款36510.112月份專票認(rèn)證!分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)5035.88 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額5035.882月份銷售材料!分錄:借:銀行存款50552.46 貸:主營業(yè)務(wù)收入43579.69 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)6972.77結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)6972.77 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)5035.88 應(yīng)交稅費-未交增值稅1936.89
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2019-02-19
老師,我想請問下進(jìn)項、銷項、進(jìn)項轉(zhuǎn)出的做賬過程,我現(xiàn)在是這樣做,老師您看是不是錯了,認(rèn)證以后就是做進(jìn)項和銷項的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的我是余額在借方就不管了,是這樣嗎,還是也要轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2018-12-29
9月份去拿八月份的水費收據(jù)和支出了,應(yīng)當(dāng)放入那個月記賬
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2017-09-06
老項目未評審、未開發(fā)票,但上月已先按合同一半價款交了增值稅,會計分錄怎么處理?
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2019-07-07
我們買的產(chǎn)品是技術(shù),對方給我們開3個點(他們有優(yōu)惠)的技術(shù)服務(wù)費,我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去,需要給客戶開13個點稅的票,這種問題怎么處理,稅金太高了
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2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司,這家工資是次月發(fā)放,例如7月工資,8月才發(fā)放,以前會計是發(fā)放月才計提工資費用,這個需要調(diào)整嗎? 另外,管理人員申報個稅與業(yè)務(wù)部門不同步。
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2020-11-16
物業(yè)公司4月升為一般納稅人,2月小規(guī)模時確認(rèn)的電費做錯了,多記了收入,本月要沖減收入,還能沖減稅額么,因為沖減收入報稅時沖減16點稅額,應(yīng)怎么做賬怎么報稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司,開廢物治理勞務(wù)發(fā)票,記賬借應(yīng)收 貸主營收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎,會計分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資,設(shè)備折舊還有什么?
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2020-04-28
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