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現(xiàn)在在一家建筑公司 是個小規(guī)模納稅人 季度申報國稅 他們在1月份開了40萬的票 是4月份申報的時候繳稅嗎 需要繳多少稅 地稅是每月申報 這個月要繳多少地稅
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2017-03-03
一般納稅人生產(chǎn)鉛筆出口愛爾蘭,通過義烏服務(wù)公司境內(nèi)發(fā)貨,申報單位是寧波順佳報關(guān)公司,出口金額是7726美元問:我先要開具一張電子普票嗎?然后再申請出口退稅嗎
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2020-04-30
A公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2023年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(月初應(yīng)交稅費(fèi)-未賬戶貸方余額25000元): (1) 購入原材料 10萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元,貨款已付,材料已驗(yàn)收入庫,增值稅專用過認(rèn)證。 (2)銷售商品 40萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元,貨已發(fā)出,款未收到。(3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬元,交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業(yè)務(wù)的會計分錄。(2)月末計算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額,并作出會計分錄。(金額單位用元表示)
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2024-06-12
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出, 第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。 現(xiàn)在要補(bǔ)申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
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2022-01-26
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1購入不需要安裝的機(jī)床一合,不含稅價款 99450 元,含稅運(yùn)費(fèi) 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項(xiàng)己文付,機(jī)場已交付生產(chǎn)車間使用。(2),企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅運(yùn)費(fèi) 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi)為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會計分錄。(15分)
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2022-04-09
這樣理解的,不知道對不對?我上個月的收入總的是94406,借:銀行存款94406 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91656.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2749.69,月底了,就該計提稅金:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2749.69 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?還有一個問題就是城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個月才打印出來的,那么上個月是否也要計提城市維護(hù)建設(shè)稅呢?如果在下個月城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來后,我就直接交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額27
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2017-09-13
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)年底都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額在會計處理中,確實(shí)會出現(xiàn)在年終結(jié)轉(zhuǎn)的情況,但具體操作要根據(jù)實(shí)際情況來進(jìn)行,這里簡單說明一下: 1. **增值稅銷項(xiàng)稅額**,是指企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)或無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)等應(yīng)稅行為收取的稅額,會在企業(yè)的財務(wù)會計中記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”科目。 2. **增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額**,是指企業(yè)購進(jìn)貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)等支付的稅額,會在企業(yè)的財務(wù)會計中記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目。 到了年底,需對這些稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理: - 如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,多出來的部分為應(yīng)納稅額,會計分錄通常是借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”、貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”; - 如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,多出來的部分可以抵扣以后期間的銷項(xiàng)稅額,如果相關(guān)稅法允許退稅,也可以辦理退稅手續(xù)。 平時我們每個月的銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大的,已經(jīng)通過借: 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅處理
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2024-02-26
1329.36的應(yīng)交增值稅是多少
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2024-04-09
小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅問題的處理;如果季度開的普通發(fā)票超過9萬,增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅;如果季度不超過9萬,增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn);如果是代開的增值稅專用發(fā)票,在繳納增值稅的時候,不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接繳納增值稅;上面的處理有問題嗎?
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2019-01-08
老師你好,請問現(xiàn)在那些行業(yè)小規(guī)模可以開具增值稅專用發(fā)票,是不是小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票都要交納增值稅呢,如果月度不含稅收入未超過3萬元,季度未超過9萬元也要交納是嗎?
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2018-12-20
上期留抵 235.86 本月進(jìn)項(xiàng)28797.28 銷項(xiàng)89903.46 購買稅控盤480 增值稅計提分錄怎么做 用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2018-07-10
老師,如果銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額為負(fù)數(shù),代表不用繳納增值稅,那么還有做轉(zhuǎn)出未交增值稅這步嗎
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2019-05-07
小規(guī)模納稅人出售未開票的廢料未達(dá)到起征點(diǎn)要交增值稅?計稅依據(jù)是收入÷(丨十3%)
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2021-04-11
老項(xiàng)目未評審、未開發(fā)票,但上月已先按合同一半價款交了增值稅,會計分錄怎么處理?
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2019-07-07
2019年1月份購進(jìn)材料,沒有認(rèn)證!分錄:借:原材料31474.23 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 5035.88貸:銀行存款36510.112月份專票認(rèn)證!分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5035.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額5035.882月份銷售材料!分錄:借:銀行存款50552.46 貸:主營業(yè)務(wù)收入43579.69 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6972.77結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6972.77 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5035.88 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1936.89
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2019-02-19
老師,我想請問下進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的做賬過程,我現(xiàn)在是這樣做,老師您看是不是錯了,認(rèn)證以后就是做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的我是余額在借方就不管了,是這樣嗎,還是也要轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2018-12-29
我們買的產(chǎn)品是技術(shù),對方給我們開3個點(diǎn)(他們有優(yōu)惠)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去,需要給客戶開13個點(diǎn)稅的票,這種問題怎么處理,稅金太高了
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2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司,這家工資是次月發(fā)放,例如7月工資,8月才發(fā)放,以前會計是發(fā)放月才計提工資費(fèi)用,這個需要調(diào)整嗎? 另外,管理人員申報個稅與業(yè)務(wù)部門不同步。
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2020-11-16
會計之前做賬,沒有將進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,月底轉(zhuǎn)出至未交增值稅,長此以往,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)堆了一堆數(shù)。請問:1,是不是應(yīng)該月末將進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出至未交增值稅?問題2,長此以往,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)都有數(shù),而且銷項(xiàng)數(shù)多。怎么寫分錄能降銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)都為0,而且不影響未交增值稅數(shù)額
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2019-02-12
我們家現(xiàn)在的賬務(wù)比較少,在想可以不設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目嗎?月底結(jié)轉(zhuǎn)的話,直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。因?yàn)槲覀兗沂莿趧?wù)公司,進(jìn)項(xiàng)很少,幾乎沒有
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2018-10-16
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