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那可不可以這樣理解:企業(yè)要向稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅,但實(shí)際上是從消費(fèi)者身上多要錢用于交稅費(fèi),這樣的話企業(yè)的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對企業(yè)征收增值稅,是企業(yè)交的,但實(shí)際上是消費(fèi)者交的。
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2019-01-29
開增值稅專用發(fā)票必須按起征點(diǎn)征稅嗎
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2016-05-30
01月15日,建從浙江仁康財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司取得銷售保險(xiǎn)傭金共計(jì)20600.0 元(含增值稅):01月27日取得銷售保險(xiǎn)傭金共計(jì)10300.00元(含增值稅)【備注:不專慮“保險(xiǎn)代理人、證券經(jīng)紀(jì)人月傭金收入不超過10萬元”免征增值稅及附加 稅稅收優(yōu)惠政策】為啥他的允許扣除稅費(fèi)是108
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2023-10-04
如果是在實(shí)操中,一般納稅人中了一次標(biāo),然后他的總價(jià)款分一部分給小規(guī)模納稅人,去做的話,那小規(guī)模納稅人,他不是有不超10萬級不超30萬免征增值稅的這個(gè)政策嗎?這樣不就有一個(gè)問題,就是我實(shí)際上繳的增值稅不就變少了嗎?
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2020-12-10
1.銷售個(gè)人使用過的物品或資產(chǎn),屬免征增值稅的,能否到稅務(wù)局開具普通發(fā)票? 2.分期付款方式購入資產(chǎn),有融資性質(zhì),一般的合同中標(biāo)的金額是含稅價(jià),請問發(fā)票如何開具?會(huì)計(jì)分錄如何編制? 3.一般性企業(yè),如有傭金收入,可以單獨(dú)開具傭金發(fā)票嗎、。 謝謝
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2020-02-15
蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅針對的是從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)和零售的納稅人。如果我們公司從農(nóng)產(chǎn)品收購廠家采購初級農(nóng)產(chǎn)品直接賣給消費(fèi)者,公司需要納增值稅和企業(yè)所得稅么?
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2017-06-26
免征增值稅企業(yè)如果購買原材料的時(shí)候收到稅率為百分之9的普票,是不是把稅費(fèi)直接計(jì)入原材料成本里面去。比如原材料1W,稅費(fèi)900. 那分錄是不是借:原材料1.09W 代:銀行存款.
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2019-09-12
我是酒店,有住宿和餐飲,一月份開了普票和專票,專票不能收回紅沖,所以,只有普票享受免征增值稅,但是,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有去年11月份的,進(jìn)項(xiàng)稅額在免稅和不免稅之間分配比例的時(shí)候,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額不屬于一月份,要不要減出來呀?
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2020-02-25
根據(jù)《關(guān)于小微企業(yè)暫緩收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)的通知》(蘇工辦[2018] 8 號)的相關(guān)文件精神,對銷售額不超過3萬(按季納稅的,不超過9萬元),按規(guī)定免征增值稅的小微企業(yè),自2018年1月1日起至2020年12月31日止,暫緩收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)?!变N售額不超過2萬“和”免征增值稅的小微企業(yè)“,這2個(gè)條件是同時(shí)滿足,還是滿足一個(gè)就可以了?
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2019-06-12
開發(fā)票名稱安裝維修費(fèi)可填列在“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”這一欄,然后和“貨物及勞務(wù)”分開享受9萬以下免征增值稅嗎?剛剛說安裝是服務(wù),維修是勞務(wù),怎樣開發(fā)票更好,可以分別享受免征,
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2017-07-28
老師好,我們是農(nóng)民專業(yè)合作社,種植稻谷,并且把自產(chǎn)的稻谷加工成大米,另外附帶有副產(chǎn)品(米糠、碎米)。請問,這是不是屬于免征增值稅和企業(yè)所得稅的范圍?相關(guān)的文號是什么?辛苦老師指點(diǎn)。
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2019-08-16
老師,想問下,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,這句的理解的銷售額10萬元,是稅前,還是稅后的呢?
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2019-05-23
老師,想問下,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,這句的理解的銷售額10萬元,是稅前,還是稅后的呢?
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2019-05-23
稅控系統(tǒng)減免的錢,做賬的時(shí)候使用應(yīng)交增值稅-未交增值稅,還是走應(yīng)交增值稅-減免稅款
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2016-08-10
附加減半征收交稅部分和減免部分分錄
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2022-09-14
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時(shí)同一個(gè)嘛?
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2024-05-22
小規(guī)模納稅人,差額征收企業(yè),一季度開票總額超30萬,但扣除掉工資和保險(xiǎn)后,余下的服務(wù)費(fèi)為2400元,要是按現(xiàn)在的免征增值稅了對吧,但還代開了一張專票,增值稅7000當(dāng)時(shí)從賬戶劃走了,這張專票是否用繳納一稅兩費(fèi)呢
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2019-04-02
老師 產(chǎn)品免稅跟免增值稅不是一回事嗎
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2019-04-26
開其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為6%,但公司之前開廣告制作都是3%,季報(bào),小微企業(yè),都免征增值稅的咯,那現(xiàn)在6%開票的話那不是要在開票系統(tǒng)選擇6%的來開?
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2017-07-12
根據(jù)《關(guān)于小微企業(yè)暫緩收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)的通知》(蘇工辦[2018] 8 號)的相關(guān)文件精神,對銷售額不超過3萬(按季納稅的,不超過9萬元),按規(guī)定免征增值稅的小微企業(yè),自2018年1月1日起至2020年12月31日止,暫緩收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。我想問下這個(gè)是按季度來的嗎?增值稅是按季度繳納的,可是工會(huì)經(jīng)費(fèi)每月都需要填寫申報(bào),怎么知道這個(gè)季度超不超過9萬呢,如果一個(gè)季度不超過9萬,但是其中一個(gè)月份有4萬,那那個(gè)月份需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
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2019-01-12
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