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如果是在實操中,一般納稅人中了一次標,然后他的總價款分一部分給小規模納稅人,去做的話,那小規模納稅人,他不是有不超10萬級不超30萬免征增值稅的這個政策嗎?這樣不就有一個問題,就是我實際上繳的增值稅不就變少了嗎?
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2020-12-10
1.銷售個人使用過的物品或資產,屬免征增值稅的,能否到稅務局開具普通發票? 2.分期付款方式購入資產,有融資性質,一般的合同中標的金額是含稅價,請問發票如何開具?會計分錄如何編制? 3.一般性企業,如有傭金收入,可以單獨開具傭金發票嗎、。 謝謝
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2020-02-15
蔬菜流通環節免征增值稅針對的是從事農產品批發和零售的納稅人。如果我們公司從農產品收購廠家采購初級農產品直接賣給消費者,公司需要納增值稅和企業所得稅么?
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2017-06-26
免征增值稅企業如果購買原材料的時候收到稅率為百分之9的普票,是不是把稅費直接計入原材料成本里面去。比如原材料1W,稅費900. 那分錄是不是借:原材料1.09W 代:銀行存款.
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2019-09-12
我是酒店,有住宿和餐飲,一月份開了普票和專票,專票不能收回紅沖,所以,只有普票享受免征增值稅,但是,進項發票有去年11月份的,進項稅額在免稅和不免稅之間分配比例的時候,這張進項發票的稅額不屬于一月份,要不要減出來呀?
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2020-02-25
根據《關于小微企業暫緩收繳工會經費的通知》(蘇工辦[2018] 8 號)的相關文件精神,對銷售額不超過3萬(按季納稅的,不超過9萬元),按規定免征增值稅的小微企業,自2018年1月1日起至2020年12月31日止,暫緩收繳工會經費。”銷售額不超過2萬“和”免征增值稅的小微企業“,這2個條件是同時滿足,還是滿足一個就可以了?
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2019-06-12
開發票名稱安裝維修費可填列在“服務、不動產和無形資產”這一欄,然后和“貨物及勞務”分開享受9萬以下免征增值稅嗎?剛剛說安裝是服務,維修是勞務,怎樣開發票更好,可以分別享受免征,
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2017-07-28
老師好,我們是農民專業合作社,種植稻谷,并且把自產的稻谷加工成大米,另外附帶有副產品(米糠、碎米)。請問,這是不是屬于免征增值稅和企業所得稅的范圍?相關的文號是什么?辛苦老師指點。
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2019-08-16
境外服務免稅中提及的商務輔助服務以及鑒證咨詢服務, 具體是指什麼服務?
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2017-06-23
那可不可以這樣理解:企業要向稅務機關交稅,但實際上是從消費者身上多要錢用于交稅費,這樣的話企業的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對企業征收增值稅,是企業交的,但實際上是消費者交的。
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2019-01-29
那可不可以這樣理解:企業要向稅務機關交稅,但實際上是從消費者身上多要錢用于交稅費,這樣的話企業的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對企業征收增值稅,是企業交的,但實際上是消費者交的。
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2019-01-29
小微企業月銷售額為9萬,不超過10萬,有2萬是自開增值稅專票,3萬是找稅務機關代開專票。那么免征增值稅的是7萬還是4萬?
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2019-03-16
小規模建安企業在外地有項目需要預繳增值,那小規模不是有享受季度不超30萬免征增值稅嗎?那預繳的這個稅款為什么還要繳納?
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2019-03-04
老師,生產型企業出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實現銷售收入時: 借:應收賬款 貸: 主營業務收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業務成本 - 外銷成本 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出 3.應退稅額: 借:其他應收款 - 出口退稅 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 數據時同一個嘛?
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2024-05-22
請問老師:營改增小規模納稅人購稅控設備全額抵稅如增值稅因達不到起征點免稅在資產負債表上怎么反應?
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2016-09-28
差額征稅的賬務處理確認收入時借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費——未交增值稅 為什么是未交增值稅而不是應交增值稅
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2019-08-01
附加減半征收交稅部分和減免部分分錄
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2022-09-14
老師您好!我是非營利組織的會計,在6月開據了一張8萬元的發票,款未收到,做的分錄是借:應收帳款 80000 貸:提供服務收入—限定性收入79207.92 應交稅金—應交增值稅792.08,本季度僅此一筆收入二,未達起征點,還需做增值稅減免的分錄嗎?
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2021-07-11
老師 產品免稅跟免增值稅不是一回事嗎
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2019-04-26
增值稅有復合計征嗎
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2018-03-20
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