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那可不可以這樣理解:企業(yè)要向稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅,但實(shí)際上是從消費(fèi)者身上多要錢用于交稅費(fèi),這樣的話企業(yè)的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對(duì)企業(yè)征收增值稅,是企業(yè)交的,但實(shí)際上是消費(fèi)者交的。
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2019-01-29
小規(guī)模納稅人,差額征收企業(yè),一季度開票總額超30萬,但扣除掉工資和保險(xiǎn)后,余下的服務(wù)費(fèi)為2400元,要是按現(xiàn)在的免征增值稅了對(duì)吧,但還代開了一張專票,增值稅7000當(dāng)時(shí)從賬戶劃走了,這張專票是否用繳納一稅兩費(fèi)呢
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2019-04-02
有一公司為有限責(zé)任公司小規(guī)模納稅人,4-6月份收入為9600元,所以增值稅為免征,那么我申報(bào)附加稅時(shí)是不是都填0申報(bào)即可
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2020-07-14
老師好!定額征收的經(jīng)營部,季度開票小于9萬元免增值稅和生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,那如果季度超過9萬是如何交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的?
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2022-04-10
老師您好!我是非營利組織的會(huì)計(jì),在6月開據(jù)了一張8萬元的發(fā)票,款未收到,做的分錄是借:應(yīng)收帳款 80000 貸:提供服務(wù)收入—限定性收入79207.92 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅792.08,本季度僅此一筆收入二,未達(dá)起征點(diǎn),還需做增值稅減免的分錄嗎?
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2021-07-11
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票,稅款代開時(shí)候已扣繳,但屬于小微企業(yè),季度銷售額在9w一下,應(yīng)該免征增值稅,這個(gè)怎樣處理呢?
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2016-08-25
老師您好,小規(guī)個(gè)體戶本季銷售3萬未達(dá)到起征點(diǎn),在填申報(bào)表時(shí)是不是只填《增值稅納稅申報(bào)表》,《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》需要填嗎?
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2020-07-15
各位大神請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人達(dá)到免征增值稅條件,才發(fā)現(xiàn)2018年都沒有將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益,這個(gè)賬在今年怎么調(diào)啊[捂臉]
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2019-01-25
農(nóng)業(yè)企業(yè)自產(chǎn)的免征增值稅的農(nóng)產(chǎn)品用于贈(zèng)送、集體福利的視同銷售額,在季度申報(bào)增值稅時(shí)要計(jì)入銷售額嗎?如果要,在哪里填列?
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2019-01-14
附加減半征收交稅部分和減免部分分錄
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2022-09-14
如果是在實(shí)操中,一般納稅人中了一次標(biāo),然后他的總價(jià)款分一部分給小規(guī)模納稅人,去做的話,那小規(guī)模納稅人,他不是有不超10萬級(jí)不超30萬免征增值稅的這個(gè)政策嗎?這樣不就有一個(gè)問題,就是我實(shí)際上繳的增值稅不就變少了嗎?
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2020-12-10
1.銷售個(gè)人使用過的物品或資產(chǎn),屬免征增值稅的,能否到稅務(wù)局開具普通發(fā)票? 2.分期付款方式購入資產(chǎn),有融資性質(zhì),一般的合同中標(biāo)的金額是含稅價(jià),請(qǐng)問發(fā)票如何開具?會(huì)計(jì)分錄如何編制? 3.一般性企業(yè),如有傭金收入,可以單獨(dú)開具傭金發(fā)票嗎、。 謝謝
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2020-02-15
蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅針對(duì)的是從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)和零售的納稅人。如果我們公司從農(nóng)產(chǎn)品收購廠家采購初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品直接賣給消費(fèi)者,公司需要納增值稅和企業(yè)所得稅么?
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2017-06-26
免征增值稅企業(yè)如果購買原材料的時(shí)候收到稅率為百分之9的普票,是不是把稅費(fèi)直接計(jì)入原材料成本里面去。比如原材料1W,稅費(fèi)900. 那分錄是不是借:原材料1.09W 代:銀行存款.
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2019-09-12
我是酒店,有住宿和餐飲,一月份開了普票和專票,專票不能收回紅沖,所以,只有普票享受免征增值稅,但是,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有去年11月份的,進(jìn)項(xiàng)稅額在免稅和不免稅之間分配比例的時(shí)候,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額不屬于一月份,要不要減出來呀?
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2020-02-25
根據(jù)《關(guān)于小微企業(yè)暫緩收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)的通知》(蘇工辦[2018] 8 號(hào))的相關(guān)文件精神,對(duì)銷售額不超過3萬(按季納稅的,不超過9萬元),按規(guī)定免征增值稅的小微企業(yè),自2018年1月1日起至2020年12月31日止,暫緩收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。”銷售額不超過2萬“和”免征增值稅的小微企業(yè)“,這2個(gè)條件是同時(shí)滿足,還是滿足一個(gè)就可以了?
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2019-06-12
開發(fā)票名稱安裝維修費(fèi)可填列在“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”這一欄,然后和“貨物及勞務(wù)”分開享受9萬以下免征增值稅嗎?剛剛說安裝是服務(wù),維修是勞務(wù),怎樣開發(fā)票更好,可以分別享受免征,
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2017-07-28
老師好,我們是農(nóng)民專業(yè)合作社,種植稻谷,并且把自產(chǎn)的稻谷加工成大米,另外附帶有副產(chǎn)品(米糠、碎米)。請(qǐng)問,這是不是屬于免征增值稅和企業(yè)所得稅的范圍?相關(guān)的文號(hào)是什么?辛苦老師指點(diǎn)。
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2019-08-16
老師好,第一季度銷售收入未達(dá)45萬,免增值稅,那水利建設(shè)基金跟著免嗎?
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2023-03-08
2018年出口的貨物,在12月份報(bào)了增值稅免稅收入,但2019年確認(rèn)是收不回工廠的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在能如何申報(bào)?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷,需要把前面申報(bào)的免稅收入修改過來嗎?還是直接在本期申報(bào)內(nèi)銷?
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2019-04-04
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