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老師好,截圖中的題目只是說接到電費通知,并沒說已經付款,用什么付的款,分錄為什么是這樣? 借:應付帳款 730   貸:銀行存款 730 不應該是這樣的嗎? 收到電費通知的時候 借:管理費用 730   貸:應付帳款 730 付了款以后 借:應付帳款 730   貸:銀行存款 730
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2016-09-08
良好師你好,我總結不理解在試算平衡表中管理費用為何是7050我根據13道題的分錄我算出來該是11450嗎?還有銷售費用表上是9150而我算出來是17150?
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2016-02-25
老師,去年我公司已按規定為職工繳清了社保,但是沒有扣個人部分,當時分錄是這樣的 借:管理費用——社保 貸:銀行存款 但是現在公司又要補扣去年社保個人部分,今年這個補扣我要怎么做賬??
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2019-12-23
現在申報發現4月一筆分錄做到管理費用里面11380 后來發票一直沒到又改成預付賬款 今天申報的時候管理費用相差11380 預付賬款科目有了11380 那現在是按做出來報表填寫,有誤差就誤差在那里嗎?
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2020-06-14
集團內部房屋租賃,第一年合并報表的抵消分錄是借營業收入,貸管理費用,那第二年呢
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2021-09-12
老師,你好!購買打印機的分錄是借方:管理費用-辦公費,貸方現金。對嗎?謝謝!
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2019-09-05
分錄對嗎?設備款沒付運費先付,計入“管理費用”后,還需要結轉到“固定資產”嗎?不是寫了分錄嗎,怎么不說對不對呢?還是沒完全理解呀
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2017-03-18
老師那我做的分錄是,,借管理費用,應交稅金-進項,貸銀行,是這樣嗎?
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2018-12-14
老師,我想問一下,上個月我應該做借:應付賬款 貸:現金 ,但是做錯了,做成了借:管理費用 ,貸:現金,請問一我該怎么處理啊,分錄都要喲
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2015-12-03
這是分公司,.每月固定有一筆對公費用支付的10800.這筆錢是總公司同甲方簽訂合同因為有內容變更.所以要退回給甲方的,但又是收款方卻是私人的,.做帳時,直接做在管理費用-其它 可以嗎?
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2017-04-10
老師,我這邊是超市行業,最近收到一張發票是今年5?-9月的房租,之前老板也沒說什么時候開始交租金,這幾個月一下就是44萬多,那分錄要怎么做啊?管理費用和銷售費用比例分攤進去直接做到11月的賬里嗎?
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2019-11-22
老師,請問10月購的辦公用品,并收了專票,當月未抵扣,只入了管理費用,12月抵扣此發票,應該如何分錄,謝謝
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2020-01-13
去年的分錄,借:管理費用-福利費,貸:其它應付款,貸方應該是現金,我寫錯了,今年應該怎么調整
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2017-10-22
這個業務的分錄不應該是 借:管理費用 貸:銀行存款 嗎?怎么我提交后是錯誤呢?
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2018-06-09
一季度老板的裝修費通過公賬給對方打錢,我做了管理費用,到年底發票也沒給,想把這筆費用沖銷,如何做分錄啊
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2019-01-14
老師你好,我有筆分錄是管理費用-工資10500. 庫存現金-胡旭10500,因為出納要離職,是另一個人出的2800,這個10500的有2800是另個人付,現在如何修改憑證,沖紅還是補充
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2019-05-11
老師請問一下,我1月份預付了2月份的租金了,那我的分錄是不是 1月份 借:其他預付款 貸:銀行存款 2月份 借:管理費用 貸:其他預付款 這樣做對嗎?
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2020-02-16
小規模購買了辦公桌,如果我把它計入管理費用的話二級分錄是什么?、
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2017-12-20
老師請問,去年12月銀行匯了3000多給4s店修理公司的車,票在老板手里沒給我但是我做了管理費用,2月拿到票才知道是專票13個點,請問怎么處理,匯算清繳要調嗎,分錄怎么做?謝謝
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2022-04-07
購汽車一次性稅前抵扣折舊轉入管理費用分錄怎么做啊?
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2019-10-16
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