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于2018-06-09 22:38 發(fā)布 ??876次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-06-09 22:41
您好,因為沒說拿到發(fā)票,只是付款,應該借:預付賬款,貸:銀行存款。
2333333 追問
2018-06-09 22:45
我填預付也是錯的。 剛才看的視頻 是 借:其他應付款。
王雁鳴老師 解答
2018-06-09 22:52
您好,那就是原來收到發(fā)票了,現(xiàn)在是歸還了。
2018-06-09 22:53
沒有收到,后面收到的發(fā)票
2018-06-09 22:54
您好,那記入其他應付款是不對的吧,記入其他應收款,還是可以接受的,按我的理解。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
答: 你好,整個過程是這樣處理的
銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
可以把這兩個分錄合并一起寫成,借管理費用貸銀行存款嘛
答: 你好,不計提也可以
老師, 我們收到一筆退的稅, 會計說讓我沖管理費用. 我分錄這樣做對嗎借:銀行存款 500 貸:管理費用-稅金 -500
討論
老師 付出去了一筆費用房租 當個月的 比如9000因最后一個月不租了 退回 3000分錄怎么做了借 管理費用6000貸銀行存款3000 銀行存款 9000 這樣感覺怪怪的了
沖紅憑證,如借:管理費用貸:銀行存款都是兩個分錄都是負數(shù)嗎?還是就銀行存款一個負數(shù)呢?
老師,我18年12月做了一個憑證:借 管理費用_投標費 500 貸銀行存款 500 。但19年1月我收到了一張投標費的專票,月底我認證了,但是涉及到跨年度,分錄不會寫了,請教老師具體的分錄
分錄可以直接寫 借:管理費用 貸銀行存款嗎?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103684 個
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2018-06-09 22:45
王雁鳴老師 解答
2018-06-09 22:52
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2018-06-09 22:53
王雁鳴老師 解答
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