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老師:請(qǐng)問(wèn)增值稅、個(gè)稅、印花稅、附加稅、企業(yè)所得稅、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)有先后順序嗎?一般建議按什么順序申報(bào)比較好?以及匯算清繳時(shí)這幾個(gè)表先后順序又是怎樣合適?
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2024-03-28
老師,我公司出口開(kāi)具零稅率普票,但購(gòu)進(jìn)商品項(xiàng)為增值稅專(zhuān)用發(fā)票,購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,我填增值稅申報(bào)表,表2時(shí),要把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填到哪一項(xiàng)中啊
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2019-10-21
增值稅納稅申報(bào)表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業(yè),也就是說(shuō)為什么這些企業(yè)適用差額征稅?
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2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數(shù)啊?我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里是黑色的
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2018-12-04
“稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280元”,因本期沒(méi)有應(yīng)納稅額,所以無(wú)法抵減,但是在增值稅申報(bào)時(shí)填了表“B44增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”
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2019-01-09
老師您好請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度申報(bào),收入跟增值稅有點(diǎn)差異,以稅控系統(tǒng)的月度統(tǒng)計(jì)表為準(zhǔn),那么跟增值稅申報(bào)表會(huì)不一致
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2019-10-24
老師,納稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)》這個(gè)報(bào)表時(shí),第一欄是等于第二欄加第三欄嗎?
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2020-07-13
10月份的進(jìn)項(xiàng)在10月底前認(rèn)證之后,11月份通過(guò)電子稅務(wù)局填制《增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表》及其附列資料嗎?
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2016-10-22
老師好,小規(guī)模用過(guò)的機(jī)器出出售給另外一家小規(guī)模企業(yè),如何交增值稅及附加稅的呀?報(bào)表如何申報(bào)呀
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2019-10-22
我們總監(jiān)讓把每月增值稅及附加按項(xiàng)目體現(xiàn),難免有項(xiàng)目外的專(zhuān)票抵扣,這樣就對(duì)不上每月的申報(bào)表噠
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2023-09-13
我在申報(bào)增值稅,填寫(xiě)附表二的時(shí)候,彈出一個(gè)異常抵扣風(fēng)險(xiǎn)提醒的提示,這個(gè)是說(shuō)我的進(jìn)項(xiàng)有問(wèn)題嗎
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2019-07-03
老師 小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn) 那附加稅申報(bào)表填不填增值稅?然后再選擇個(gè)減免 應(yīng)交稅費(fèi)變成0?
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2020-01-05
小規(guī)模物業(yè)公司,這個(gè)季度的增值稅怎么申報(bào),3月份按1%的怎么報(bào),需要填寫(xiě)附表的那個(gè)免稅項(xiàng)目嗎
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2020-04-08
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅申報(bào)是填在一般計(jì)稅方法未開(kāi)票收入6%即第5欄嗎,還需要填其他附表嗎?
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2020-05-11
請(qǐng)問(wèn)增值稅免征附加稅的表怎么填,是0申報(bào)還是說(shuō)填寫(xiě)應(yīng)納稅額,然后在本期減免那里填上減免額
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2019-07-12
我們?nèi)ツ暧薪o客服開(kāi)水費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)按照簡(jiǎn)易計(jì)稅政策我們3個(gè)點(diǎn)發(fā)票開(kāi)的,收到的水費(fèi)發(fā)票全部轉(zhuǎn)出,3個(gè)點(diǎn)的水費(fèi)增值稅額全額交稅,現(xiàn)在國(guó)稅局說(shuō)不行,要9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,今天去把去年的增值稅申報(bào)表全更正申報(bào)了,但分錄不知道怎么調(diào)整了?
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2022-02-21
請(qǐng)問(wèn)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的賬務(wù)怎么處理?增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?
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2022-03-15
我之前在億企贏軟件上自行修改了以前期間的增值稅申報(bào)表,納稅時(shí)系統(tǒng)帶出的表是錯(cuò)的, 然后稅務(wù)局給我發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)通知說(shuō)我自己改表了,但是我看到的時(shí)候已經(jīng)過(guò)了要求的期限,想問(wèn)下有啥影響嗎
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2022-03-03
提交增值稅申報(bào)表時(shí), 期末有留抵金額,選擇暫不退稅就可以了吧,
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2025-05-15
公司買(mǎi)了一輛車(chē),收到的是機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票,發(fā)票認(rèn)證是去大廳認(rèn)證的,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)里沒(méi)有車(chē)輛的進(jìn)項(xiàng)稅,不能抵扣嗎?如果可以抵扣,主表要怎么填 ?
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2018-11-30
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