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一般納稅人收到個人代開的增值稅專用能進行增值稅抵扣嗎?
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2023-11-14
簡易征收的增值稅一般納稅人,收到增值稅專用發票如何做賬
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2018-06-05
老師,應交稅費-應交增值稅-已交增值稅,這個科目是怎么使用的?
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2015-10-19
開增值稅專用發票開的折扣部分視為銷售嗎?需要交增值稅嗎?
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2019-03-28
老師你好 多繳的增值稅不退稅用來次月抵扣增值稅帳務處理
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2019-04-17
怎么根據餐飲業的營業額和增加值,計算增加值率,是用誰除誰
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2021-08-02
老師,請問我們有正數數量也有負數數量,對方要我們增值稅發票上寫詳見銷貨清單,發票上體現出產品名稱和金額就可以了另附增值稅發票清單,需要怎么開具?是在開具增值稅專用發票界面點清單嗎?負數不能開在清單里?
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2016-10-10
2020年1月北京光明有限責任公司發生的經濟業務如下: ①1日,向當地某商場銷售微波爐200臺,并開具增值稅專用發票,單價(不含增值稅)為400元/臺,銷售額80000元,并約定對方10天內付款可享受不含稅價款5%的現金折扣,對方于1月7日付款,于是在結算時,給予商場5 %的現金折扣(現金折扣不考慮增值稅)。 公 ②8日,銷售300臺微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發 票,價稅合計為135 600元支付運輸費用價稅合計6540元,收到的增值稅專用發票上注明運費金額6. 000元增值稅額540元,該外地客戶款項末付。 分別計算進項稅額銷項稅額應納稅額
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2023-04-05
(1)銷售啤酒取得含稅收入508.50萬元,開具增值稅專用發票,注明金額450萬,稅額58.50萬元。 (2)領用自產啤酒用于年會慶典,成本價20萬元,同類產品市場不含稅銷售價格50 萬元。 (3)購入一箱白酒用于招待客戶,取得1份增值稅專用發票并認證,金額1萬元,稅 額0.13萬元。 (4)外購一批HI電飯煲發放給員工,取得1份增值稅專用發票,上月已認證通過, 金額5萬元,稅額0.65萬元。 外購一批HI電飯煲發放給員工,取得1份增值稅專用發票,上月已認證通過,金額5 萬元,稅額0.65萬元。 因為是上月認證通過,所以 進項稅額不算在本月,但因是本 月發放給員工,所以進項稅額轉出算在本月 ? (5)外購啤酒原材料(非農產品),取得3份增值稅專用發票,注明金額200萬,稅 額26萬元。 取得相關票據符合抵扣規定并勾選確認通過,請根據以上業務填寫申報增值稅納稅申 報表。 ? ?
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2023-11-24
小規模納稅人在申報增值稅時提示:應稅服務未達到起征點,且開具增值稅專用發票,請填寫附列資料,如何填寫呀
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2023-04-13
收到丁公司退回商品一批,該批商品系上月所售,質量有瑕疵,不含增值稅的售價為60萬元,實際成本50萬元,增值稅專用發票已開具并交付丁公司,該批商品未確認收入,也未收 取貨款,經核查,甲公司同意退貨,已辦妥退貨手續,并向丁公司開具了紅字增值稅專用發票。老師這個分錄怎么做呢
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2016-11-22
2)20日,,收到丁公司退回商品一批。該批商品系上月所售,質量有瑕疵,不含增值稅的售價為60萬元,實際成本為50萬元,增值稅專用發票已開具井交付丁公司。該批商品末確認收入,也未收取貨款。經核查甲公司同意退貨,已辦妥退貨手續,井向丁公司開具了紅字增值稅專用發票。會計分錄
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2023-03-06
小規模納稅人銷售用到的增值稅科目是計入應交稅費應交增值稅還是應交稅費未交增值稅
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2020-05-10
小規模納稅人月收入不到10萬不用交增值稅,銷項稅額怎么處理? 1.直接走到應交增值稅-未交增值稅科目? 2.先走到應交稅費-應交增值稅,再轉出到應交增值稅-未交增值稅? 3.這個未交增值稅的數字是當期沖減管理費用,還是到年底一次性沖減管理費用? 4.能不能請老師完整的做個分錄,謝謝
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2019-07-11
稅法 老師換投抵,增值稅用平均價,消費稅用最高價。 那分配,贈送呢?增值稅和消費稅都是用平均價嗎?
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2019-10-16
甲公司用銀行本票購買辦公用品,增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為1600元,怎么寫會計分錄?
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2019-06-15
請問增值稅專用發票的有效期多久?增值稅普票的有效期是多久?一般的過路費有效期是多久?
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2019-10-25
佘購材料一批,增值稅專用發票上注明價款20000.增值稅稅率為17%,材料已驗收入
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2015-10-23
我是小規模公司,供應商開給我們增值稅專用發票,我們不能抵扣進項,那我增值稅專票是不是要退回重開
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2019-06-28
我們是個體,已經開過增值稅專用發票了,但是發票有幾份開錯了稅率,而且已經跨月,現在到征期了,我們需要繳納增值稅,可是自動申報的我們是零稅率,怎么辦。問專管,專管說趕緊追回專票,可是購票方想等征期過了再給我們開紅字信息表,我們作為銷售方怎么辦
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2020-01-08
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