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老師,請問一下股權(quán)裝讓的事。我們實收資本200萬,未分配利潤-60萬,20萬轉(zhuǎn)讓10%的股權(quán),需要繳納個人所得稅稅么?
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2023-03-29
老師您好,我想問,匯算清繳, 如果企業(yè),1,2季度盈利了,預交了企業(yè)所得稅,然后3,4季度又虧損了,年底未分配利潤是負的,那么第二年匯算清繳的時候,1,2季度預交的企業(yè)所得稅會退稅嗎?
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2019-10-18
企業(yè)第二季度的時候繳納了企業(yè)所得稅,但是到年底后未分配利潤是負的,那我匯算清繳的時候需要退稅嗎,如果不退應作何處理
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2021-12-01
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司未分配利潤13萬左右,投資收益的企業(yè)所得稅怎么計算
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2017-09-18
2021年12月年終計提所得稅。是先計提所得稅,后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益,最后做未分配利潤嗎。。股東分配未分配利潤怎么辦?但是庫存現(xiàn)金等于0元 利潤是正數(shù),但是沒有現(xiàn)金可以分配 ,怎么辦嗯
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2022-01-03
所得稅匯繳,補繳企業(yè)所得稅,沖減未分配利潤,同時沖減盈余公積,那么這個時候,沖減盈余公積的分錄,是否還需要過一遍“提取盈余公積”的負數(shù)
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2019-06-05
老師,3月報2月的企業(yè)所得稅稅,是看2月份利潤總額還是看未分配利潤
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2022-03-08
老師,所得稅匯算暫估有5000元到不了票了,已做調(diào)增,上年虧損了,不要補交所得稅,應付賬款暫估余額怎么辦?調(diào)增部分是不是需要賬上調(diào)增上年未分配利潤?謝謝
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2020-06-15
老師您好,我們公司是這么個情況,4年前和一個個人共同投資注冊了一家公司,去年我們公司撤股了,那家公司就剩下哪一個個人作為股東,近期他們新來一個會計說是賬面未分配利潤過大,要繳納20%的個稅,于是那個老板就覺得這是以前年度累計收益,這部分稅款我們公司也應該承擔一部分 根據(jù)我的所學,這個未分配利潤過大別說沒有分紅就算有分紅我們作為公司名義投資是不是也不用繳納所得稅了?
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2019-05-28
如果利潤表本年度本年累計是正數(shù)。上年未分配利潤是負數(shù),金額且大于今年本年累計數(shù)。用交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-12-16
你好我這9月底未分配利潤期末數(shù)是負數(shù),但是利潤表本年累計利潤是正數(shù),我季度需要計提所得稅嗎
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2019-10-13
A投資B500萬成為B的股東,并持有B百分之10的股份。A2018年決定對持有的B公司百分之10的股份進行撤資。撤資時賬面累計未分配利潤和累計盈余公積合計為1600萬,A實際收回80萬。請計算一下該企業(yè)發(fā)生撤資業(yè)務應繳納的企業(yè)所得稅。要計算過程
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2019-12-27
在認繳制下,注冊資本是100萬,兩位股東各占50%,一位自然人,一位法人股東,報表中實收資本11萬,未分配利潤負數(shù),凈資產(chǎn)為2萬,這種情況下,企業(yè)之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓如果平價50萬轉(zhuǎn)讓,需要交企業(yè)所得稅嗎,個人要交個稅嗎
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2021-11-22
有限公司 資產(chǎn)總額1246035.2,負債87531.14,實收資本890000,未分配利潤268504.06 想要注銷公司,需要交個人所得稅嗎? 另外注銷的步驟麻煩老師詳細說一下,謝謝!
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2022-12-09
你好,12月企業(yè)所得稅月底計提,公司有彌補虧損,這樣就交不了所得稅了,那么做賬怎么寫分錄,還是借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅嗎?應交稅費有-企業(yè)所得稅有余額怎么做,轉(zhuǎn)到哪個科目
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2020-01-13
要求:計算2016年至2018年的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異,各年應確認的遞延所得稅負債與遞延所得稅資產(chǎn),各年應確認的當期所得稅、遞延所得稅與所得稅費用,并編制相應的會計分錄。
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2020-06-12
所得稅費用該怎么填列?上季度(4-6)季度的所得稅費用有發(fā)生額,在6月的利潤表當中所得稅費用那里要填列嗎?還是可以在7月申報利潤表的時候填所得稅費用?是把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了。
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2018-08-08
開出外出經(jīng)營管理證,地稅要求按銷售額預繳企業(yè)承包承租經(jīng)營所得個人所得稅1%。為什么呢。我是A公司分包給B公司,都是公司為什么我要交個人所得稅,即使分包給個人B,那應該是個人B交個人所得稅吧,
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2017-09-07
老師,公司虧損狀態(tài)下發(fā)年底獎金正常嗎,我們老板著急的要變更股東,公司是虧損的,但是未分配利潤是30萬,我想的現(xiàn)在在12月的賬里加一筆計提年底獎金,這樣未分配利潤就可以往下將一些,我們虧損的到企業(yè)所得稅匯算清繳時候還要退稅的那種,計提年底獎金合理嗎
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2024-01-10
其他權(quán)益工具投資的公允價值高于計稅基礎不同時,需計提遞延所得稅負債,最后處置了該筆其他權(quán)益投資,并盈利,記賬時轉(zhuǎn)回了之前的遞延所得稅負債,相應的其他綜合收益和利得也轉(zhuǎn)入了未分配利潤和盈余公積,最后這個盈利是否計提企業(yè)所得稅,分錄是什么?
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2019-07-20
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