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老師所得稅匯算清繳中納稅調整的利息支出是不是不能稅前扣除?
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2022-04-20
個人獨資企業生產經營所得的會計處理方法
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2019-04-09
企業法人一定要辦理個人所得稅匯算清繳嗎?
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2020-06-29
開票日期2020年5月,發票備注欄:所屬期2016年5月,那進項稅能在2020年抵扣?所得稅能在2020年稅前扣除?
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2020-05-28
老師我還有一個問題請教一下。就是工程在外地施工的時候預交了個人所得稅嗎?那這個個人所得稅月未轉入成本、還是管理費用還是稅費呀。
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2021-08-20
員工經常在外面跑業務的,餐費及電話費,在工資里面補貼的。是要員工交個人所得稅?還是另外做管理費用嗎?公司要多交稅不?
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2021-03-12
老師,計提管理費用-管理人員職工薪酬 金額是不是應該加上公司代繳的個人所得稅呢?如:實際公司需要發放的工資是25萬元,個稅是1萬元,那我計提管理費用-管理人員職工薪酬 26萬對嗎?
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2022-04-06
老師好,企業用國外的商標需要付商標使用權,給國外付款時,需要代扣代繳10%的企業所得稅,這個企業所得稅可以做企業的成本嘛 二是,除了代扣代繳企業所得稅外,需要代扣代繳相應的增值稅嘛
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2021-05-18
凈利潤(扣除了所得稅費用后)才能轉到利潤分配 未分配利潤中,假如它前期有虧損,先彌補虧損后在進行分配 那那經濟法企業所得稅那,怎么先彌補虧損,之后可以算所得稅嗎,, 不應該是算完了所得稅,剩下的凈利潤轉到利潤分配后才能彌補嗎
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2020-03-23
老師,我們掛靠別人的資質做項目,請問對方收取,管理費打包價25萬/年,企業所得稅收入的1%,請問我怎么去計算和評估這個稅和管理費收取的合不合理?
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2022-01-14
我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費和百分之二的企業所得稅,但是我們每次有收入進賬的時候都需要在當地預繳0.2%的企業所得稅預繳,為啥公司還要扣百分之二的企業所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業所得稅,那也是利潤部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?
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2020-06-10
甲企業是我市一家制造業企業,符合中小微企業條件,2022年6月從乙企業購進一臺生產設備,當月投入使用并取得增值稅專用發票,單位價值1440萬元,稅法規定最低折舊年限10年。企業在稅收上享受稅前扣除優惠政策,會計上采用直線法計提折舊,折舊年限為10年,不考慮凈殘值。針對該項設備的稅會處理為: 2022年度,稅前扣除金額為720萬元(1440÷2),會計折舊金額為72萬元(1440÷10÷12×6),2022年企業所得稅申報納稅調減648萬元。 老師,我想問下這個問題里面,為什么稅前扣除金額是720萬元?是按照哪個優惠政策走的?為啥是1440/2?
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2023-03-30
稅務機關在對工資薪金進行合理性確認時,可按以下原則掌握: (一)企業制訂了較為規范的員工工資薪金制度; (二)企業所制訂的工資薪金制度符合行業及地區水平; (三)企業在一定時期所發放的工資薪金是相對固定的,工資薪金的調整是有序進行的; (四)企業對實際發放的工資薪金,已依法履行了代扣代繳個人所得稅義務。 (五)有關工資薪金的安排,不以減少或逃避稅款為目的。 企業應該給員工繳納各種社會保險,而未繳納的,對應的工資不符合合理性原則,不能稅前扣除。 這句話是不是不交社保的話工資不能稅前扣除啊
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2022-03-17
如果公司發生較大金額采購(假設金額十萬元),但對方是個人所以不能且不肯去稅局代開發票。在這種情況下,在所得稅申報時,這一筆無發票的采購不做稅前扣除。這樣的話,是否就完全沒有其他稅務風險了?還存在其他經營或財務上的風險嗎?
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2020-04-06
計提所得稅的時候是不是以利潤總額來計提的,不是凈利潤,每次都是三個月的利潤總額,然后所得稅不能稅前扣除
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2019-10-09
老師,想問一下,現在填所得稅報表,報表中的利潤總額有招待費的,那我填表時需要自行加上不能稅前扣除的40%嗎?
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2022-01-18
急!急!老師,餐飲公司A中標一個項目,后將這個項目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開“餐飲管理費”發票給A公司,A公司再根據發票金額打款給B公司,每月大概20萬,而項目方的款是直接打給A公司的,請問:這樣操作有稅務風險嗎?B公司可取怎樣的成本發票減少企業所得稅?(A、B兩家公司沒有直接關聯關系)
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2022-06-30
請問一下 我們公司和商務局簽了儲備肉合同 現在給我們的補助款有 庫房管理費和儲備肉的差價補助款 這兩項款需不需要交企業所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請教個問題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費用, 1、管理費 2、開票繳納的稅金 3、企業所得稅(已經提供了足額發票)還需要交嗎?
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2023-12-27
請問個人繳納的大病醫療保險金不可以在個人所得稅稅前扣除嗎
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2015-08-04
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