
老師,想問一下,現(xiàn)在填所得稅報(bào)表,報(bào)表中的利潤總額有招待費(fèi)的,那我填表時(shí)需要自行加上不能稅前扣除的40%嗎?
答: 同學(xué) 你好 報(bào)季報(bào)的時(shí)候不調(diào)整 按實(shí)際數(shù)額填報(bào) 年度匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整
企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)增部分,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)利潤表是否該與企業(yè)所得稅一致調(diào)減管理費(fèi)用,讓利潤表的利潤總額與企業(yè)所得稅的利潤總額保持一致?
答: 你好,不需要調(diào)整的,調(diào)表不調(diào)賬的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4季度所得稅報(bào)表中利潤總額為-2000,所得稅自動(dòng)為0。但調(diào)整招待費(fèi)3000,計(jì)算所得稅額1000 x25%=25,怎么辦
答: 您好,這個(gè)招待費(fèi)在匯算清繳時(shí)再調(diào)增


陳fafa 追問
2022-01-18 17:21
郭波 解答
2022-01-18 17:23