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現(xiàn)在有政策說小金額的可以不用發(fā)票入賬對(duì)嗎? 所得稅稅前扣除的
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2019-02-14
老師,臨時(shí)工的工資怎么做賬?能稅前扣除嗎?要不要申報(bào)個(gè)人所得稅?
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2023-03-01
老師所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整的利息支出是不是不能稅前扣除?
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2022-04-20
個(gè)體戶業(yè)主給自己每月發(fā)放工資申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)可以稅前扣除嗎
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2019-07-13
開票日期2020年5月,發(fā)票備注欄:所屬期2016年5月,那進(jìn)項(xiàng)稅能在2020年抵扣?所得稅能在2020年稅前扣除?
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2020-05-28
凈利潤(扣除了所得稅費(fèi)用后)才能轉(zhuǎn)到利潤分配 未分配利潤中,假如它前期有虧損,先彌補(bǔ)虧損后在進(jìn)行分配 那那經(jīng)濟(jì)法企業(yè)所得稅那,怎么先彌補(bǔ)虧損,之后可以算所得稅嗎,, 不應(yīng)該是算完了所得稅,剩下的凈利潤轉(zhuǎn)到利潤分配后才能彌補(bǔ)嗎
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2020-03-23
我國居民個(gè)人張某為獨(dú)生子女,就職于我國的甲公司。每月稅前工資、薪金收入為30000元,每月減除費(fèi)用為5000元。張某個(gè)人每月負(fù)擔(dān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2400元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)600元、失業(yè)保險(xiǎn)150元、住房公積金2400元(三險(xiǎn)一金”合計(jì)5550元)。假設(shè)贍養(yǎng)老人每月專項(xiàng)附加扣除金額為2000元,張某沒有其專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。 計(jì)算張某2019年1月和2月工資、薪金所得應(yīng)有甲公司分別預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅
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2019-12-27
老師,我們掛靠別人的資質(zhì)做項(xiàng)目,請(qǐng)問對(duì)方收取,管理費(fèi)打包價(jià)25萬/年,企業(yè)所得稅收入的1%,請(qǐng)問我怎么去計(jì)算和評(píng)估這個(gè)稅和管理費(fèi)收取的合不合理?
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2022-01-14
我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費(fèi)和百分之二的企業(yè)所得稅,但是我們每次有收入進(jìn)賬的時(shí)候都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳,為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅,那也是利潤部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?
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2020-06-10
甲企業(yè)是我市一家制造業(yè)企業(yè),符合中小微企業(yè)條件,2022年6月從乙企業(yè)購進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)月投入使用并取得增值稅專用發(fā)票,單位價(jià)值1440萬元,稅法規(guī)定最低折舊年限10年。企業(yè)在稅收上享受稅前扣除優(yōu)惠政策,會(huì)計(jì)上采用直線法計(jì)提折舊,折舊年限為10年,不考慮凈殘值。針對(duì)該項(xiàng)設(shè)備的稅會(huì)處理為: 2022年度,稅前扣除金額為720萬元(1440÷2),會(huì)計(jì)折舊金額為72萬元(1440÷10÷12×6),2022年企業(yè)所得稅申報(bào)納稅調(diào)減648萬元。 老師,我想問下這個(gè)問題里面,為什么稅前扣除金額是720萬元?是按照哪個(gè)優(yōu)惠政策走的?為啥是1440/2?
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2023-03-30
請(qǐng)問個(gè)人繳納的大病醫(yī)療保險(xiǎn)金不可以在個(gè)人所得稅稅前扣除嗎
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2015-08-04
12萬申報(bào)的年所得額是指扣除五險(xiǎn)一金和個(gè)稅之前的應(yīng)發(fā)工數(shù)嗎?
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2018-03-21
專利權(quán)投資入股,評(píng)估值入賬在所得稅前攤銷扣除的年限最短幾年
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2018-07-09
稅務(wù)機(jī)關(guān)在對(duì)工資薪金進(jìn)行合理性確認(rèn)時(shí),可按以下原則掌握: (一)企業(yè)制訂了較為規(guī)范的員工工資薪金制度; (二)企業(yè)所制訂的工資薪金制度符合行業(yè)及地區(qū)水平; (三)企業(yè)在一定時(shí)期所發(fā)放的工資薪金是相對(duì)固定的,工資薪金的調(diào)整是有序進(jìn)行的; (四)企業(yè)對(duì)實(shí)際發(fā)放的工資薪金,已依法履行了代扣代繳個(gè)人所得稅義務(wù)。 (五)有關(guān)工資薪金的安排,不以減少或逃避稅款為目的。 企業(yè)應(yīng)該給員工繳納各種社會(huì)保險(xiǎn),而未繳納的,對(duì)應(yīng)的工資不符合合理性原則,不能稅前扣除。 這句話是不是不交社保的話工資不能稅前扣除啊
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2022-03-17
如果公司發(fā)生較大金額采購(假設(shè)金額十萬元),但對(duì)方是個(gè)人所以不能且不肯去稅局代開發(fā)票。在這種情況下,在所得稅申報(bào)時(shí),這一筆無發(fā)票的采購不做稅前扣除。這樣的話,是否就完全沒有其他稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)了?還存在其他經(jīng)營或財(cái)務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2020-04-06
計(jì)提所得稅的時(shí)候是不是以利潤總額來計(jì)提的,不是凈利潤,每次都是三個(gè)月的利潤總額,然后所得稅不能稅前扣除
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2019-10-09
老師,想問一下,現(xiàn)在填所得稅報(bào)表,報(bào)表中的利潤總額有招待費(fèi)的,那我填表時(shí)需要自行加上不能稅前扣除的40%嗎?
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2022-01-18
公司人員出國出差,出差的費(fèi)用在外國沒辦法取得發(fā)票,要怎么報(bào)銷稅前扣除
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2019-09-26
本月申報(bào)企業(yè)所得稅,因?yàn)槔麧櫩傤~為負(fù)數(shù),那這個(gè)加計(jì)扣除可以刪除不填嗎
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2022-10-17
我公司一直申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè) 其2021年有委托研發(fā)費(fèi)用20萬 請(qǐng)問匯算2021年企業(yè)所得稅年報(bào)這塊能全額扣除嗎 因?yàn)楹孟衤犝f委托研發(fā)費(fèi)用80%做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除.不知道目前在申請(qǐng)高企這20萬能做全額扣除不
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2023-03-15
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