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為啥借支付技術(shù)服務(wù)費(fèi),為什么會(huì)是借應(yīng)收賬款,貸銀行存款呢
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2019-10-30
2×18年3月1日,甲公司為建造辦公樓從銀行借入兩年期專門借款500萬元,辦公樓于2×18年3月6日開工;2×18年3月11日賒購一批材料款,并開出無息商業(yè)匯票,3個(gè)月后進(jìn)行承兌;2×18年4月1日支付銀行存款購入一批工程物資;2×19年11月12日,工程全部完工,達(dá)到合同設(shè)計(jì)的要求;2×19年11月28日,所建辦公樓驗(yàn)收合格;2×19年12月1日,辦理工程竣工結(jié)算;2×19年12月12日,正式投入使用。甲公司專門借款利息費(fèi)用停止資本化時(shí)點(diǎn)是(  )。 A.2×19年11月12日 B.2×19年11月28日 C.2×19年12月1日 D.2×19年12月12日
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2021-06-15
您好!行政單位用銀行存款支付手續(xù)費(fèi)時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢
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2021-12-30
1.1 某行政單位同級財(cái)政撥款為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,現(xiàn)收到“財(cái)政直接支付入賬通知書”,內(nèi)列:基本支出——日常公用費(fèi)用50 000元;人員經(jīng)費(fèi)350 000元;項(xiàng)目支出100 000元。 1.2 上述行政單位本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)金額為600 000元,年末結(jié)轉(zhuǎn)差額。
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2020-03-14
12月4日,收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的付款通知,支付12月1日所欠北京古船面粉廠價(jià)稅款及運(yùn)雜費(fèi)共計(jì)167274.5元。
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2023-12-07
5月4日收到某X廠預(yù)付購買產(chǎn)品款50000元,存入銀行(注:單位沒設(shè)“預(yù)收賬款”科目)5月16日賣給x廠產(chǎn)品275件,售價(jià)200000元,增值稅銷項(xiàng)稅34000元,除預(yù)收款外,其余部分收到全存入銀行。分錄?
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2017-08-30
固定資產(chǎn)進(jìn)行日常修理的支出為什么不能進(jìn)固定資產(chǎn)成本?固定資產(chǎn)的日常修理支出不是進(jìn)制造費(fèi)用嗎?制造費(fèi)用最后不是進(jìn)成本了嗎?
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2021-07-23
有如下情況,我單位2018年7月請A單位加工一批材料,通過銀行存款支付1500元,未開具發(fā)票!于2019年1月31日,又再次通過銀行存款支付余款2000元,未開具發(fā)票!A單位于2019年3月開具增值稅專用發(fā)票4000元!但是因加工期間出現(xiàn)返工問題,雙方就人工費(fèi),誤工費(fèi)協(xié)商未果!現(xiàn)在這個(gè)情況該怎么處理呢?
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2019-11-28
2月3日,銷售窗簾,開出增值稅普通發(fā)票不含稅金額24271.84,稅費(fèi)728.16 價(jià)稅合計(jì):25000借:應(yīng)收賬款 25000貸:主營業(yè)務(wù)收入 24271.84應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 728.162月5日收到銀行存款25000收到款:借:銀行存款 25000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 25000結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:庫存商品 25000貸:應(yīng)付賬款-暫估 25000月銷售額不超過3萬,免征增值稅:728.16借:怎么入賬?
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2017-03-03
支付的款項(xiàng)未取得費(fèi)用發(fā)票,2019.3.1發(fā)生的費(fèi)用 ,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,那么2020年2月份才取得發(fā)票,發(fā)票日期卻寫的是2010.2月份,那賬務(wù)怎么處理啊
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2020-03-17
公司是做互聯(lián)網(wǎng)的,然后會(huì)員是通過APP充值到微信,微信會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)款到公賬,或者是充值到支付寶,支付寶要提現(xiàn)才能到公賬,支付寶也是公司的,后期需要返現(xiàn)給客人,那我現(xiàn)在的收到的款,我該怎么做賬?-----追問,老師那我是根據(jù)銀行流水賬直接做借銀行存款貸預(yù)收賬款嗎
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2017-10-11
老師 公司的會(huì)計(jì)把每個(gè)月沒有發(fā)票的支出都掛往來款了可以嗎?
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2015-09-25
老師,您好,我公司的銀行存款賬面余額比銀行存款金額多了0.63元錢(銀行對賬單與銀行存款余額一致),經(jīng)會(huì)計(jì)與出納核對了很多遍也沒有查找出差異原因,請問,現(xiàn)在如何平賬,憑證依據(jù)如何出具
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2024-06-24
以銀行存款支付購入材料的運(yùn)輸費(fèi)4800元,以庫存現(xiàn)金支付裝卸費(fèi)8700元,(按照重量比例分配,列)
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2019-11-14
3.購入生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),價(jià)款30000元,增值稅3900元,以銀行存款支付
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2022-06-16
向東方公司購入原材料,貸款80000元,增值稅率13%,用銀行存款支付
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2022-04-21
老師您好,我們公司。我們賣材料,有發(fā)票,都是正常走對公,但是買材料都是個(gè)人,導(dǎo)致沒有發(fā)票,,,然后銀行賬戶余額過大。幾百萬。老師請問如何合理的取出銀行存款,我們還有兩個(gè)小公司。
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2020-06-18
銀行存款下面有一個(gè)明細(xì),一個(gè)銀行賬戶為負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理?剛剛接的帳
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2019-08-06
月末結(jié)完賬后發(fā)現(xiàn)銀行存款的余額和實(shí)際銀行賬戶的余額對應(yīng)不上,原因是期初余額沒有保持一致,該如何操作改正?
2/2023
2019-02-20
老師好,去年忘了寫銀行存款的明細(xì)科目,今年又開了一個(gè)銀行賬戶,那么去年的銀行存款明細(xì)科目怎么處理和今年的銀行存款明細(xì)科目怎么處理呢?謝謝!
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2022-04-12
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