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"甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,適用的消費(fèi)稅稅率為10%,甲企業(yè)對(duì)原材料按實(shí)際成本法進(jìn)行核算,2022年有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為392 000元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi)58 000元(不含增值稅)以及相應(yīng)的增值稅和消費(fèi)稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)10 000元(不含增值稅); (4)材啊料加工完成,甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗(yàn)收入庫(kù)。 在計(jì)算繳納增值稅時(shí)運(yùn)雜費(fèi)
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2023-03-16
老師 我想咨詢一下啊,就是簡(jiǎn)易征稅建筑行業(yè)不是3%嗎,有些企業(yè)可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征稅。但是。如果是簡(jiǎn)易征稅的話,開普票就行了,為什么還要開增值稅專用發(fā)票呢,他又不可以抵扣?
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2018-12-28
17. 行政單位作財(cái)政撥款收入增加的賬務(wù)處理時(shí),借方對(duì)應(yīng)科目有( )。 A. 經(jīng)費(fèi)支出 B. 零余額賬戶用款額度 C. 財(cái)政應(yīng)返還額度 D. 撥出經(jīng)費(fèi)
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2015-05-10
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額174257.41的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2024-07-05
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中 第四章 增值稅-稅收優(yōu)惠: 免稅項(xiàng)目和免征增值稅的區(qū)別?
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2019-03-02
增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬(wàn) 成本是100萬(wàn) 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬(wàn) 成本是100萬(wàn) 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
老師,請(qǐng)教一下,我們公司開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票“*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入”這個(gè)是政府的一個(gè)專項(xiàng)補(bǔ)貼,“0”稅率;,當(dāng)月收到錢,我做了:借 銀存 貸:營(yíng)業(yè)外收入 但是,這樣我的增值稅申報(bào)表上的收入就和這個(gè)有差異 正確的應(yīng)該怎么做呀?
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2023-07-10
老師好!我們是合伙企業(yè)核定征收的,因進(jìn)項(xiàng)少虛增利潤(rùn),利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)如何處理?
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2020-03-09
我想問(wèn)問(wèn)題~門店租金和其他運(yùn)營(yíng)成本屬于管理費(fèi)用嗎,還有一般和行政支出與管理費(fèi)用是同一個(gè)東西嗎?
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2019-08-29
計(jì)提短期借款的利息計(jì)提行政管理部門固定資產(chǎn)折舊計(jì)提壞賬準(zhǔn)備管理用無(wú)形資產(chǎn)攤銷以上怎么做分錄
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2019-02-25
結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資850 000元,車間管理人員工資12 000元,行政管理部門人員工資15 000元。
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2021-12-05
珠寶零售行業(yè)個(gè)體工商戶的增值稅,附加稅,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的征收比例分別是好多呢
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2019-05-24
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2019年7月開始自行建造管理房屋一幢,購(gòu)入所需各種物資100000元,支付增值稅稅額13000元,全部用于建造廠房。另支付工程人員工資20000元,提取工程人員的福利費(fèi)2800元,支付其他費(fèi)用3755元。該管理用房的入賬價(jià)值為()元 A 113000 B 126555 C 122800 D 139555
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2020-06-27
一月有兩張發(fā)票是做了抵扣認(rèn)證,同時(shí)賬務(wù)也做了:借:管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款,但是我那個(gè)月給稅務(wù)局申報(bào)時(shí)忘記申報(bào)了,我又不想跑稅務(wù)局去申報(bào),想把這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該做:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 嗎?還是貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 呢?
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2017-06-05
老師您好,我是一般納稅人,報(bào)差旅費(fèi)418(票面金額)借-管理費(fèi)用-差旅費(fèi)383.49 借-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)34.51 貸-銀行存款 418 老師,請(qǐng)問(wèn)我這樣做對(duì)嗎?
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2020-07-01
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)填的是增值稅表未達(dá)起征點(diǎn)免稅稅額嗎?
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2019-10-15
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問(wèn)題 總公司說(shuō)收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬(wàn) 成本是100萬(wàn) 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
那增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的 情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬(wàn) 成本是100萬(wàn) 這些稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
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