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老師計提增值稅的分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(1%增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 等交納的時候是 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款嗎
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2022-04-07
1、應交稅金-應交增值稅-銷項稅額,應交稅金-應交增值稅-進項稅額,應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅,應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出、應交稅金-應交增值稅-減免稅款 這些科目年底需要結平嗎?2、應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目嗎 還是 應交稅金-未交增值稅?
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2018-01-27
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 261441.60 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 41480 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 1050 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 218911.60 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 218911.60 貸:應交稅費-未交增值稅 218911.60 借:應交稅費-未交增值稅 11089.47 貸:銀行存款11089.47,上月進行留抵207822.13,這分錄對不對
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2016-10-26
老師一般納稅人—增值稅 月末結轉賬務處理: @銷項稅>進項稅 借:應交稅費—應交增值稅—銷項 貸:應交稅費—應交增值稅—進項 貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅 @銷項稅<或者=進項稅的時候我的分錄怎么做?
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2021-08-08
老師,繳納增值稅的時候會計分錄是不是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款,如何不是這樣,那是如何做分錄的?謝謝!
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2016-05-28
老師好 我公司為一般納稅人 我做的計提增值稅的分錄為 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 這樣做對嗎
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2022-05-06
我們想增加網上銷售和進出口業務。請問可以注冊在一個公司嗎
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2018-03-07
生產型企業出口非視同資產的貨物是免稅還是視同內銷增稅呢
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2022-04-21
某電子設備企業為一般納稅人,2021年11月份有關生產經營業務如下: (1)銷售A產品一批,開具增值稅專用發票注明價款為200萬元。 (2)采取“以舊換新”方式銷售電子產品,共取得現金收入5000萬元,舊貨抵價金額為 1780萬元,開具普通發票。 (3)購進材料取得增值稅專用發票,注明價款1000萬。 (4)購進機械設備取得增值稅專用發票注明價款20萬,支付運費取得增值稅專用發票注明運費5萬。 (5)進口一批貨物,該批貨物不征收消費 稅,關稅完稅價格20萬,進口關稅4萬,取得海關開具的專用繳款書。 要求:計算該企業當期應納增值稅稅額,寫出詳細計算步驟。只寫計算結果不記分
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2022-10-31
(二)某有限責任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%,發生下列業務:(1)公司進口原材料一批,海關核定的完稅價格為40000元,海關征收的進口關稅為10000元,增值稅率16%,原料已驗收入庫,貨款已從銀行支付。(2)將某企業逾期未退還包裝物押金46400元轉作其他業務收入。(3)收到乙企業投資的原材料,雙方協議作價不含稅60000元;該原材料的增值稅率為16%,原材料已運到并驗收入庫。(4)公司將B產品一批用于職工福利,按公司銷售同類產品的價格計算,不含稅價款為70000元。該批產品的成本為50000元,增值稅率為16%。要求:編寫上述業務的會計分錄
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2019-04-18
企業2018年5月6月9月出口的貨物,2018年10月所屬期首次申報退稅,退稅局核查實際經營地不合格不給退稅,稅務2019年1月18日給我們開具了不給退稅的涉稅通知書。稅務老師說出口還免稅,不給退的稅做進項稅額轉出,轉到成本里。那2019年在1月賬里做這筆分錄,是不是要借:以前年度損益調整科目,貸:應交稅費~應交增值稅~出口~進項稅額轉出呢?我們執行的小企業會計制度。2018年要出口業務的增值稅明細科目余額沒在2018年12月結轉,上面的分錄做的對嗎?
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2019-02-13
老師好,麻煩問一下結轉本月未交增值稅時,我這樣做分錄合適著沒:借:應交稅費-應交增值稅銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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2021-06-03
結轉都是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額應交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄:結轉銷項:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-轉出未交增值稅再借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅
1/2407
2017-09-04
出口征資源稅嗎,不是進口不征,出口不退嗎
1/1006
2022-04-29
您好!我公司是一般納稅人,11月還沒有扣繳 應交稅費-未交增值稅¥5453.57 12月結轉進項和銷項: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額¥3722.08 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅¥15964.76 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額¥19686.84 請問:12月計提增值稅怎么做會計分錄??? 第1:借:應交稅費-未交增值稅¥15964.76 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅¥15964.76 第2:借:應交稅費-未交增值稅¥10511.19 應交稅費-未交增值稅¥5453.57 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅¥15964.76 圖如下:
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2020-04-24
小規模納稅人代開增值稅專票,增值稅已在代開時交納,增值稅申報時需要申請該專票產生的增值稅嗎?
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2019-01-14
買賣二手房的時候到底需要繳納幾個增值稅?土地增值稅?開票的銷項稅?不動產增值稅?還有什么增值稅?
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2019-01-31
老師,這個分錄可以叫計提增值稅嗎借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅
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2018-12-08
月末還需結轉未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅,這樣對嗎?
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2017-10-15
老師,建筑服務異地預交增值稅在填增值稅申報表的時候,表四的預交增值稅金額包括增值稅附加嗎
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2021-06-15
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