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個人勞務收入是超過500元就要開具增值稅發票,老師
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2020-12-25
小規模公司??可以開紅字發票嗎
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2017-12-06
小規模怎么開紅字發票?
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2016-12-19
你好 開紅字發票 最后顯示紙質發票已放入打印機 那個打印的是紅色還是藍色那張
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2022-05-24
(1)10月3日,向乙企業賒銷A產品100件,單價為40000元,單位銷售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業銷售材料一批,價款為70000元,該材料發出成本為5000元。上月已經預收賬款600000元。當日丙企業支付剩余貨款3)10月18日,丁企業要求退回本年9月25日購買的40件產品。該產品銷售單價為00元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入1600000元已確認入賬,價款已于銷售當日收取經查明退貨原因系發貨錯誤,同意丁企業退貨,并辦理退貨手續和開具紅字增值稅專用發票,并于當日退回了相關貨款。 (4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項已收存銀行。 (5)10月31日,計算本月應交納的城市維護建設稅36890元,其中銷售產品應交納28560元,銷售材料應交納830元;教育費附加15810元,其中銷售產品應交納12240元,銷售材料應繳納3570
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2020-07-03
送客戶的購物卡,發票開的增值稅普通發票,發票內容*預付卡銷售*京東E卡能直接做費用嗎?有人說這類發票不能用了。還有加油的帶預付字樣的加油票能否入賬?
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2018-09-21
請問看發票上面有增值稅稅率或征收率 17% 增值稅額··· 這種就可以確定為增值稅專用發票了?
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2016-03-06
增值稅普通發票和專用發票什么區別,開普通發票也要交增值稅嗎
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2021-05-31
作為銷售單位開具的增值說專用發票要做負數沖紅,是直接在發票管理當中直接開具負數發票,還是先去紅字發票信息表中先取得信息表后再開具負數發票
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2017-03-10
老師,小規模納稅人季度30萬免交增值稅,比如,專票+普票大于30萬,專票10萬,普票25萬,專票部分交增值稅,普票部分交不交增值稅?
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2020-02-13
稅務局代開增值稅專用票是否要交增值稅
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2018-05-30
企業開普通增值稅發票或者專用增值稅發票對企業交稅有什么影響嗎?
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2019-10-09
老師:在學習實操時,房產銷售開的9個點普通增值稅發票,為什么不是專用增值稅發票呢
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2021-07-09
10月3日,向乙企業賒銷A產品100件,單價為40000元,單位銷售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業銷售材料一批,價款為70000元,該材料發出成本為5000元。上月已經預收賬款600000元。當日丙企業支付剩余貨款3)10月18日,丁企業要求退回本年9月25日購買的40件產品。該產品銷售單價為00元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入1600000元已確認入賬,價款已于銷售當日收取經查明退貨原因系發貨錯誤,同意丁企業退貨,并辦理退貨手續和開具紅字增值稅專用發票,并于當日退回了相關貨款。 (4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項已收存銀行。 (5)10月31日,計算本月應交納的城市維護建設稅36890元,其中銷售產品應交納28560元,銷售材料應交納830元;教育費附加15810元,其中銷售產品應交納12240元,銷售材料應繳納3570
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2020-07-21
1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發生以下業務 (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發票,不含稅收入100萬元,提貨單和發票已經交給購買方,現金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項于10日內收到; 2)收到購買方B公司轉來進貨退出和索取折讓證明單,對上月銷售商品(不含稅售價500萬元,款項未收到)給予5%折讓,已開具紅字發票。 要求:做出上述業務的賬務處理。
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2022-03-28
增值稅申報時的增值稅與開票系統中的增值稅金額不一致,如何處理?
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2018-01-08
1.A公司是一家批發企業,2017年8月發生以下經濟業務: ①從B公司購進食品100箱,每箱進價為1 000元,貨款為100 000元,增值稅額為13 000元,款已支付。商品驗收入庫并全部銷售后,發現B公司價格計算有誤,每箱食品的單價應為扣除商業折扣之后,按照900元付款,收到B公司的紅字專用發票和銷貨更正單,且退還的貨款已經收到。 ②從C公司購進食品800千克,每千克進價為25元,進項稅額2 600元,貨款已承付。商品運到后,驗收發現多出20千克,原因待查。 ③經查明上項溢余商品是供貨單位多發,經協商同意購進處理,對方補來專用發票。 要求:根據A公司以上業務編制會計分錄。
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2019-12-21
老師,我們是購買方,由于銷售方發票原因,我們已經勾選的發票進項發票需要紅沖,那我已經收到紅字發票和正確的藍字發票了,現在做賬怎么做呢,之前發票已經勾選認證了,材料成本已經結轉了,現在怎么做分錄呢?之前錯誤發票的分錄是這樣做的,借工程施工-合同成本-材料 借應交稅費-應交增值稅-進項 貸應付賬款 老師,我需要細致的調整步驟,假如不能細致的不要回答,麻煩了
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2020-01-04
幫我看下,有名字的是藍字發票,上面那張沒有名字的,是紅字發票吧?開出來的紅字發票沒有和藍字發票保持一致,就是收款人復核人那里沒有名字,可有影響?
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2021-07-08
3、視同買斷代銷方式:? (2)由于受托方加價出售,故受托方也須開增值稅專用發票,并抵減委托方開具的發票銷項稅額(作為受托方的進項)后交增值稅; 4、支付手續費方式代銷:? (2)由于受托方沒有加價出售,但受托方仍然須要開增值稅票,與視同買斷代銷方式不同的是,原價開具發票,故抵扣委托方開具的發票稅額后不需要實際繳稅。 這兩種受托方開增值稅發票給誰?委托方開票給誰??
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2017-04-26
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