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2017年3月份交了增值稅系統維護費330元,這個全額抵扣,但是本期沒有銷售,圖上,在增值稅附表四中的第一行增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費填,本期發生額330,本期實際遞減稅額填0,對嗎,是下個月自動生成期初余額330嗎?如果下期有銷售,本期實際遞減稅額330,如果連續幾個月都未有銷售,這個是一直都能抵扣嗎?有期限嗎
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2017-03-06
我是小規模納稅人,現有2020年和2021年稅控盤技術維護費520元,企業之前開普票少一直沒有交增值稅,去年之前都是代開專票在稅務大廳窗口繳納的增值稅,所以一直掛賬沒用掉,今年這邊實行全電發票,自己可以開專票了,現在是2季度,下月需要繳納增值稅,請問納稅申報時可以抵扣2020和2021年的稅控盤技術維護費嗎?
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2023-06-23
多個公司能否共用一臺稅控機
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2020-01-15
老師你好:這幾個題怎做,謝謝! 一、單選 1.一般納稅人初次購買增值稅稅控系統專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的,按規定抵減的增值稅應納稅額,應借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記( )科目。 A.管理費用 B.營業外收入 C.應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) D.應交稅費—應交增值稅(銷項稅額抵減) A B C D 6.下列有關設定提存計劃的表述中,正確的是( )。 A.企業為職工繳納的養老保險屬于設定提存計劃的內容 B.企業為職工繳納的醫療保險屬于設定提存計劃的內容 C.在設定提存計劃下企業應當承擔與基金資產有關的風險 D.在設定提存計劃下企業向獨立基金繳費金額不固定,需要負擔進一步支付義務 A B C D 9.投資者從所投資公司獲得股息、紅利所得100萬元,其應繳納個人所得稅為( )萬元。 A.10 B.20 C.30 D.0 A B C D 二、多選題 1.下列有關設定收益計劃的表述中,正確的有( )。 A.設定受益計劃發生的精算收益,應當
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2017-12-29
一般納稅人發生增值稅稅控系統專用設備技術服務費300和技術維護費280,會計分錄這兩種做法哪個是對的? 1 借:管理費用 300 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 280 貸:銀行存款 580 2 借:管理費用 580 貸:銀行存款 580 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280
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2019-06-19
一般納稅人發生增值稅稅控系統專用設備技術服務費300和技術維護費280,會計分錄這兩種做法都是對的嗎?這兩種有什么區別呢? 1 借:管理費用 300 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 280 貸:銀行存款 580
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2019-06-19
華東公司2020年12月3號 購入不需要安裝的生產設備一臺,取得增值稅專用發票。設備買價365.7萬元。 增值玩額47-541萬元,運雜費1.5萬元,增值80.135 萬元,款項全部付清。頂計秀值7-2萬,預計使用年限5年,分別采用平均年限法、雙倍余額遞減法。年數總和法計算固定資產各年的折1舊額。
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2022-12-09
一般納稅人 他買了稅控盤了,是借:管理費用 貸:庫存現金820 同時他上月的銷項稅2020 進項稅1000 應該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2020 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)1000 ,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個轉出未交增值稅結平 分錄是:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020,貸:應交稅費-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時應該怎么做分錄
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2017-01-05
請問小規模在填報附加稅通用申報表時,增值稅欄有一般增值稅和免抵稅額,請問免抵稅額填哪些內容?
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2019-10-09
物業公司采購一批大米取得的增值稅專用發票(作為伴手禮送給業主),能否抵扣進項稅額,是否要做視同銷售處理?
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2023-10-09
稅控設備沒用過,能退嗎
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2015-11-22
稅控盤升級后商品都不見了怎么解決
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2020-09-15
稅控盤升級完畢,點擊完成,然后再點也是這個樣子,怎么解決?
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2020-06-27
防疫物資可以全額抵增增稅嗎?怎么抵
1/2218
2020-03-11
原來買過稅控盤,現在可以把它換成網絡發票,不用說控盤嗎?
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2018-07-15
發票沒認證可不可以入賬,不需抵增值稅,可以計入費用賬嗎
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2021-04-27
餐費是不是只能做業務招待費,計入管理費用,不能抵扣增值稅的。住宿費是不是可以抵扣增值稅,住宿費計入管理費用,差旅費嗎
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2019-04-09
海關進口增值稅專用繳款書如何抵扣 詳細操作是什么 進口增值稅專用繳款書的期限是多久 過了期限是不是就不能抵扣了啊?
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2018-04-18
上期增值稅有留抵的話。 這期如果要交附加稅是不是要用當前要繳納的增值稅減去上期留抵的乘比例
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2017-11-08
在什么情況下才轉出未交稅金,我這個月若還有上個月留抵的增稅沒抵扣完,用的著轉出未交增稅嗎
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2018-01-03
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