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為什么老實(shí)說現(xiàn)在的稅法改了,以前的政策彌補(bǔ)以前的虧損是從有利潤(rùn)的年度,現(xiàn)在的政策是有收入的年度?
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2022-09-16
福利費(fèi)占工資薪金的14% 工資薪金的總數(shù)怎么確定?(1)稅前? (2)稅后? (3)稅前 公司承擔(dān)的社保 公司承擔(dān)的公積金?
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2017-11-22
老師,1 若是給法人分紅不超5000,用不用交個(gè)稅? 2 分紅的前提是不是企業(yè)已盈利并彌補(bǔ)完以前年度虧損了?
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2019-11-11
老師,為什么向?yàn)?zāi)區(qū)捐款可以在利潤(rùn)額的12%在稅前扣除,但是向受災(zāi)小學(xué)捐款就不能稅前抵扣,要納稅調(diào)增?
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2021-08-21
我們這月水利基金用之前多交的稅金抵頂 之前的分錄是稅務(wù)局認(rèn)定抵頂金額是五千多 我要先怎樣做分錄
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2018-07-03
小微企業(yè)企業(yè)所得稅以前是零申報(bào),但是每月都有做一些期間費(fèi)用,一年下來利潤(rùn)總額是負(fù)6534,這個(gè)季度的利潤(rùn)總額是負(fù)1500,請(qǐng)問本月開始申報(bào)所得稅,是把之前的利潤(rùn)總額一起申報(bào),還是只申報(bào)本季度的?
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2017-10-18
你好老師,請(qǐng)問我公司去年有30萬(wàn)的應(yīng)收賬款沒有入賬,今年怎么調(diào)整,我做的是借:應(yīng)收帳款貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。請(qǐng)問一下對(duì)嗎,現(xiàn)在利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表鉤稽不平
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2019-11-11
請(qǐng)問老師我這個(gè)月用以前年度損益調(diào)整科目,沖了以前多計(jì)提的企業(yè)所得稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn),這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就對(duì)不上了,如果調(diào)整未分配利潤(rùn)年初數(shù)的話,那我這個(gè)月報(bào)表如何申報(bào)
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2019-06-05
您好,一般納稅人承接一個(gè)30萬(wàn)包工包料的工程合同,其中,18萬(wàn)的材料款可以有增值稅發(fā)票,其余的12萬(wàn)人工沒有,請(qǐng)問,怎么處理這12的人工,可以為公司節(jié)稅
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2019-11-07
老師,你好,我在統(tǒng)計(jì)帳上的進(jìn)項(xiàng)和稅控盤統(tǒng)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)啊一致的時(shí)候,要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額減去嗎,還有金稅盤年費(fèi)全額抵稅會(huì)讓這兩個(gè)金額有差異嗎
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2019-04-19
老師,我校是個(gè)體工商戶,稅務(wù)局說是核定征收,季報(bào),是不就報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅增值稅,增值稅超了30萬(wàn)是不還得交附稅了,我用正常做賬嗎?我是政府性補(bǔ)貼營(yíng)業(yè)。
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2020-03-13
8月10日,購(gòu)入原材料一批己驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專票上的價(jià)款為20000元,增值稅稅額為26000元,己用銀行匯票辦理結(jié)算,多余款項(xiàng)24000元退回開戶銀行,分錄怎么寫
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2019-12-06
公司現(xiàn)有已經(jīng)取的了16個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,給客戶開16個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)發(fā)票合適,如果開不出16個(gè)點(diǎn)發(fā)票客戶要求返稅點(diǎn),這個(gè)怎么算返多少錢
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2019-03-29
老師,公司之前問個(gè)人借款。現(xiàn)在要支付給個(gè)人利息,正常這個(gè)利息個(gè)人是要交個(gè)稅的,那可以不支付利息嗎 可不可以就當(dāng)沒有利息發(fā)生,然后我們和對(duì)方做筆業(yè)務(wù)費(fèi),當(dāng)利息給他
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2024-09-27
2018年12月報(bào)表利潤(rùn)總額157.52元減所得稅224.27元,凈利潤(rùn)-66.75元,那現(xiàn)在2019年5月31日前填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)按利潤(rùn)總額157.52元交稅嗎,還是凈利潤(rùn)-66.75元不用交,可是沒有凈利潤(rùn)這欄來填
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2019-05-26
如果伺服放在香港,但也會(huì)接收內(nèi)地會(huì)員,入會(huì)要收費(fèi),根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),需如何交稅?這是香港同學(xué)問的,你問一下收會(huì)員費(fèi),國(guó)內(nèi)給會(huì)員開票能開什么票稅怎么收
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2017-01-10
九月份開票301000元,印花稅:292233.01*0.03%=87.67元,城建稅:292233.01*7%=20456.31元,教育經(jīng)費(fèi):292233.01*3%=8766.99元,地方教育292233.01*2%=5844.66元,所得稅:292233.01*4%*25%=2922.33元,增值稅:292233.01*3%=8766.99元,共計(jì):46844.95。是小規(guī)模納稅人,核定稅率4%
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2018-10-16
老師您好,請(qǐng)問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點(diǎn)稅源戶呢,還是那個(gè)聲規(guī)定不一樣,我們18年是重點(diǎn)稅源戶,那19年怎么知道是不是呢,還是等稅管員通知呢
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2020-05-08
請(qǐng)問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬(wàn)的工程預(yù)收款,付給了勞務(wù)公司50萬(wàn),我做的預(yù)收預(yù)付分錄,勞務(wù)公司又給我開了50萬(wàn)的專票來,我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎?
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2020-11-02
昌盛公司為一家自營(yíng)生產(chǎn)企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項(xiàng)選擇題,
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2022-11-19
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