
有什么辦法把以前的應(yīng)收應(yīng)付調(diào)一下但是又不影響本期利潤的,不知道以前帳怎么做的額,基本都對不上
答: 怎么調(diào)往來,以前的帳因為財務(wù)軟件出問題都查不到了,想把帳調(diào)了吧,怕影響利潤,老板看了又要念叨了
如果應(yīng)付款實際上和做的帳是對不上的應(yīng)該怎么辦?就是以后也對不上的那種,有些長期掛在應(yīng)付賬款那里,不知道怎么處理?這樣對帳有什么影響?
答: 你好,同學(xué) 如果實在對不出來,可以核銷處理 借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:你好!中途接帳。之前會計銀行帳沒有做。現(xiàn)在是銀行存款,現(xiàn)金,應(yīng)付,應(yīng)收都不對。實收資本也沒有上帳。銀行存款可以用調(diào)節(jié)表入帳,應(yīng)付與應(yīng)收怎么調(diào)整呢。實收資本調(diào)帳后面附什么憑證呢。前面咨詢過。做的時候遇到這個問題了。不知道怎么處理了。
答: 你好,這個是外賬的嗎?如果是的話,你查一下具體的什么業(yè)務(wù)沒有做,庫存一致嗎?
未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于本期凈利潤,差額與以前年度損益調(diào)整又不一致 不知道還有什么原因?qū)е碌?/a>
一起的開辦費都放在了長期待攤,月底想把它一次性用以前年度損益調(diào)整科目,把它一次性做進去,又不影響本期利潤表,請問這個分錄怎么做?
如果以前年份多計提費用,那我本期調(diào)整時:DR:費用;D:以前年度損益調(diào)整。那借方有損益類科目不就會影響當期利潤了嗎,為什么又說以前年度損益調(diào)整不影響本年利潤呢?
老師,以前年度的期他應(yīng)付款,現(xiàn)在不用付了,可以從以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎,對本年有什么影響嗎


淺眷~微眠 追問
2018-06-09 09:09
方老師 解答
2018-06-09 16:08