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請教一下我收到一張以前年度的利息發(fā)票要怎么做賬?已經(jīng)找不到以前的憑證了,平臺突然出現(xiàn)了一筆16年的利息,但是我現(xiàn)在的賬是平的,已經(jīng)無從考證這筆利息當(dāng)時是怎么做賬或者有沒有做賬也不知道,
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2022-04-02
你好老師,咨詢一下,以前年度的賬已經(jīng)匯算清繳了但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有些記賬錯誤,導(dǎo)致前期營業(yè)利潤負轉(zhuǎn)正,怎么在19年賬做納稅調(diào)整啊?
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2020-04-05
老師,請問平時做賬,福利費招待費等等需要考慮稅前扣除比列嗎?平時月份是否只要以利潤表計算就行了?到年終匯算清繳的時候再去看那些科目是否超出標(biāo)準?
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2015-04-17
老師,請問一下2019年賬上虧損3萬,匯算清繳認定虧損2萬,我在做2020年12月的賬,2020年盈利5萬,我現(xiàn)在需要彌補以前年度虧損,然后再確定企業(yè)所得稅。但是我不知道彌補金額是去年賬上的3萬,還是稅務(wù)認可的2萬?謝謝
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2021-01-11
老師,這次身邊季度企業(yè)所得稅,不用預(yù)繳了嗎?直接彌補虧損?我家2020年度盈利85萬,但是總體虧損,我這次申報主表8行減:彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù)是自動帶出來的2020年利潤總額數(shù)。
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2021-01-06
老師您好,想請問我們單位作為一個非營利組織基金會的創(chuàng)始會員,為這個基金會花的錢可以稅前扣除嗎?以什么名目呢?比如說給它的注冊資金以及辦公室租金等
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2020-07-17
老師 以前年度虧損400萬,今年第一季度預(yù)估盈利380萬。需要計提所得稅嗎。還是先做匯算清繳,這樣今年季度盈利可以彌補以前年度虧損。這樣這個季度就不用預(yù)交所得稅了。是這樣嗎
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2022-03-14
請問老師,今年2季度公司才有盈利,之前都是虧損,這季度要交企業(yè)所得稅,是不是要做個分錄彌補以前年度虧損 是的話這個分錄應(yīng)該怎么做呢?
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2022-07-28
有限責(zé)任公司,注冊資本500萬元,實繳50萬元,一個股東。現(xiàn)在公司可以向股東借款嗎?如果可以的話簽訂定借款合同后可以支付利息嗎?稅前扣除憑證需要哪一些?謝謝
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2023-03-20
利息費用—稅前扣除 1.非金融企業(yè)向金融企業(yè)借款的利息支出 2.金融企業(yè)各項存款利息支出 3.金融企業(yè)同行拆借利息支出 4.企業(yè)經(jīng)批準發(fā)行債券的利息支出 老師我想知道1234條為什么可以扣除呢
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2020-03-29
請問老師,員工的商業(yè)保險費(福利費),不可以稅前扣除嗎?匯算清繳時是不是都要調(diào)增?
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2020-07-08
一季度企業(yè)所得稅已預(yù)交了,在匯算清繳前申報的,可全年盈利還要彌補以前年度虧損,一季度我已預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2021-01-17
企業(yè)所得稅彌補以前年度的虧損額度的金額,是上年度的總利潤金額吧。我填入時,怎么顯示有個彌補虧損臺賬額度的說法呢?
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2018-01-09
某企業(yè)只生產(chǎn)和銷售a產(chǎn)品,其總成本習(xí)性模型y=30000+5x。假定該企業(yè)2022年度a產(chǎn)品銷售量為50000件,每件售價為8元,按市場預(yù)測,2023年a產(chǎn)品的銷售數(shù)量將增長10% 1,計算2023年的經(jīng)營杠桿系數(shù)。 2,計算2023年息稅前利息增長率。 3,假定其2022年發(fā)生負債利息為30000元,優(yōu)先股股息為7500元,所得稅稅率為25%。計算2023年的復(fù)合杠桿系數(shù)。
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2022-12-23
老師您好,現(xiàn)在不是在預(yù)繳一季度企業(yè)所得稅款嘛,我們?nèi)ツ暧泻艽蟮奶潛p,本年一季度有盈利,但是申報表中彌補以前年度虧損不能填數(shù),匯算清繳也未做完,一季度必須要繳稅嗎?交完稅之后再退嗎還是可以不用交?
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2022-04-11
老師,我這個月做賬有利潤10萬,我想知道要不要交企業(yè)所得稅,看要不要彌補以前年度的虧損是看這里嗎
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2022-03-12
如果伺服放在香港,但也會接收內(nèi)地會員,入會要收費,根據(jù)國家現(xiàn)行標(biāo)準,需如何交稅?這是香港同學(xué)問的,你問一下收會員費,國內(nèi)給會員開票能開什么票稅怎么收
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2017-01-10
九月份開票301000元,印花稅:292233.01*0.03%=87.67元,城建稅:292233.01*7%=20456.31元,教育經(jīng)費:292233.01*3%=8766.99元,地方教育292233.01*2%=5844.66元,所得稅:292233.01*4%*25%=2922.33元,增值稅:292233.01*3%=8766.99元,共計:46844.95。是小規(guī)模納稅人,核定稅率4%
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2018-10-16
老師您好,請問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點稅源戶呢,還是那個聲規(guī)定不一樣,我們18年是重點稅源戶,那19年怎么知道是不是呢,還是等稅管員通知呢
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2020-05-08
請問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預(yù)收款,付給了勞務(wù)公司50萬,我做的預(yù)收預(yù)付分錄,勞務(wù)公司又給我開了50萬的專票來,我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎?
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2020-11-02
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