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前期進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了一部分,怎么下期修改,在增值稅表里哪里體現(xiàn)
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2019-10-19
增值稅小規(guī)模,納稅申報(bào)手誤,顯示已申報(bào),但是申報(bào)錯(cuò)誤了可以修改嗎?
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2019-01-13
開具增值稅專用發(fā)票 紅字發(fā)票,發(fā)票的收款人可以修改成另一個(gè)人嗎?
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2019-05-10
那個(gè)填制采購(gòu)入庫(kù)單生成的憑證不對(duì)需要改嗎?缺少增值稅要添加嗎
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2023-06-09
上個(gè)月把小規(guī)模改為一般納稅人,這個(gè)月申報(bào)增值稅要去大廳申報(bào)嗎
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2018-06-06
老師,我報(bào)增值稅之前,是不是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的金額和張數(shù)可以多次修改
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2022-01-11
把貸方的數(shù)字寫在了借方怎么改
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2019-11-12
老師請(qǐng)問,我在會(huì)計(jì)網(wǎng)報(bào)名時(shí)報(bào)名完畢發(fā)現(xiàn)因?yàn)檎掌撬{(lán)底,,因?yàn)槭且郧皞浒傅男畔ⅲ乙詾樾薷耐曜⑿畔⒑髸?huì)自動(dòng)更改,但是照片沒有改過來,編輯修改也改不了照片,怎么辦呢?
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2019-11-08
接受境外企業(yè)提供的應(yīng)稅服務(wù),在對(duì)外付匯時(shí)按規(guī)定代扣代繳的增值稅營(yíng)業(yè)稅改征增值稅后是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2017-06-14
你好,咨詢一下,我這邊要將已抵扣入賬的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,改成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除。。怎么操作?
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2022-10-24
老師,我把增值稅一般納稅人錯(cuò)將增值稅放在營(yíng)業(yè)稅金及附加里核算怎么辦 現(xiàn)在要改一月份和二月份的賬,怎么調(diào)呢
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2021-03-07
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-04
轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅 都是余額在借方不用交稅的是么
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2018-02-08
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額,需要結(jié)平的嗎?
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2018-09-27
問題是你有修改 呀 修改的地方老板也簽字呢?
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2015-11-18
老師您好!這個(gè)決策結(jié)論我沒有理解,分別比較完算出EBIT以后,為什么EBIT低于2600要選擇A方案,在2600—3300之間要選擇B方案,大于3300要選擇c方案?
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2020-12-13
某企業(yè)準(zhǔn)備在計(jì)劃年度添置一臺(tái)大型設(shè)備,以增加銷量,擴(kuò)大現(xiàn)有銷量。現(xiàn)有可供選擇的甲 ,乙方案,甲方案需要投資20000元,使用壽命為5年,采用直線法計(jì)提折舊,5年后設(shè)備無殘值,5年中每年銷售收入為12000,每年的現(xiàn)付成本為5000元。乙方案需投資18000元,采用直線法計(jì)提折舊,使用壽命也為5年,5年后有設(shè)備殘值4000元,5年中每年銷售收入為10000元,現(xiàn)付成本第一年為3000元,以后隨著設(shè)備陳舊,將逐年增加修理費(fèi)200元,另需墊支運(yùn)營(yíng)資金2000元。假設(shè)所得稅率為40%,資金成本率為10%,要求計(jì)算甲乙兩個(gè)方案的現(xiàn)金流量。 1.根據(jù)資料,計(jì)算該投資方案靜態(tài)投資回收期。 2.根據(jù)資料,計(jì)算
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2020-11-01
假如某服裝經(jīng)銷公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動(dòng),現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一,打8折,即按現(xiàn)價(jià)折扣20%銷售,原100元商品以80元售出; 方案二,贈(zèng)送購(gòu)貨價(jià)值20%的禮品,即購(gòu)100元商品,可獲得20元禮品。 要求:假設(shè)商品毛利率為30%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格,請(qǐng)計(jì)算上述不同促銷方案下公司的稅后利潤(rùn),并說明那個(gè)方案較優(yōu)。
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2022-04-21
應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅科目借方是多交納的增值稅,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出多交增值稅,那多交增值稅稅是怎么產(chǎn)生的?
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2019-10-14
老師,退稅時(shí)發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷征稅的貨物,增值稅申報(bào)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計(jì)提增值稅并申報(bào)繳納還是必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表呢?對(duì)于這方面有文件規(guī)定嗎? 涉及視同內(nèi)銷征稅的出口貨物金額不足500元
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2024-04-09
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