- 送心意
職稱:
2018-02-08 15:21
學(xué)員你好,月末需要將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,如果當(dāng)月需要繳納增值稅時,計提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)=未交增值稅,如果當(dāng)月不用繳納增值稅,則不用編寫計提分錄。
相關(guān)問題討論

不會,年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。
是的。
2017-04-22 13:34:29

<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47</p><p>月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40

一、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目有余額的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增增值稅”科目。
二、是“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好!這個不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
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池筱塘 追問
2018-02-08 15:25
解答
2018-02-08 15:51