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老師,如果這題改成確認(rèn)的資本化財(cái)務(wù)費(fèi)用的話(huà),答案是多少呢
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2023-06-02
請(qǐng)問(wèn)如何修改山西省電子稅務(wù)局系統(tǒng)中的企業(yè)會(huì)計(jì)制度備案
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2020-02-07
2019年匯算清繳填寫(xiě)會(huì)計(jì)制度備案填寫(xiě)后,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤可以更改嗎?
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2019-04-17
接受境外企業(yè)提供的應(yīng)稅服務(wù),在對(duì)外付匯時(shí)按規(guī)定代扣代繳的增值稅營(yíng)業(yè)稅改征增值稅后是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2017-06-14
你好,咨詢(xún)一下,我這邊要將已抵扣入賬的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,改成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除。。怎么操作?
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2022-10-24
老師,我把增值稅一般納稅人錯(cuò)將增值稅放在營(yíng)業(yè)稅金及附加里核算怎么辦 現(xiàn)在要改一月份和二月份的賬,怎么調(diào)呢
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2021-03-07
7月2日,租入工地用復(fù)印機(jī)及打印機(jī)各2臺(tái)。每月支付租金1755元。收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。這個(gè)分錄怎么計(jì),實(shí)操中的答案好像不對(duì)
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2016-10-16
一般納稅 在外地有施工項(xiàng)目,已備案,是簡(jiǎn)易計(jì)征 稅率是百分之三,給對(duì)方開(kāi)票 借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-增值 稅 后面應(yīng)是哪個(gè)科目
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2018-07-16
酒店有銷(xiāo)售計(jì)生用品,已做免稅備案登記,這些計(jì)生用品的進(jìn)項(xiàng)稅,還能抵扣嗎?對(duì)方也給我們開(kāi)了增值稅發(fā)票,如果不能抵扣,該怎么操作呢
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2019-01-18
把貸方的數(shù)字寫(xiě)在了借方怎么改
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2019-11-12
接受捐助太陽(yáng)傘一把,價(jià)值200元 借方是什么?貸方是什么?為什么它屬于借方?為什么屬于貸方?
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2023-11-23
老師您好!這個(gè)決策結(jié)論我沒(méi)有理解,分別比較完算出EBIT以后,為什么EBIT低于2600要選擇A方案,在2600—3300之間要選擇B方案,大于3300要選擇c方案?
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2020-12-13
應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅科目借方是多交納的增值稅,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出多交增值稅,那多交增值稅稅是怎么產(chǎn)生的?
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2019-10-14
某企業(yè)準(zhǔn)備在計(jì)劃年度添置一臺(tái)大型設(shè)備,以增加銷(xiāo)量,擴(kuò)大現(xiàn)有銷(xiāo)量。現(xiàn)有可供選擇的甲 ,乙方案,甲方案需要投資20000元,使用壽命為5年,采用直線(xiàn)法計(jì)提折舊,5年后設(shè)備無(wú)殘值,5年中每年銷(xiāo)售收入為12000,每年的現(xiàn)付成本為5000元。乙方案需投資18000元,采用直線(xiàn)法計(jì)提折舊,使用壽命也為5年,5年后有設(shè)備殘值4000元,5年中每年銷(xiāo)售收入為10000元,現(xiàn)付成本第一年為3000元,以后隨著設(shè)備陳舊,將逐年增加修理費(fèi)200元,另需墊支運(yùn)營(yíng)資金2000元。假設(shè)所得稅率為40%,資金成本率為10%,要求計(jì)算甲乙兩個(gè)方案的現(xiàn)金流量。 1.根據(jù)資料,計(jì)算該投資方案靜態(tài)投資回收期。 2.根據(jù)資料,計(jì)算
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2020-11-01
24. 根據(jù)增值稅法律制度的有關(guān)規(guī)定,下列各項(xiàng)中,不需要計(jì)算繳納增值稅的是( ) A.提供汽車(chē)修理勞務(wù) B.進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品 C.銀行銷(xiāo)售金銀 D.積分兌換形式贈(zèng)送的電信業(yè)服務(wù) 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案:D 我的答案:C 參考解析: 選項(xiàng)D,以積分兌換形式贈(zèng)送的電信業(yè)服務(wù),不征收增值稅。為什么?
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2020-03-19
老師,退稅時(shí)發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷(xiāo)征稅的貨物,增值稅申報(bào)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計(jì)提增值稅并申報(bào)繳納還是必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表呢?對(duì)于這方面有文件規(guī)定嗎? 涉及視同內(nèi)銷(xiāo)征稅的出口貨物金額不足500元
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2024-04-09
應(yīng)付職工薪酬不是增加了嗎?為什么不選c答案解析雖然最后轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,但也是貸方啊表增加啊?
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2019-03-26
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-04
轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅 都是余額在借方不用交稅的是么
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2018-02-08
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額,需要結(jié)平的嗎?
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2018-09-27
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