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老師,企業(yè)是營業(yè)稅納稅人,如果營改增之后是變成小規(guī)模還是一般納稅人?
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2016-03-25
老師,16年營改增后娛樂公司(一般納稅人和小規(guī)模納稅人)現(xiàn)在各要交哪些稅,稅率各是多少,謝謝!
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2016-06-02
我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,營改增之后,成為一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn)是多少?是500萬還是80萬?
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2016-05-16
老師。五年前開重了一張發(fā)票,現(xiàn)在還能作廢嗎? 當(dāng)時還沒有營改增,還是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人
1/1972
2019-09-12
營改增后原來的營業(yè)稅金及附加變成什么了,有哪些不一樣了,可以詳細點嗎
6/2512
2017-06-18
老師,我們是分包單位,之前我們開建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票的時侯,開發(fā)票是到地稅局開給總包的同時還可以開給業(yè)主,現(xiàn)在營改增后,我們要到國稅局去開票,還可以像之前一樣來給總包的同時也能開給業(yè)主嗎
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2016-05-10
請問房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè),在營改增之后一般納稅人和小規(guī)模納稅人稅率各是多少
1/1154
2016-12-05
老師:建筑公司,老板的朋友用我們公司的資質(zhì)做了一個項目,合同價30萬元,他與2016年4月29日開的“營業(yè)稅”發(fā)票,可是5月份才把票給我拿來,我之前也不知道這事,四月份的帳早做好并扎帳了,地稅局也申報好了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?是做進內(nèi)帳處理還是做進五月份的帳中?取得發(fā)票時,營業(yè)稅及附加都征收了的,關(guān)鍵是五月份全面“營改增”了,所以不知道怎么處理,請老師指點迷津,謝謝老師!
1/563
2016-05-26
接上個問題 營改增好像也是在當(dāng)?shù)乩U納企業(yè)所得稅是千分之二,不知道怎么算出來的1801.94
2/3071
2016-05-23
老師你好,我想問一下營改增以后怎樣知道自己公司是屬于小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,我公司是建筑業(yè)公司。
1/625
2016-05-30
我們是小規(guī)模納稅人,5月份開始營改增,購買國稅稅控盤跟技術(shù)維護費是4月分開具的發(fā)票,那這兩張發(fā)票的分錄怎么做?
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2016-06-24
味都餐飲(營改增)的業(yè)務(wù)處理第17筆,采購新鮮食材為什么處理為主營業(yè)務(wù)成本呢?為什么不歸入“原材料~食材”這個科目呢?我看他有這個科目呀,原材料~物料指的是油鹽調(diào)料等輔料,那原材料~食材不就指主食材了嗎?
1/851
2017-12-21
老師,您好,我們是做環(huán)評的公司。我們的成本有公示費,有招標(biāo)費,還有檢測費。現(xiàn)在營改增成為一般納稅人,我的成本發(fā)票如果能夠取得專票,是否也可以抵扣進項稅。
2/859
2016-06-23
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)的,營改增之前已經(jīng)繳納營業(yè)稅,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤,需要重新開具,怎么辦?稅務(wù)怎么申報?
1/1036
2021-12-13
有看到國稅一條營改增的文件有,“納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到預(yù)收款的當(dāng)天”,很困惑,是什么意思呢?
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2016-09-17
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營改增后,成為小規(guī)模納稅人的稅率是多少?如果年營業(yè)額大于500萬,是一般納稅人,稅率又是多少?
1/3699
2017-06-08
鄒老師,還是剛才問你的未開票銷售額填報的問題,營改增稅負分析測算明細表里的銷項應(yīng)納稅額那一欄是不是可以手改的,因為不含稅銷售額里的金額包含了未開票的銷售金額,所以我輸了不含稅銷售后,表格自動算出來的銷項稅額和實際是對不上的,我手動改成正確的可以嗎?
3/1053
2016-12-06
2016.5.1營改增后,小規(guī)模納稅人是不是不分行業(yè),全部稅率都是百分之3啊?那些多檔稅率是不是指的一般納稅人啊?
1/853
2016-04-15
老師,我們公司賬,之前都是記借已交稅金 貸銀行存款,我想改改,月末的時候就做了借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,在下月交了后,做的借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是一直有余額
1/805
2020-03-22
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費折合人民100萬元,境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu),甲公司代扣代微境外公司咨詢服務(wù)費收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費可以抵扣的進項稅額。 這道題的進項稅額怎么求?
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2020-03-25
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