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你好,增值稅納稅申報(bào)表主表中,有個(gè)期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))應(yīng)該填什么啊
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2021-05-14
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個(gè)要怎么處理,是以前會(huì)計(jì)留下來(lái)的 賬上的應(yīng)交稅費(fèi)與申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上,就是這個(gè)未交增值稅科目有余額造成的
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2018-01-31
老師,這個(gè)月增值稅結(jié)轉(zhuǎn),我有280稅控減免,借銷(xiāo)項(xiàng)3168.15貸轉(zhuǎn)出3168.15,借轉(zhuǎn)出2944.05貸進(jìn)項(xiàng)2944.05,借轉(zhuǎn)出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額,但實(shí)際不用交,要怎么處理呢
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2019-05-10
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目,預(yù)計(jì)每年收入40000,每年為經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支付現(xiàn)金29000,該項(xiàng)目所需設(shè)備的初始投資額為23000,設(shè)備的折舊年限為9年,直線法計(jì)提折舊,該公司希望這臺(tái)設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營(yíng)資本7000,第五年結(jié)束時(shí)再投入運(yùn)營(yíng)資本5000,假設(shè)公司的稅率為40%,預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第10年的現(xiàn)金流入量為多少 答案為(40000-29000)*0.6+9000+7000+5000 不理解為什么要把后期投入的5000和7000加上
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2019-11-09
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)中:銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未繳增值稅、出口退稅、出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、未交增值稅、減免稅款。之間是否有勾稽關(guān)系?
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2019-04-22
小規(guī)模納稅人,科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見(jiàn)增值稅有借方余額,感覺(jué)不太對(duì),麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
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2020-07-09
應(yīng)交增值稅貸方有余額,是2021年減免增值稅未做減免科目,現(xiàn)在2023年了,跨年如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2023-01-15
小規(guī)模納稅人能不能用一般納稅人的會(huì)計(jì)科目,比如應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅等
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2018-12-10
老師,我們小規(guī)模也有一家企業(yè),建筑業(yè),去國(guó)稅代開(kāi)了3%的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)稅是當(dāng)場(chǎng)從基本戶里扣走的,那這個(gè)我怎么做賬呀?是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,然后再做:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎老師?
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2016-05-18
請(qǐng)問(wèn):期末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2019-04-16
年底結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄怎么寫(xiě)?怎么計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的金額?
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2019-03-15
我想問(wèn)一下您 小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入也需要交增值稅嗎
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2023-03-17
建新賬時(shí)有上個(gè)季度未交的增值稅,本季度的第一個(gè)月交了,怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-07
小規(guī)模納稅人開(kāi)的專票,通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅核算,還是通過(guò)未交增值稅核算?
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2019-05-16
上月銷(xiāo)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅比這個(gè)月實(shí)際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理啊!
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2018-11-28
月初申報(bào)交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄用什么做原始憑證
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2017-02-13
老師您好!小規(guī)模納稅人之前一直沒(méi)有做賬,現(xiàn)在開(kāi)始做賬的話本月繳納了上個(gè)月的增值稅,附加稅和個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得),本月會(huì)計(jì)分錄如何做? 我是這樣做的您幫忙看一下對(duì)嗎? 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅/應(yīng)交教育費(fèi)附加/應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅/各類附加稅/個(gè)人所得稅 貸/銀行存款
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2021-12-17
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開(kāi)增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬(wàn)元,已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出 第二季度未開(kāi)發(fā)票,未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出, 第三季度未開(kāi)發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開(kāi)發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。 現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表,第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎?
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2022-01-26
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人,2018年6月的買(mǎi)車(chē)發(fā)票今年3月才到,2018年租房的發(fā)票今年3月才到,租房的屬期2018.9月到2019.4月,這些發(fā)票我該怎么入賬,怎么填匯算清繳報(bào)表?
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2019-05-24
現(xiàn)在在一家建筑公司 是個(gè)小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)國(guó)稅 他們?cè)?月份開(kāi)了40萬(wàn)的票 是4月份申報(bào)的時(shí)候繳稅嗎 需要繳多少稅 地稅是每月申報(bào) 這個(gè)月要繳多少地稅
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2017-03-03
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