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老師,請問我交8月個稅時,專項附加扣除忘記扣了,多交了個稅,1到8月共交了2000元個稅,交9月個稅時,專項附加扣除了,1到9月按累計算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計計算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個稅呢?
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2021-09-11
我們是小企業會計準則,19年的匯算清繳時交了所得稅500塊,做的分錄是借:所得稅費用500,貸應交稅費500.今年4季度季報所得稅,利潤總額是10000,需要交10000*5%=500塊的預繳所得稅,那么之前匯算清繳交的500塊,和本次4季度預繳所得稅的500塊,是不是導致所得稅費用這個科目里有1000的發生額?
1/597
2021-01-16
老師及各位群友,請教下 有限公司拆遷清算,股東分股,怎樣才能合理避稅
1/261
2019-10-24
我們是小規模納稅人這個季度要開63000的發發票,我這邊需要上上那些稅
1/567
2020-07-22
國家稅務總局浙江省電子稅務局,涉稅申報這一塊,怎么找服務人員代碼?
1/1399
2021-01-16
1月底被稽查到12月份有個20000多的進項票要進項稅額轉出該怎么操作
5/761
2019-02-03
年會獎勵先進集體和先進工作者是計入“管理費用-管理費”,還是“管理費用-福利費”?獲得者要交個稅嗎?是按薪酬所得 還是偶然所得
1/2779
2021-04-05
老師,外賬按所得稅稅負倒推出利潤總額,如果成本和費用共需要15000元,那么成本和費用各做多少合適呢
2/588
2016-10-29
老師好,我想咨詢一下,我這個季度本來需要開具紅字普通發票25萬,然后在開正確的發票給客戶,但是現在國稅窗口一直說系統在維護,開不了紅字普通發票,客戶現在催著要發票,請問老師我現在能先把正確的發票先開給客戶,下個季度可以開紅字了我在開回紅字普通發票,我第一個季度報企業所得稅的時候先做多費用進去,第二個季度開了紅字普通發票的時候在沖平,這樣可以嗎?
2/318
2020-03-23
日用品么有明細稅務局不認,這個是合并當月交個稅,還是調企業所得稅呢
1/539
2016-05-17
公司這季度開了3000的專用發票,老板不想交企業所得稅,能不能隨便虛擬一個人的工資去抵?
2/567
2016-12-14
17年年底有預提費用 轉到18年來了 18年5月份做匯算清繳的時候 要把1-4月份未沖掉的預提費用調增,那這一部分在賬務上不做處理,繼續沖減么 那18年不是要重復交企業所得稅了么
1/1446
2018-04-08
企業所得稅填A表,是查賬征收,也就是說收入,費用都需要票據?
2/1096
2019-07-23
老師,問下。因為匯算2021年度企業所得稅清繳,把財務費用納稅調增了,這筆賬怎么做分錄
3/166
2022-07-09
需要開具專用發票的工程,合同上面是不是必須注明價格,比如中間有20元的利潤空間,上稅要怎么算,還有企業所得稅這個是怎么算的。我了解清楚好給客戶報價簽訂合同。
1/692
2017-03-28
有費用、收入,申報了營業稅,但是企業所得稅都是零申報。過去賬和稅務不一致,如今該怎么處理
2/1084
2016-11-15
老師你好,我們公司企業所得稅彌補虧損已經過了5年期,如果今年稅前利潤的話是1000,就是直接乘25%得出所得稅的費用嗎,謝謝
1/521
2020-01-20
公司沒收入只有社保和工資,填年度所得稅的時候這筆費用需不需要納稅調增
1/781
2020-04-24
18年12月多計提了費用,已進行稅務申報,導致少繳納了企業所得稅,賬務和稅務上應該如何處理呢?
1/1307
2019-01-11
您好,請問下所得稅季報中的營業成本,包含期間費用嗎,我們是服務類的企業,沒有貨物,如不包含,那這個就是空著了?
1/228
2022-01-07
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