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暫估房租借管理費用,貸庫存現金,現在要沖回分錄怎么做啊
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2016-08-08
匯算清繳調整預提管理費用,分錄如下,看看對吧
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2021-07-13
老師麻煩問一下,管理費用暫估入賬怎么寫分錄合適,是打印費,煙酒費,這些錢法人之前已經付過了
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2019-10-21
老師,粗心把2019年度折舊借方計到資產項目內了,影響到損益,2020年如何調整? 錯誤分錄如下: 借方:固定資產 1(應為管理費用) 貸:累計折舊 1
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2020-04-20
固定資產500萬以下一次性扣除做管理費用,累計折舊,那假如固定資產后面賣了,分錄怎么做?沒有金額了
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2019-06-17
公司購買一批景點門票.用于接待和銷售返利,還有一部分直接銷售..這批門票要怎么分錄?計入庫存商品?還是可以計入管理費用?
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2018-06-23
老師,做銷售的企業,當月銀行支付的一筆監管費用1200元,當月收到普票一張。請問分錄就是 借:管理費用-監管費 貸:銀行存款
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2019-10-12
借:應付賬款100 貸:管理費用100 這是啥意思,什么業務會出現這個分錄
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2021-08-19
請問老師,母公司代子公司支付工資。子公司分錄還是要做管理費用吧?
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2017-05-31
老師,我們公司租賃別人的廠房,現在我們買了工服,他們的意思是等到年末,金額一并開在廠房租賃里面,那我這個分錄怎么做啊,還是計入管理費用嘛?那我年底收到的是租賃發票,這樣可以嗎?
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2021-07-01
你好老師 幫我看一下, 購土地走無形資, 現在是在建工程期間,土地攤銷分錄走管理費用,還是走在建工程,
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2021-10-26
充加油卡時分錄是不是借;預付帳款 貸:現金/銀行存款 ,平時小票沒做帳,這個油卡用完了是不是借管理費用貸預付
1/1233
2017-05-30
問一下老師4月份有一筆費用5000,發票都收到了也打款了,但是到了5月因為也許變更有1000的退款給我們,但是發票沒退,在后期尾款找補上,這筆業務一共一萬,后來開了5000的發票,但是我們打款需要打6000這種情況的分錄流程是什么呢,分錄需要怎么做呢,前面4月份全額做的,借:管理費用5000貸:銀行存款5000 在五月份退款的時候做了一個借銀行存款 1000借:管理費用-1000現在業務完成了,后期發票也收到了,我應該怎么處理這筆業務
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2019-12-21
老師第1題分錄是這樣,第2第3的分錄怎么樣做呢,謝謝。 借:管理費用-電費 貸:應付賬款
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2019-10-12
您好,20年查之前的賬的時候,發現有一筆款,收發票做重了,因為當時有暫估,先做了一筆沖暫估,等到付完款之后又做了一筆借:管理費用 貸:銀行存款。就相當于收發票的做沖了,我現在想跨年調一下賬。您能給寫一下分錄具體怎么寫么
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2020-06-22
總公司招標簽合同,分公司做,分公司要給總公司交管理費用,總公司要給分公司開票嗎?如何做賬
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2020-02-29
老師,借款掛其他應收,還款以報銷形勢沖,那分錄可以做:第1:借,管理費用,貸,其他應收嗎?還是,第2:借,管理費用,貸,現金,再,借,現金,貸,其他應收?直接用第一種可以嗎?
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2022-02-16
去年我們公司支付了一筆展會費,當時我做的分錄是:借:管理費用。貸:銀行存款,現在我們收到這個公司開的專票,現在怎么辦
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2019-07-10
上月沒收到發票,但入了借:管理費用 貸:銀行存款。這月才收到發票,該怎辦,摘要和分錄怎做
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2019-03-08
辦公室的辦公桌椅變賣出去的分錄是沖管理費用嗎
1/1719
2017-08-14
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