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賣(mài)生玉米免稅供應(yīng)商提供不了零稅發(fā)票只能提供普票能免稅嗎?
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2021-10-20
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我國(guó)關(guān)稅中,出口退稅的稅率和增值稅稅率是否一致呢?如果出口的某商品在國(guó)內(nèi)承擔(dān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1萬(wàn)元人民幣,出口時(shí)是否可以全額退還(不考慮抵扣內(nèi)銷(xiāo))?謝謝老師的回答
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2025-04-04
老師 你好 我想問(wèn)一下退稅開(kāi)的增值稅發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)有什么區(qū)別嗎?退稅用哪一個(gè)聯(lián)?謝謝
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2016-06-08
增值稅12月認(rèn)證一批進(jìn)項(xiàng)票 留底了 想退稅 可以嗎 自己在網(wǎng)上就能退嗎 還是符合什么條件
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2021-12-27
老師,我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票 ,這個(gè)月該怎么處理?增值稅已交,這張票我本月作廢,而且不會(huì)再開(kāi)新的發(fā)票。我交過(guò)的增值稅會(huì)給退嗎?
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2018-11-14
增值稅納稅申報(bào)和出口退稅申報(bào)的出口貨物銷(xiāo)售額美元兌人民幣匯率是不是不一樣?
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2022-02-12
租金部分退回 紅字把全部租金沖回 又從新開(kāi)具一張不需要退回金額的正數(shù)發(fā)票 想知道會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2021-07-21
已經(jīng)抵扣的增值稅發(fā)票申請(qǐng)了紅字發(fā)票。原來(lái)的藍(lán)字發(fā)票需要退還給銷(xiāo)售方嗎?
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2023-08-04
我這個(gè)公司是增值稅即征即退項(xiàng)目,增值稅申報(bào)表填寫(xiě)的即征即退項(xiàng)目一欄,但是一般項(xiàng)目那未交增值稅有數(shù)據(jù)還是負(fù)數(shù),就畫(huà)圈的這個(gè)系統(tǒng)自帶出來(lái)是這個(gè),感覺(jué)不對(duì)。即征即退的未交增值稅都是正確的
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2020-07-14
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月有一筆退稅,是增值稅留底的,這個(gè)退稅的話要怎么做賬啊!進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅了。
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2022-06-08
請(qǐng)問(wèn)公司6月收到存量留抵退稅后,7月存在應(yīng)交增值稅,那在計(jì)算7月增值稅附加稅時(shí),是否是:(應(yīng)交增值稅-存量留抵退稅)*附加稅稅率
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2022-08-12
以前已預(yù)付款的丁材料本月到貨,價(jià)款144000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為18720元,以前預(yù)付款200000元,剩余款供貨單位尚未退回。會(huì)計(jì)分錄中,未退回款為什么不借記其他應(yīng)收款,貸預(yù)付賬款200000?
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2022-03-21
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月有一筆退稅,是增值稅留底的,這個(gè)退稅的話要怎么做賬啊!進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅了。
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2022-06-08
出口退稅認(rèn)證的增值稅金額,在增值稅納稅申報(bào)表中填寫(xiě)在哪里?
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2020-02-27
客戶未抵扣,把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退回,新開(kāi)的紅字發(fā)票需不需要和客戶退回的兩聯(lián)發(fā)票作為原始憑證放在一起?
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2017-12-21
一月份有收入,進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)抵扣未繳稅,現(xiàn)4月對(duì)方把票退回,說(shuō)金額開(kāi)錯(cuò),需要重開(kāi)的金額比退回1月開(kāi)出的票面金額少,這種情況造成4月增值稅實(shí)際是負(fù)數(shù),沒(méi)有繳納稅款,現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)方要完稅證明才結(jié)賬,請(qǐng)問(wèn)沒(méi)繳納稅款能開(kāi)完稅證明嗎?
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2020-05-18
老師,貿(mào)易企業(yè)出口商品取得的增值稅進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有做出口退稅而是做的內(nèi)銷(xiāo)抵扣,那這個(gè)賬務(wù)要怎么處理呢?
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2024-06-13
A公司為增值稅一般納稅人,某月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)5日,收到本市服裝廠通知,上月購(gòu)入的工裝服500件每件少收5元,并補(bǔ)來(lái)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,計(jì)列價(jià)款2 500元,增值稅稅額325元,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款。經(jīng)查,該批商品上月已售出200件,并已結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本。 (2)8日,收到本市日化廠通知,原購(gòu)進(jìn)的400箱沐浴液每箱多收10元,現(xiàn)已轉(zhuǎn)來(lái)紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票,退回多收價(jià)款4 000元,增值稅稅額520元,貨款已轉(zhuǎn)入銀行賬戶。經(jīng)查,該批商品已售出100箱,但尚未結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。 (3)15日,倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)上月購(gòu)進(jìn)的工裝服中有50件存在質(zhì)量問(wèn)題,經(jīng)協(xié)商,廠方同意退回,已轉(zhuǎn)出紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并通過(guò)銀行退回了價(jià)稅款1 695元。 要求:根據(jù)以上資料編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-21
安置殘疾人就業(yè),享受增值稅即征即退,申報(bào)增值稅時(shí)主表怎么填?
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2019-10-20
老師,您好!我們公司經(jīng)理出差每天補(bǔ)貼150元,5月18日出差,6月11日回來(lái)。并拿了一張住宿增值稅發(fā)票回來(lái)。想問(wèn)報(bào)了這個(gè)住宿增值稅發(fā)票上的錢(qián),還有那個(gè)150元補(bǔ)貼的么?住宿增值稅發(fā)票是報(bào)實(shí)付的錢(qián)嗎?
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2019-06-29
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